你好。以前年度損益調整貸進項稅額轉出。
對方走逃,我們已經抵扣的以前年度的進項稅額需要轉出,那補繳增值稅和附加稅還有滯納金的分錄怎么寫?
老師 以前年度我們有進項稅不應抵扣,現在稽查出進項稅轉出補交增值稅稅款,計提稽查補交的增值稅進項轉出如何做分錄?
老師,已入賬已抵扣進項稅轉出分錄怎么做,是19年的抵扣的現在做進項轉出
以前年度已經抵扣的進項,現在補繳了稅款,怎么做轉出分錄,
以前年度已經抵扣的進項查出來有問題現在轉出怎么做分錄
還有我的存貨庫存還有40多萬。為什么資產負債表的原材料項目是負數。是怎么情況啊
老師我的資產不等于負債加所有者權益,這種情況我怎么查賬
老師!今年注銷的企業(yè),還用報24年的年審嗎
老師,您好!如果在4月份購買了一次性手套,圍裙等,花了1100元?可以在月份進行月末計提嗎?入什么科目呢?
為什么對一般借款要計算資本化率?而不是對用多少就用金額乘以它的利率就好啦?
今天匯繳清算,暫估100萬,發(fā)票來了60萬,100萬是瞎估估的,多暫估的40萬,現在匯繳清算怎么填寫?填寫在什么位置,分錄需要怎么寫?
你好老師 小規(guī)模納稅人給員工交的意外險會計分錄怎么寫
專門借款22.1.1借入2000萬,年利率7%,22.1.1支出了1500,22.7.1支出剩下的500萬。問:資本化的費用應付利息為什么是用2000×7%,而不是1500×7%+500×7%×0.5?明明后面的500是下半年才花的呀!難道不是只對500算半年的利息?
老師,請教一個轉供水業(yè)務的問題。我們收到自來水公司3%的水費普票,給下游開具9%的轉供水專票。我們是總金額平進平出。請問這樣按照凈額法怎么做賬?謝謝
怎么核對自己做的憑證對不對
期末結轉呢?科目怎么寫?麻煩老師說一下
借未分配利潤,在以前年度損益調整。