你好,當(dāng)時(shí)具體的做了其他應(yīng)付款嗎?

你好老師,想請問一個問題,就是我們20年1月份交的2月份房租,疫情后2-5月份房租有減免,6月份結(jié)算2-5月份房租的時(shí)候把之前付2月份房租的錢抵掉了,但是我2-5月份的賬自己結(jié)賬了,請問現(xiàn)在要做這個分錄
老師,我們每個月計(jì)提房租3萬, 計(jì)提6個月了,現(xiàn)在他們把一年的房租都付了,我要怎么做賬,可以直接沖其他應(yīng)付款,后面還正常每月計(jì)提嗎
老師,我們年初的時(shí)候計(jì)提了房租,一共計(jì)提了6個月,實(shí)際支付房租的時(shí)候房東給減免了2個月,就付了4個月。這個賬我怎么做?
老師你好,我們是一家銷售螃蟹的公司,4月中旬租了一個場地,準(zhǔn)備裝修做蟹池,4月份就可以計(jì)提房租,那么這個房租的分錄怎么寫呢?因?yàn)榉孔馐莻€人的,不給我們開發(fā)票,不時(shí)付款的時(shí)候 借:其他應(yīng)付款--預(yù)付房租 貸:銀行存款,現(xiàn)在計(jì)提怎么做分錄
老師 4月份預(yù)付了(4-6月)3個月的房租,入賬時(shí) 借預(yù)付貸銀存 ,發(fā)票當(dāng)時(shí)沒給,隔天才收到,后邊又忘記入賬,截止到6月份 房租攤銷完了(每月房租計(jì)提分錄 借制造-租賃費(fèi) 貸:其他應(yīng)付款 ),我要怎樣入這個發(fā)票呢
請問跨省辦理外經(jīng)證核銷報(bào)驗(yàn),需要以特定主體登錄對方稅務(wù)局嗎
我們是制造行業(yè),有2張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是購進(jìn)的成品,但是供應(yīng)商開票名稱跟我們銷售名稱不一致,現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)發(fā)票也已經(jīng)抵扣,但是我現(xiàn)在想跟對方協(xié)商紅沖發(fā)票,我增值稅這里應(yīng)該怎么處理?采購入庫這里我知道怎么操作,就這個月把之前入庫的做一筆一模一樣的入庫單紅沖,再做一筆正確的入庫單,就是不知道增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額這里是怎么處理的
老師,請問勞務(wù)公司代扣代繳給工人申報(bào)勞務(wù)報(bào)酬后,可以用工資表為憑證做稅前扣除嗎?還是說必須要工人給勞務(wù)公司提供發(fā)票才能做稅前扣除呢?
在制造業(yè)中哪些情況要做原料的進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
你好,老師成本是一種費(fèi)用,費(fèi)用是一種資產(chǎn),這句話怎么理解?
在電子稅務(wù)局系統(tǒng)里如何查對方欠我們多少票沒開
一般納稅人在什么情況下只交城建稅不交教育費(fèi)附加地方教育費(fèi)附加
老師您好,麻煩問一下,假如我注冊資金10w,年底凈利潤5萬,不分紅,在年底之前再把這5萬投資買設(shè)備,這5萬還需要交企業(yè)所得稅嗎?
一般納稅人,繳納增值稅分錄為,借 應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅,貸 銀行存款。這個分錄對嗎。另外酒類消費(fèi)稅在生產(chǎn)環(huán)節(jié)交消費(fèi)稅嗎
電商平臺以銷售貨物為主,但稅務(wù)報(bào)送也有銷售服務(wù),需要填附表2嗎


借管理費(fèi)用 貸其他應(yīng)付款,如果是的話,借其他應(yīng)付款,貸銀行還款, 這個是四個月的, 然后再紅沖兩個月的借其他應(yīng)付款,借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)。
是的,我現(xiàn)在沖這個減免部份怎么沖,是直接沖房租費(fèi)用嗎?
是的,我上面給你寫了,你看一下的。