你好,什么原因需要進項轉(zhuǎn)出。
上家虛開發(fā)票,我們做進項稅額轉(zhuǎn)出,那是借:以前年度損益調(diào)整,貸:進項稅額轉(zhuǎn)出,那為什么要補交所得稅?我們明明花了錢了,還有補交所得稅分錄怎么做?
當(dāng)年進項稅額轉(zhuǎn)出,補交增值稅,分錄怎么做?補交所得稅,分錄怎么做?
由于2021年的專票異常,2023年做進項轉(zhuǎn)出及補交相關(guān)增值稅、附加稅、企業(yè)所得稅!想請教一下補交稅費的分錄怎樣做
小微企業(yè),把2020年的進項稅額轉(zhuǎn)出,應(yīng)該怎樣做分錄,所得稅怎樣補交
2022進項稅額做轉(zhuǎn)出,需要補繳增值稅的分錄怎么做?怎么平賬?本年需做進項轉(zhuǎn)出的但不補繳稅費又該怎么做分錄平賬?
老師小微企業(yè)帶公式的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表模板可以去哪邊下載
老板讓公司私戶轉(zhuǎn)一個個人私戶,然后他在把錢轉(zhuǎn)到公戶,金額一致,但是這樣操作是為什么呢,要轉(zhuǎn)一圈。
老師,公司注銷,公告期內(nèi)可以先注銷稅務(wù)的嗎???還是要等公告期結(jié)束才能注銷稅務(wù)?
老師,我們公司是小規(guī)模企業(yè),實行的小企業(yè)會計準(zhǔn)則,有個長期股權(quán)投資2500萬元,后來對方公司法人限高了,公司效益完全不行,法人就給我們公司打了個借條1800多萬,2024年我們把賬目調(diào)整了一下,把長期股權(quán)投資1800多萬轉(zhuǎn)到其他應(yīng)收款了,剩下的600多萬入了營業(yè)外支出,這個賬務(wù)處理是正確的嗎?企業(yè)所得稅匯算清繳怎么做呢
老師,24年,4季度忘記提一筆工資,造成所得稅當(dāng)時補交了,現(xiàn)在我如果更正,就不需要交稅,當(dāng)時已繳稅!我在匯算時,剛好有一筆需要調(diào)增,金額一樣,這樣,我更正了4季度,在匯算調(diào)增,剛好不用補稅,是不是可行呢?
老師,公司是有很多攤位在菜場租給商戶,開業(yè)期間公司發(fā)放了一些代金券給周邊的居民,累計數(shù)額比較大,居民去買菜,憑代金券抵扣買菜,代金券給商戶,商戶再拿代金券來我們公司領(lǐng)錢,請問商戶領(lǐng)的錢我們要怎么做賬呢,后續(xù)還會發(fā),金額可能會有接近100萬元
老師,小規(guī)模企業(yè),我們的上游客戶,我們只要進貨,他們就會開具增值稅發(fā)票,這邊老板這邊還不想交稅,老實在免稅范圍內(nèi)開票報稅,現(xiàn)在賬面庫存量比較大,該怎么辦,有沒有什么降低庫存的方法
我公司是駕校,與個人簽訂了一個租賃合同,租用他的閑置土地,現(xiàn)在稅務(wù)局要我們繳納房地兩稅,是不是就是房產(chǎn)稅和城鎮(zhèn)土地使用稅啊,這兩個不是受益人繳納的嗎?
貸固定資產(chǎn)借累計盈余可以嗎
老師,請問策劃費,需要交文化事業(yè)建設(shè)稅嗎?
上家虛開發(fā)票被查,給我們東西有到。
借庫存商品貸進項轉(zhuǎn)出借查補稅款,貸銀行存款,匯算清交的時候,庫存商品需要調(diào)整補所得稅。