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我方已抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,已轉(zhuǎn)到未交增值稅,對(duì)方這個(gè)月開的紅字發(fā)票,我怎么做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出會(huì)計(jì)分錄

2023-12-04 20:45
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-12-04 20:47

學(xué)員朋友您好,借:銀行存款/應(yīng)付賬款,貸:庫存商品(主營業(yè)務(wù)成本)應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)

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快賬用戶3702 追問 2023-12-04 20:49

老師那也沒有顯示出進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出字樣啊 ,申報(bào)增值稅時(shí)需要填寫進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出那個(gè)欄次才可以

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齊紅老師 解答 2023-12-04 20:52

學(xué)員朋友您好,這個(gè)記賬屬于會(huì)計(jì)的要求,申報(bào)按申報(bào)表填就轉(zhuǎn)出就可以

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學(xué)員朋友您好,借:銀行存款/應(yīng)付賬款,貸:庫存商品(主營業(yè)務(wù)成本)應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
2023-12-04
借:原材料等 負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 正數(shù) ? ? ? 應(yīng)付賬款-負(fù)數(shù)
2023-07-20
借應(yīng)付帳款 貸庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
2024-01-11
您好 是的 這樣寫分錄正確的
2022-05-19
你好,你還得需要做一個(gè)借預(yù)付賬款,貸庫存商品,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出做這個(gè)。
2022-09-12
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職稱:注冊會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

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