借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 借:應(yīng)交稅費(fèi)-查補(bǔ)增值稅 貸:銀行存款
老師我有一個(gè)問(wèn)題需要請(qǐng)教,就是我有一筆進(jìn)項(xiàng)稅110.97萬(wàn)元,在2019年3月份已抵扣6.32萬(wàn)元,還有待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅104.65萬(wàn)元,在今年7月份此筆業(yè)務(wù)專票沖紅,我做了進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出更正,補(bǔ)繳了2019年3月份的增值稅,我現(xiàn)在繳納的2019年的增值稅和附加稅怎么賬務(wù)處理? 還有我把剩余待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅做轉(zhuǎn)出處理怎么賬務(wù)處理
老師好,2019年4月份的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,涉及的一系列的會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)(增值稅、附加稅) 2019年4月的那幾份發(fā)票不能抵成本,已經(jīng)調(diào)整2019年所得匯算清繳表了,那我賬務(wù)上對(duì)那筆調(diào)整的成本做賬務(wù)處理嗎?
老師 以前年度我們有進(jìn)項(xiàng)稅不應(yīng)抵扣,現(xiàn)在稽查出進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出補(bǔ)交增值稅稅款,計(jì)提稽查補(bǔ)交的增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出如何做分錄?
以前年度已經(jīng)抵扣的進(jìn)項(xiàng),現(xiàn)在補(bǔ)繳了稅款,怎么做轉(zhuǎn)出分錄,
老師 2019 年進(jìn)項(xiàng)稅額多抵扣了,現(xiàn)在要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,補(bǔ)繳的增值稅和附加稅,科目怎么做。
收到建筑服務(wù)費(fèi)的發(fā)票可以計(jì)入服務(wù)費(fèi)嗎
你好老師,退回的個(gè)稅手續(xù)費(fèi),匯算清繳的時(shí)候填到那個(gè)表啊
出口貨物(有批機(jī)器設(shè)備轉(zhuǎn)移給關(guān)聯(lián)公司),是否可以申請(qǐng)退稅?
自己手上有客戶需要買(mǎi)房,自己手上沒(méi)有房源,東莞企業(yè)提供了房源,房源又是貝殼提供的,貝殼打錢(qián)給東莞企業(yè)再下發(fā)個(gè)人,現(xiàn)在我負(fù)責(zé)帶客戶去深圳各地看房,最后客戶定下的也是深圳房子?,F(xiàn)在開(kāi)勞務(wù)發(fā)票給東莞企業(yè),應(yīng)稅地,是屬于東莞嗎?我怎么感覺(jué)有點(diǎn)就是給這個(gè)企業(yè)兼職打工,自己居住地在東莞,但是服務(wù)地又是在深圳,我有點(diǎn)懵。我可以選擇東莞作為應(yīng)稅地嗎。麻煩給個(gè)準(zhǔn)確的答案,感謝
請(qǐng)問(wèn)老師匯算清繳職工薪酬調(diào)整表工資金額怎么取數(shù)呢?
老師,請(qǐng)問(wèn)我正常上班交的三險(xiǎn),我可以自己再辦一個(gè)個(gè)體工商戶嗎?有什么稅務(wù)問(wèn)題嗎?
所屬行業(yè):工業(yè)制造業(yè)-耳機(jī)制造,我看公司簡(jiǎn)介寫(xiě)工貿(mào)一體,那我所屬行業(yè)也寫(xiě)工貿(mào)一體嗎
公司資金不夠了,股東以借款的形式往對(duì)公賬戶打款,備注上應(yīng)該寫(xiě)借款兩個(gè)字,還是寫(xiě)什么?應(yīng)該怎么寫(xiě)?
兩種情況 一種 合同簽金額55000,開(kāi)增值稅專用發(fā)票 二種 合同簽金額50000,開(kāi)增值稅專用發(fā)票,領(lǐng)付5000交通費(fèi) 無(wú)票 哪種合算?
無(wú)票的其他應(yīng)付款不需要調(diào)增吧?
老師,那個(gè)查補(bǔ)增值稅就是應(yīng)交稅費(fèi)的二級(jí)明細(xì)嗎?
是的,就是應(yīng)交稅費(fèi)的二級(jí)科目