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我們21年產(chǎn)生了8萬多企業(yè)所得稅,1-9月份研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除抵減的企業(yè)所得稅6萬多(加計(jì)抵減時(shí)我做“借所得稅費(fèi)用付6萬,貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交所得稅負(fù)6萬),這樣做對(duì)嗎?這樣做導(dǎo)致我們最終的應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交所得稅余額只有2萬多怎么辦呢

2022-03-16 09:42
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-03-16 09:55

你好;? ? 你應(yīng)該是按抵減后的金額來計(jì)提 。如果你之前多計(jì)提了。? 可以這樣 來紅沖 6萬分錄的。 對(duì)的? ? ;你這個(gè)2萬繳納了的嘛? ? 。 你實(shí)際 產(chǎn)生了應(yīng)交8萬 。抵減了6萬實(shí)際繳納2萬是嗎??

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快賬用戶6637 追問 2022-03-16 10:04

老師好,還是不明白

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齊紅老師 解答 2022-03-16 10:12

?你好; 你是哪里不明白? ? ? ?21年產(chǎn)生了8萬? 計(jì)提了8萬的所得稅和繳納了 8萬。 但是 你匯算是可以加計(jì)扣除的抵減了6萬。 那么你? 實(shí)際 應(yīng)交? 所得稅是 2萬對(duì)嗎? ?

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快賬用戶6637 追問 2022-03-16 10:24

老師好,應(yīng)該是這樣的,我們是21年計(jì)提繳納了8萬多,申報(bào)第三季度所得稅時(shí)需要再交所得稅2萬多,已經(jīng)交了8萬多,需要退6萬多,我就做借所得稅費(fèi)用付6萬,貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交所得稅負(fù)6萬,這樣多嗎

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齊紅老師 解答 2022-03-16 10:32

?你好; 那你現(xiàn)在抵減了6萬。 就去紅沖計(jì)提6萬分錄 。 繳納2萬 。? ?那你多繳納的6萬可以申請(qǐng)退稅哈。 是的? ??

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快賬用戶6637 追問 2022-03-16 10:33

老師我這樣做對(duì)嗎

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齊紅老師 解答 2022-03-16 10:41

?是的。分錄是對(duì)的; 到時(shí)借方有6萬余額; 你記得去 申請(qǐng)退稅即可? ?

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快賬用戶6637 追問 2022-03-16 10:57

老師,這樣做導(dǎo)致我們1-3季度所得稅費(fèi)用本年累計(jì)只有2萬多,第四季度產(chǎn)生了4萬多所得稅,當(dāng)時(shí)申報(bào)所得稅沒有計(jì)提,那是不是現(xiàn)在再補(bǔ)提2萬多就可以了

老師,這樣做導(dǎo)致我們1-3季度所得稅費(fèi)用本年累計(jì)只有2萬多,第四季度產(chǎn)生了4萬多所得稅,當(dāng)時(shí)申報(bào)所得稅沒有計(jì)提,那是不是現(xiàn)在再補(bǔ)提2萬多就可以了
老師,這樣做導(dǎo)致我們1-3季度所得稅費(fèi)用本年累計(jì)只有2萬多,第四季度產(chǎn)生了4萬多所得稅,當(dāng)時(shí)申報(bào)所得稅沒有計(jì)提,那是不是現(xiàn)在再補(bǔ)提2萬多就可以了
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齊紅老師 解答 2022-03-16 11:04

?你好 ;? ? ?你這個(gè)之前多計(jì)提了紅沖了 你計(jì)提就是發(fā)生的2萬的金額? ? ; 是的。 如果你? ?實(shí)際應(yīng)交4萬 。你之前計(jì)提了 8萬紅沖了6萬。 現(xiàn)在 實(shí)際發(fā)生 4萬補(bǔ)計(jì)提2萬即可 。對(duì)的??

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快賬用戶6637 追問 2022-03-16 11:12

那現(xiàn)在跨年了,我補(bǔ)提是等匯算清繳完一起補(bǔ)提還是現(xiàn)在就補(bǔ)提,老板讓我返回做12月

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齊紅老師 解答 2022-03-16 11:19

?你好;? ?現(xiàn)在補(bǔ)計(jì)提即可? 或者是等著匯算后; 反正你都跨年了。? ??

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快賬用戶6637 追問 2022-03-16 11:29

老師,等匯算清繳完補(bǔ)提做借利潤分配-未分配利潤,貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交所得稅對(duì)嗎

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快賬用戶6637 追問 2022-03-16 11:31

匯算清繳完補(bǔ)提是不是就成今年產(chǎn)生的了,會(huì)影響21年的稅負(fù)變低嗎

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齊紅老師 解答 2022-03-16 11:38

你們 是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的話。? 是的。直接補(bǔ)做計(jì)提了。 是的? ?

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快賬用戶6637 追問 2022-03-16 11:40

好的,謝謝老師,那我就反結(jié)賬回去在12月直接補(bǔ)提了

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齊紅老師 解答 2022-03-16 11:48

?沒事的; 可以的。? 直接補(bǔ)計(jì)提最好的??

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你好;? ? 你應(yīng)該是按抵減后的金額來計(jì)提 。如果你之前多計(jì)提了。? 可以這樣 來紅沖 6萬分錄的。 對(duì)的? ? ;你這個(gè)2萬繳納了的嘛? ? 。 你實(shí)際 產(chǎn)生了應(yīng)交8萬 。抵減了6萬實(shí)際繳納2萬是嗎??
2022-03-16
你好,這個(gè)是專款專用的嗎???顚S玫?,不需要交稅的。
2023-02-18
三季度計(jì)提了六萬的嗎
2021-03-12
1.-100這個(gè)是你的利潤 2.是的 3.做利潤虧損就可以
2020-02-19
你好,是的,你的理解是正確的
2022-03-05
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