那個(gè)沒(méi)法子,只有逐月對(duì)做的收入賬跟申報(bào)的增值稅收入,看哪些發(fā)票已經(jīng)開(kāi)了?
你好。老師,我想請(qǐng)教你一個(gè)問(wèn)題,今天我準(zhǔn)備去接一個(gè)公司,公司想要我?guī)退麄兩陥?bào)5月份的稅,目前公司的交接也沒(méi)有做,因?yàn)楣臼?.30日剛成立,上個(gè)月由一個(gè)代賬公司申報(bào),現(xiàn)在我要怎么做,才可以這個(gè)月幫他們申報(bào)?
老師,我們AB公司都是我們老板的,A公司收到一筆項(xiàng)目款,現(xiàn)在要注銷,B公司已經(jīng)收到A公司的這筆款了,沒(méi)有實(shí)際業(yè)務(wù),B公司給A公司發(fā)票也已經(jīng)開(kāi)了,我之前是出納,開(kāi)票是我負(fù)責(zé),有15190.46元是我接上會(huì)計(jì)以后開(kāi)的,80000元+14萬(wàn)是前任交接前讓我開(kāi)的,我已提交離職,這個(gè)怎么處理啊,想著離職前把這個(gè)處理了,有點(diǎn)害怕
老師您好,客戶是一家香港公司,我們幫客戶做國(guó)際貨運(yùn)代理的,現(xiàn)在遇到一個(gè)收款的問(wèn)題,香港公司可以直接轉(zhuǎn)款到我們公賬上嗎?我們公司是人民幣賬戶,而且要怎么開(kāi)票
老師早上好,新接手一家房地產(chǎn)公司,現(xiàn)在小規(guī)模,想問(wèn)您一下,收到售樓款比如500萬(wàn)之內(nèi)我按多大稅率交不開(kāi)票收入增值稅?然后500萬(wàn)之后按多少稅率交?
老師,請(qǐng)教一下,我們公司之前申報(bào)增值稅是按開(kāi)出發(fā)票金額申報(bào)的,未開(kāi)發(fā)票部份沒(méi)申報(bào)完,現(xiàn)在要求從公司接管時(shí)間2017年起核對(duì)申報(bào)數(shù)據(jù),按財(cái)務(wù)報(bào)表上營(yíng)業(yè)收入來(lái)申報(bào)。 我想請(qǐng)問(wèn)老師我可以從17年起每年只查最后一次申報(bào)的數(shù)據(jù)減除已經(jīng)申報(bào)的數(shù)據(jù),差異部份就應(yīng)該是當(dāng)年未申報(bào)的數(shù)據(jù),我可以在這個(gè)月直接補(bǔ)報(bào)這個(gè)差數(shù)嗎?還是得一個(gè)月一個(gè)月查了核對(duì)申報(bào)?謝謝老師
老師好,請(qǐng)教您個(gè)問(wèn)題呢?就是房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)尾盤銷售,2024年12月預(yù)收了一部分錢,但因?yàn)橛行﹩?wèn)題沒(méi)解決,就暫時(shí)沒(méi)有備案,就沒(méi)有申報(bào)增值稅,今年7月開(kāi)具發(fā)票繳納增值稅,合同都簽訂了,客戶還有60萬(wàn)沒(méi)付,沒(méi)付的60萬(wàn)領(lǐng)導(dǎo)要求收到錢才申報(bào)繳納增值稅,那我收入要全額結(jié)轉(zhuǎn)嗎?還是匹配已申報(bào)的增值稅呢?
老師,我想問(wèn)一下,進(jìn)出口企業(yè)不管是商貿(mào)型性質(zhì)的公司還是生產(chǎn)性質(zhì)的公司,不是是在退稅之前都需要做一下進(jìn)貨明細(xì)和出口明細(xì)申報(bào)表的填寫提交,還是說(shuō)只是商貿(mào)型性質(zhì)的公司需要填寫提交,而生產(chǎn)型性質(zhì)的公司就不需要,我想不可能不需要填寫。老師我想問(wèn)一下是哪種情況?
請(qǐng)教個(gè)問(wèn)題,非居民在2處取得工資,工資分別是1萬(wàn)和3萬(wàn),兩個(gè)公司分別申報(bào)和合在一起申報(bào)檔位不一樣,匯算清繳非居民是累計(jì)收入不
會(huì)計(jì)憑證用多大規(guī)格,有規(guī)定和要求嗎?A4的什么情況下使用
每股收益分析法是什么謝謝老師答疑自己
中級(jí)財(cái)管中每股收益分析法是什么
老師,我是醫(yī)療行業(yè)的會(huì)計(jì)人員,屬于事業(yè)單位。我想請(qǐng)教一下我們的醫(yī)療收入在當(dāng)月我們根據(jù)his系統(tǒng)里的數(shù)據(jù)做了醫(yī)療收入,然后醫(yī)保的DRG結(jié)算可能在半年之后會(huì)有一部分是超結(jié)算的醫(yī)療收入。需要沖減我之前已經(jīng)確認(rèn)的醫(yī)療收入嗎?我們現(xiàn)在的處理方式是在 借:醫(yī)療業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)收賬款-應(yīng)收醫(yī)???/p>
老師,14題怎么做,請(qǐng)?jiān)敿?xì)講一下,不明白含有負(fù)債的股東權(quán)益β是什么意思
你好,a公司2021年開(kāi)給b公司銷售專票,現(xiàn)在a公司想要查詢這張專票b公司是否已經(jīng)抵扣了,在哪里可以查詢
農(nóng)藥類發(fā)票開(kāi)的免稅,受季度30萬(wàn)影響嗎
老師,例如12月對(duì)比,看看數(shù)不一樣就是報(bào)了無(wú)票收入嗎
是的,可以導(dǎo)出電子稅局當(dāng)月開(kāi)票收入,然后跟申報(bào)的增值稅收入比對(duì)
老師,公司是幫學(xué)校招生的,收到錢屬于輔助教育服務(wù)費(fèi),那上年的招生,今年收到錢需要申報(bào)個(gè)稅嗎?以前簽的是協(xié)議,寫有返點(diǎn),沒(méi)金額的
支付給個(gè)人的招生傭金需要申報(bào)個(gè)稅。
老師,我打錯(cuò)字了。想問(wèn)需要印花稅嗎?公司是幫學(xué)校招生的,收到錢屬于輔助教育服務(wù)費(fèi),那上年的招生,今年收到錢需要申報(bào)印花稅嗎?以前簽的是協(xié)議,寫有返點(diǎn),沒(méi)金額的
那個(gè)不需要交印花稅
謝謝老師,老板的兒子是法人,他現(xiàn)在掛總經(jīng)理,有工資2萬(wàn)的,現(xiàn)在出國(guó)留學(xué),那老板之前沒(méi)申報(bào)過(guò)工資,假如工資1萬(wàn),申報(bào)的話還可以扣除兒子讀書哪份嗎?
《關(guān)于印發(fā)個(gè)人所得稅專項(xiàng)附加扣除暫行辦法的通知》(國(guó)發(fā)〔2018〕41號(hào))規(guī)定: 第五條納稅人的子女接受全日制學(xué)歷教育的相關(guān)支出,按照每個(gè)子女每月1000元的標(biāo)準(zhǔn)定額扣除。 第七條納稅人子女在中國(guó)境外接受教育的,納稅人應(yīng)當(dāng)留存境外學(xué)校錄取通知書、留學(xué)簽證等相關(guān)教育的證明資料備查。