你好;? ? 你應(yīng)該是按抵減后的金額來計(jì)提 。如果你之前多計(jì)提了。? 可以這樣 來紅沖 6萬分錄的。 對(duì)的? ? ;你這個(gè)2萬繳納了的嘛? ? 。 你實(shí)際 產(chǎn)生了應(yīng)交8萬 。抵減了6萬實(shí)際繳納2萬是嗎??
當(dāng)研發(fā)費(fèi)加計(jì)扣除金額大于利潤總額時(shí), 比如 利潤總額400萬,加計(jì)扣除是500萬, 1、 所以 本期的所得稅費(fèi)用怎么算? 2, 已預(yù)交的60萬的企業(yè)所得稅 為應(yīng)退回的企業(yè)所得稅 , 應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 的余額在借方 余額是不是應(yīng)該為已預(yù)交的60萬金額 等待退回的? 3, 多出的100萬的 加計(jì)扣除額 應(yīng)做在什么科目上呢? 100*0.15=15萬 借:遞延所得稅資產(chǎn)15 貸:所得稅費(fèi)用15 對(duì)嗎
我們現(xiàn)在2021年1月交了去年2020年4個(gè)季度的企業(yè)所得稅28000,后面第四季度的企業(yè)所得稅我計(jì)提了16000,應(yīng)交稅費(fèi)里企業(yè)所得稅應(yīng)該是28000才對(duì),可是應(yīng)交稅費(fèi)里企業(yè)所得稅怎么只有1萬多,還有1萬多怎么沒有?,那么我可是應(yīng)交稅費(fèi)里這次1月怎么寫分錄?所得稅里有28000那么應(yīng)交稅費(fèi)里只有1萬多
三季度企業(yè)所得稅交了6萬,四季度企業(yè)所得稅算了只要交2萬,那么我四季度分錄怎么做?借:應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅4萬,貸所得稅費(fèi)用2萬么?如果是這樣,我借方的4萬怎么沖?什么時(shí)候沖?
第19章所得稅里面提到的。加計(jì)扣除的研發(fā)費(fèi)用,他記不影響會(huì)計(jì)利潤,也不影響應(yīng)納稅所得額,也不是企業(yè)合并產(chǎn)生不確認(rèn)相關(guān)的遞延所得稅。但是無形資產(chǎn)當(dāng)中的加計(jì)扣除費(fèi)用,加計(jì)扣除會(huì)使費(fèi)用增加,那么在計(jì)算應(yīng)交所得稅的時(shí)候,我們要做納稅調(diào)減,最后導(dǎo)致應(yīng)交所得稅變化。也就是說,它產(chǎn)生暫時(shí)性的可抵扣差異,但是他不確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn),計(jì)算應(yīng)交所得稅的時(shí)候,會(huì)影響我們交的企業(yè)所得稅,那么我們做會(huì)計(jì)分錄的時(shí)候,比如說計(jì)算出來的應(yīng)交所得稅是10萬,那我們就借所得稅費(fèi)用貸,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交所得稅10萬
我們21年產(chǎn)生了8萬多企業(yè)所得稅,1-9月份研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除抵減的企業(yè)所得稅6萬多(加計(jì)抵減時(shí)我做“借所得稅費(fèi)用付6萬,貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交所得稅負(fù)6萬),這樣做對(duì)嗎?這樣做導(dǎo)致我們最終的應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交所得稅余額只有2萬多怎么辦呢
一個(gè)公司倆個(gè)銀行賬戶,基本戶打款到一般戶1萬 借:銀行存款一般戶1萬,貸:銀行存款基本戶,按基本回到入賬了,那一般戶銀行回單還需要做賬一次嗎
去年漏記一筆營業(yè)外收入 怎么寫分錄
老師,今年6月份公司買的20萬的車,折扣的賬怎么做呢,一次折完嗎
老師,25年的社?;鶖?shù)按24年本人的平均工資算的話,中途來公司的員工怎么算?
