借:成本費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項轉(zhuǎn)出
2018年度失控發(fā)票已經(jīng)進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出并當(dāng)年交稅,2022年讓做成本轉(zhuǎn)出并更正2018年匯算清繳年報申報表,會計分錄和申報表分別怎么做
已經(jīng)抵扣失控發(fā)票,現(xiàn)在被稅務(wù)查出來喊做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,并補(bǔ)交該稅款,會計分錄怎么寫
跨年度,并且已經(jīng)抵扣了的進(jìn)項發(fā)票,今年稅務(wù)局查出這個進(jìn)項發(fā)票異常,需要做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,請問怎么做分錄?
前幾個月已經(jīng)認(rèn)證抵扣的進(jìn)項稅,這個月稅務(wù)局讓做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,并補(bǔ)繳這塊增值稅,會計分錄怎么做?
老師,我補(bǔ)了2019年的增值稅,就是2019年稅務(wù)查出一部分已經(jīng)抵扣的進(jìn)項稅額調(diào)出來補(bǔ)繳了稅款,怎么做分錄
發(fā)票抬頭寫"個人"能作為成本票抵稅嗎?
請問老師,從稅務(wù)系統(tǒng)里面可以查到企業(yè)有多少房產(chǎn)嗎?
老師,請問我們是定額戶個體戶,但是上個月開了92000的發(fā)票,我們定額的發(fā)票是80000元,但是其中有5萬元是政府的補(bǔ)助,這個增值稅是怎么算了?個人所得稅怎么算了?
老師計算內(nèi)部收益率為何要代入6%和8%,計算第三問,代入4%和5%,有什么說法嗎?每次面對選擇代入數(shù)值,很糾結(jié),不知道如何選擇
總賬崗位:明天就去面試總賬這個崗位,面試官針對這個崗位一般會問哪些問題?這些問題怎么解答。有經(jīng)驗的老師展開說說
小型微利企業(yè)股東分紅。也是按20%交分紅稅嗎?
老師我想問下公司購買鮮花送給客戶怎么做賬
老師,第4點(diǎn)其他權(quán)益工具影響的是綜合收益,為啥計算應(yīng)納稅所得額還得考慮它
請問老師,我們支付了講師到費(fèi)用,但是現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)對方?jīng)]有開發(fā)票給我,我現(xiàn)在讓他補(bǔ)給我,可是之前費(fèi)用已經(jīng)出了怎么辦
開票方把票開錯了,但是我這邊7月已經(jīng)抵扣認(rèn)證了,進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出是在7月所屬期還是8月所屬期,進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出具體怎么操作,以及賬務(wù)處理
這個進(jìn)項不能抵扣 而且還有補(bǔ)交 那個補(bǔ)交分錄應(yīng)該怎么寫
借:應(yīng)交稅費(fèi)-查補(bǔ)增值稅 貸:銀行存款
如何把進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出結(jié)平
借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-查補(bǔ)增值稅
借:庫存商品10萬元 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出) 10萬元 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出)10萬元 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅10萬元 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅10萬元 貸:銀行存款10萬元 老師我這樣做賬務(wù)處理合理嗎
可以的,做平就是了哈
這個應(yīng)交稅費(fèi)-查補(bǔ)增值稅二級科目 我還是頭一回遇到
沒事的。按你的思路做平就是了