借 其他業(yè)務(wù)收入/保險返利---100(貸方負(fù)數(shù)) 這個寫的怎么是借方 備注貸方負(fù)數(shù) 軟件的貸其他業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù) 做這個

老師早上好,我們公司是4S店,續(xù)保收益(正數(shù))是:借預(yù)提費用-保險返利貸其他業(yè)務(wù)收入,請問續(xù)保如果是負(fù)數(shù),該怎么做分錄呢?是反方向還是沖減成本呢?又該怎么做分錄呢?謝謝老師
老師,現(xiàn)在有兩種分錄 借銀行存款 貸其他業(yè)務(wù)收入 借其他業(yè)務(wù)成本 借管理費用-研發(fā)費用負(fù)數(shù) 貸銷項 借銀行存款 貸其他業(yè)務(wù)收入 借其他業(yè)務(wù)收入 借管理費用-研發(fā)費用負(fù)數(shù) 貸銷項 老師,廢料賣出去的錢沖研發(fā),這兩種分錄哪個好? 第二個分錄,其他業(yè)務(wù)收入在借方不對吧,但是有個老師說這樣做,我覺得取數(shù)的時候,這筆收入就沖了
老師,今年付給個人入到其他業(yè)務(wù)成本的,對方不開票,協(xié)商后要退回10萬,退回時 借:銀行存款 貸:其他業(yè)務(wù)成本。如果月底退不回,我可不可以借:其他應(yīng)收款 貸:其他業(yè)務(wù)成本,等他退回的時候在把其他應(yīng)收款沖了。這樣可以嗎?
2月份分錄 借:主營業(yè)務(wù)成本 2000 預(yù)付賬款-李某 1500 貸:微信支付 3500 3月份,改為公賬付3300,對方退回3300老板自用,能這樣做嗎? 借:其他應(yīng)收款-老板3300 貸:公戶 3300
老師首先顧客退回兩個商品,我給顧客反貨款了分錄是借:銀行存款負(fù)數(shù)貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅負(fù)數(shù) 借庫存商品借主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù) 其中一個商品報損了是借營業(yè)外支出貸庫存商品 另一個是反回廠家了,廠家給我們返回了這個商品的貨款借應(yīng)收賬款貸庫存商品 借銀行存款貸應(yīng)收賬款對嗎
老師,您好!我們是一般納稅人。10月份開票的一個項目是異地的簡易計稅。我這個月公司申報增值稅的時候,忘記做異地預(yù)繳了,就按3個點的增值稅交了,并開出了完稅證明。然后想起來做異地預(yù)繳,才去交了異地的增值稅,也開出了完稅證明。我現(xiàn)在想問的是1:預(yù)繳的增值稅,要怎么抵公司所在地交的?2:我是否要更正公司所在地的增值稅申報表?3:多交的稅款,要怎么處理?會在增值稅申報表的哪里體現(xiàn)出來?
國家優(yōu)惠稅費怎么入賬
公司在阿里國際站出口商品,這個代扣的是什么稅費呢
#提問 老師:電子稅務(wù)局平臺里,財務(wù)負(fù)責(zé)人變更在哪里?
采購貨物的運費是我們自己出的,入庫都加進(jìn)貨品了,但開票和付給賣家的錢只是貨款的錢,運費是給物流的 。這樣以后貨物運費是不是不能加在貨物進(jìn)價里
你好,老師,請問一下,我們平時租別人家鏟車租賃費 那我們柴油是否可以抵扣進(jìn)項。
老師,陳彩戀老師的出口退稅課程怎么找到呢?
請問那種問題問到一半結(jié)束對話了,怎么辦
劉艷紅老師 您還在線嗎?剛剛的問題,還想繼續(xù)咨詢您!
找答疑的郭老師,謝謝
借 其他業(yè)務(wù)收入/保險返利---100(貸方負(fù)數(shù)) 以前的會計就是這么做的,我到現(xiàn)在也不明白啥意思
軟件的貸其他業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù) 做這個軟件保存不上
那你看下他放到借方其他業(yè)務(wù)收入利潤表正確嗎?
利潤表沒這個科目
資產(chǎn)負(fù)債表也沒這個科目
利潤表在營業(yè)收入里面,資產(chǎn)負(fù)債表在未分配利潤。 去查下
老師 營業(yè)收入是總數(shù),怎么查明細(xì)
查不了明細(xì) 你自己核對一下主營業(yè)務(wù)收入和其他業(yè)務(wù)收入,貸方減去貸方和利潤表里面的營業(yè)收入是一樣的