一般納稅人公司出租自有房產(chǎn),稅率是多少?是按收取租金的不含稅價(jià)的12%交房產(chǎn)稅嗎
問一下老師,這個(gè)融資租賃支付的利息是進(jìn)入固定資產(chǎn)還是財(cái)務(wù)費(fèi)用?
審計(jì)老師說背誦的內(nèi)容已經(jīng)整理出來了,在哪里可以下載呢?沒找到
如何用會(huì)計(jì)學(xué)堂App下載應(yīng)收應(yīng)付的報(bào)表,還有每月的收支報(bào)表,利潤表等
客戶多付的一毛錢,怎么處理,借記啥啊,應(yīng)收嗎?還是抵扣財(cái)務(wù)費(fèi)用現(xiàn)金折扣
我們給對(duì)方開了5萬的發(fā)票,現(xiàn)在對(duì)方要求我們?cè)匍_5萬的收據(jù),然后才能給錢,之后收據(jù)也不會(huì)還給我們,并且5萬元不一定能全部到賬,請(qǐng)問這種情況下還可以再開收據(jù)嗎?
老師好,還是不明白
?你好; 你是哪里不明白? ? ? ?21年產(chǎn)生了8萬? 計(jì)提了8萬的所得稅和繳納了 8萬。 但是 你匯算是可以加計(jì)扣除的抵減了6萬。 那么你? 實(shí)際 應(yīng)交? 所得稅是 2萬對(duì)嗎? ?
老師好,應(yīng)該是這樣的,我們是21年計(jì)提繳納了8萬多,申報(bào)第三季度所得稅時(shí)需要再交所得稅2萬多,已經(jīng)交了8萬多,需要退6萬多,我就做借所得稅費(fèi)用付6萬,貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交所得稅負(fù)6萬,這樣多嗎
?你好; 那你現(xiàn)在抵減了6萬。 就去紅沖計(jì)提6萬分錄 。 繳納2萬 。? ?那你多繳納的6萬可以申請(qǐng)退稅哈。 是的? ??
老師我這樣做對(duì)嗎
?是的。分錄是對(duì)的; 到時(shí)借方有6萬余額; 你記得去 申請(qǐng)退稅即可? ?
老師,這樣做導(dǎo)致我們1-3季度所得稅費(fèi)用本年累計(jì)只有2萬多,第四季度產(chǎn)生了4萬多所得稅,當(dāng)時(shí)申報(bào)所得稅沒有計(jì)提,那是不是現(xiàn)在再補(bǔ)提2萬多就可以了
?你好 ;? ? ?你這個(gè)之前多計(jì)提了紅沖了 你計(jì)提就是發(fā)生的2萬的金額? ? ; 是的。 如果你? ?實(shí)際應(yīng)交4萬 。你之前計(jì)提了 8萬紅沖了6萬。 現(xiàn)在 實(shí)際發(fā)生 4萬補(bǔ)計(jì)提2萬即可 。對(duì)的??
那現(xiàn)在跨年了,我補(bǔ)提是等匯算清繳完一起補(bǔ)提還是現(xiàn)在就補(bǔ)提,老板讓我返回做12月
?你好;? ?現(xiàn)在補(bǔ)計(jì)提即可? 或者是等著匯算后; 反正你都跨年了。? ??
老師,等匯算清繳完補(bǔ)提做借利潤分配-未分配利潤,貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交所得稅對(duì)嗎
匯算清繳完補(bǔ)提是不是就成今年產(chǎn)生的了,會(huì)影響21年的稅負(fù)變低嗎
你們 是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的話。? 是的。直接補(bǔ)做計(jì)提了。 是的? ?
好的,謝謝老師,那我就反結(jié)賬回去在12月直接補(bǔ)提了
?沒事的; 可以的。? 直接補(bǔ)計(jì)提最好的??