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前幾個(gè)月已經(jīng)認(rèn)證抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅,這個(gè)月稅務(wù)局讓做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,并補(bǔ)繳這塊增值稅,會(huì)計(jì)分錄怎么做?

2023-11-10 15:35
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-11-10 15:37

你好!是什么原因要轉(zhuǎn)出

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快賬用戶(hù)2667 追問(wèn) 2023-11-10 15:38

分包沒(méi)有交稅,等分包稅金交齊了,我們?cè)僮鲞M(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)入

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齊紅老師 解答 2023-11-10 15:39

你好!你這個(gè)借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 然后繳納這個(gè)未交增值稅

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快賬用戶(hù)2667 追問(wèn) 2023-11-10 15:41

等分包交稅后,再做一個(gè)相反的會(huì)計(jì)分錄就可以了是嗎

頭像
齊紅老師 解答 2023-11-10 15:42

你好!不是,是將這個(gè)待抵扣,轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)

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你好!是什么原因要轉(zhuǎn)出
2023-11-10
你好,具體是什么原因需要做轉(zhuǎn)出處理呢?
2020-12-23
如果上個(gè)月的進(jìn)項(xiàng)稅額已經(jīng)抵扣并結(jié)轉(zhuǎn),本月不需要再進(jìn)行進(jìn)項(xiàng)稅額的轉(zhuǎn)出處理。已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)的進(jìn)項(xiàng)稅額已經(jīng)在會(huì)計(jì)處理中得到相應(yīng)的處理。如果有新的進(jìn)項(xiàng)稅額產(chǎn)生,應(yīng)按照正常的會(huì)計(jì)處理流程進(jìn)行記錄和抵扣。
2024-11-12
你好 借:原材料等科目 ,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)
2021-06-16
你好 借成本費(fèi)用 貸進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
2021-08-11
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