您好 如果上一年在單位任職12個月 而且收入不超過6萬申報了個人所得稅的員工 次年申報的時候從1月開始就一次性先按60000扣除 不是按月5000

自一月份起,累計扣除費用直接按年率6萬元計算。也就是說,當納稅人的累計收入不超過6萬元的月份,個人所得稅將不予代扣代繳;納稅人當年累計收入超過6萬元的月份及以后月份,代扣代繳個人所得稅。請問老師,個人累計收入不超過6萬元的月份是什意思?不代扣代繳個稅是不是不用申報個稅?
老師您好,我們公司有一個員工是8.25號入職的,在10月申報9月的工資的時候,人員采集,寫的入職日期是8月25日,但是人事在8月沒有算他8月的工資也沒交社保,所以在9月申報8月工資的時候沒有申報他的工資,人事把8月的工資算在9月一起付給他了,那就出現(xiàn)一個累計費用扣除的問題,我是按1萬來累計扣除,還是按5000來累計扣除?我的人員采集信息是應該寫8月25日,還是應該寫9月1日?
老師,我想問下,個稅匯算清繳時扣除6萬,是指這個員工一年都有工作吧?要是假如這個員工在上一年里只上了8個月的班,也可以扣除6萬嗎
我們21年產(chǎn)生了8萬多企業(yè)所得稅,1-9月份研發(fā)費用加計扣除抵減的企業(yè)所得稅6萬多(加計抵減時我做“借所得稅費用付6萬,貸應交稅費應交所得稅負6萬),這樣做對嗎?這樣做導致我們最終的應交稅費應交所得稅余額只有2萬多怎么辦呢
6月份成立的公司,有一位員工6.1號入職,工資是積攢發(fā)放的,9月份發(fā)的6-8月的2.6萬,10月份發(fā)放9月份的工資7409.94,這4個月累計扣除金額是409.94 無專項扣除。那他這幾個月累計應納稅額是不是240啊?我算的對嗎?
增值稅和所得稅稅負怎么計算
增值稅報稅系統(tǒng)中有未開票收入,填過附表1的第一行的第5列和第六列了,主表還要修改嗎?
老師,累計50萬元的裝修費可以直接進費用,不攤銷嗎?
老師,自己做的賬怎么檢查錯誤呢
公司招聘的人員放在靈活用工平臺,這些人員和靈活用工平臺簽訂合同,由靈活用工平臺申報個稅,每月公司和靈活用工平臺結算這種可以嗎?
公司招聘的人員放在靈活用工平臺,這些人員和靈活用工平臺簽訂合同,由靈活用工平臺申報個稅,每月公司和靈活用工平臺結算這種可以嗎?
我想回,我的免費實操里哪一個是同銷售中央空調(diào)并安裝相似實務
銷售中央空調(diào)并安裝企業(yè)什么時候確認收入,預收到客戶款項是放什么科目
我單位購買的材料由干對方質(zhì)量問題造成我方損失了,那這批應付款對方也默認不用付了,我單位該怎樣處理這筆應付款賬呢
老師,新進一家生產(chǎn)企業(yè),生廠企業(yè)已經(jīng)生產(chǎn)兩個多月,來了三四天,老板催我把庫存這塊整理好,去了幾次車間, 一、建立起來這1原材料入出庫單→2半成品入庫出庫單→3商品出入庫單→4商品變半成品出入庫單(意思是商品可以進入下一生產(chǎn)環(huán)節(jié))→商品出入庫單。 二、每日做原材料庫存明細表(出入庫結余)、庫存商品出入庫明細表、 三、車間的人工工時好計算分配這塊先放一邊。 四、月末統(tǒng)計原材料購入合計領料合計結余。庫存商品的入庫、出庫、結余合計、(車間不會有半成品) 老師請問您看對嗎?有意見給到我嗎?