你好借應(yīng)付賬款貸營(yíng)業(yè)外收入

老師你好,我們單位2015年12月的時(shí)候做的手工帳,購(gòu)買(mǎi)了原材料,做了一筆,借原材料,進(jìn)項(xiàng)稅。貸應(yīng)付賬款。結(jié)果在憑證上做了,應(yīng)付賬款明細(xì)賬忘登記了。明細(xì)賬上沒(méi)有這一筆應(yīng)付。16年的時(shí)候把這筆應(yīng)付又給付了?,F(xiàn)在應(yīng)付的借方一直掛著這筆金額,該怎么處理
老師 我是供貨商 在2020年給施工單位開(kāi)具了材料發(fā)票 貨款還沒(méi)轉(zhuǎn) 現(xiàn)在這個(gè)發(fā)票對(duì)方不要了 那我這邊應(yīng)付賬款怎么處理
我單位預(yù)付了一筆保證金給對(duì)方公司,到期后對(duì)方公司沒(méi)錢(qián)退不了款,用10個(gè)車(chē)位抵債,由我司售賣(mài)10個(gè)車(chē)位,賣(mài)了車(chē)位收到的進(jìn)我司公戶,用來(lái)抵債賬,賬務(wù)應(yīng)該怎么處理呢?有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎?
我方銷(xiāo)售一批貨物,送到合作單位后,發(fā)生質(zhì)量問(wèn)題,給對(duì)方單位造成損失,造成設(shè)備需要維修,對(duì)方單位給予我方進(jìn)行罰款,需要我方將對(duì)應(yīng)款項(xiàng)先支付過(guò)去后,對(duì)方單位給我方開(kāi)對(duì)應(yīng)維修發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)支付時(shí)以及收到發(fā)票時(shí)應(yīng)該如何做賬務(wù)處理
老師您好,我現(xiàn)在應(yīng)付賬款掛了2筆款,一筆40元是要給個(gè)人支付的運(yùn)費(fèi),但是對(duì)方已經(jīng)離職了,發(fā)票收到了,另外一筆是材料款60,跟這個(gè)單位后面也在無(wú)業(yè)務(wù)往來(lái)了,這兩筆現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理合適呢
老師,做分錄的時(shí)候, 借 其他業(yè)務(wù)收入/保險(xiǎn)返利---100(貸方負(fù)數(shù)) 貸 微信支付 退回了80 借方 微信收入80 貸方 其他業(yè)務(wù)收入/保險(xiǎn)返利--80(借方負(fù)數(shù))對(duì)嗎
公司找了幾個(gè)兼職,是通過(guò)一個(gè)個(gè)人中介找的,他只接受微信轉(zhuǎn)賬,也不給我們開(kāi)發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)錢(qián)怎么入賬呢?每天固定4個(gè)兼職320元,一個(gè)月8000多,每天來(lái)的人不固定,也沒(méi)法報(bào)個(gè)稅
老師你好,公司如果那廢渣生產(chǎn)原材料在加工成庫(kù)存商品需要繳納什么稅
請(qǐng)問(wèn):付評(píng)估專家住宿費(fèi),去哪個(gè)科目,公司接個(gè)評(píng)估項(xiàng)目,請(qǐng)專家來(lái)評(píng)估。
老師你好,我在管家婆財(cái)貿(mào)雙全先錄采購(gòu)產(chǎn)品錄入的含稅價(jià)格未付款,月底收到供應(yīng)商增值稅專票還是未付款怎樣入賬
增值稅和所得稅稅負(fù)怎么計(jì)算
增值稅報(bào)稅系統(tǒng)中有未開(kāi)票收入,填過(guò)附表1的第一行的第5列和第六列了,主表還要修改嗎?
老師,累計(jì)50萬(wàn)元的裝修費(fèi)可以直接進(jìn)費(fèi)用,不攤銷(xiāo)嗎?
老師,自己做的賬怎么檢查錯(cuò)誤呢
公司招聘的人員放在靈活用工平臺(tái),這些人員和靈活用工平臺(tái)簽訂合同,由靈活用工平臺(tái)申報(bào)個(gè)稅,每月公司和靈活用工平臺(tái)結(jié)算這種可以嗎?

