可以的,可以這么做的。
目前在做10月的賬。10月初發(fā)放9月工資時(shí),扣除了公積金個(gè)人部分。但是10月初有員工離職。之前的做法,都是發(fā)放工資時(shí),扣除下個(gè)月的公積金個(gè)人部分。這個(gè)10月初發(fā)放9月工資時(shí),扣除的10月的公積金個(gè)人部分。但是10月公積金減員是10.15號(hào)做的。10.30號(hào)做的公積金扣款。那時(shí)工資表,還是按原人數(shù)來(lái)做的公積金。導(dǎo)致現(xiàn)在我的代扣,多扣了。并且自然人稅務(wù)系統(tǒng),也多填了。那這個(gè)該怎樣調(diào)整呢?是不是說(shuō)可以理解9月工資表,扣的就是9月的公積金個(gè)人部分。
老師 我們做工資是提前一個(gè)月扣伙食水電費(fèi)的 然后沒(méi)有扣的人會(huì)記錄在一個(gè)未扣表里 這次發(fā)的8月工資 然后有個(gè)8月份未扣表 有個(gè)工人離職結(jié)清了 然后有個(gè)財(cái)務(wù)發(fā)給我8月未扣表的時(shí)候把7月未扣表里的有些沒(méi)有扣的人隱藏了 導(dǎo)致我給別人離職結(jié)清的時(shí)候根本查不到還有7月未扣的 現(xiàn)在工人也不愿意把錢還回來(lái) 就想問(wèn)一下 這個(gè)主要責(zé)任在于我還是那個(gè)財(cái)務(wù)
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,我去稅局大廳更正了個(gè)稅,應(yīng)該怎么調(diào)賬?我原來(lái)申報(bào)是12月所屬期申報(bào)的1月發(fā)放的工資(因?yàn)槲覀兪谴卧掳l(fā)工資,所以是12月份的工資),1月所屬期是申報(bào)的2月份發(fā)放的工資(也就是1月的工資),中間我0申報(bào)了一個(gè)月想調(diào)整回來(lái),但是發(fā)現(xiàn)還是不正確,然后現(xiàn)在去稅局大廳調(diào)整回來(lái)1月所屬期申報(bào)的是1月份發(fā)放的工資(也就是12月的工資)。然后1月的工資表里面沒(méi)有扣個(gè)稅,2月的工資表里面把個(gè)稅補(bǔ)扣回來(lái),但是跟實(shí)際的數(shù)還是不一樣,請(qǐng)問(wèn)老師怎么調(diào)整?舉個(gè)例子,假設(shè)員工A1月的工資是500,實(shí)際個(gè)稅10,但是1月的工資里面我沒(méi)有扣這10,實(shí)際還是發(fā)放的500,2月工資500,實(shí)際個(gè)稅5,我在2月的工資表里面扣了12(雖然實(shí)際應(yīng)該是15),請(qǐng)問(wèn)賬怎么調(diào)整?
老師,對(duì)于職工工資和社保公積金計(jì)提,我一直在計(jì)提的時(shí)間方面有些混沌。比如,我現(xiàn)在9月,本月做8月的賬,拿到的銀行扣繳記錄扣的社保和公積金所屬期是7月的,這邊當(dāng)月15號(hào)是扣繳上一個(gè)月的社保和公積金的。那么我8月的對(duì)賬單里發(fā)的是7月的工資,交的是7月的社保和金。那我9月針對(duì)這些時(shí)間交錯(cuò)的事件,應(yīng)該怎么去做工資和社保呢?我9月應(yīng)該寫的是計(jì)提8月的工資、社保個(gè)人和單位的部分,然后寫發(fā)放7月的工資、繳納7月的社保和公積金。這樣嘛?那不成了9月做7月的賬務(wù)了??老師我這個(gè)字?jǐn)?shù)有點(diǎn)多,麻煩您回答的時(shí)候可以引用下我的問(wèn)題,然后加上“是的”或者“不是”,不然我怕看不明白。謝謝謝謝老師?。?!
老師我想問(wèn)一下,我們6月份的工資在7月15日發(fā)放,然后7月調(diào)整公積金應(yīng)該是在8月15日扣除,但是現(xiàn)在勞務(wù)的給我們扣早了,扣在6月份工資,原來(lái)的保險(xiǎn)個(gè)人是700多,然失誤扣多了成200的公積金一共是900元,然后得把扣多的錢還回來(lái),那下月做成負(fù)數(shù)抵扣的話,是不是員工就只用扣回原來(lái)沒(méi)調(diào)整的700多就可以了
老師 初級(jí)會(huì)計(jì)報(bào)名信息表填錯(cuò)影響審核嗎
你好老師個(gè)體戶經(jīng)營(yíng)超市超市經(jīng)營(yíng)者從拿超市的收入里拿走10萬(wàn)元現(xiàn)金會(huì)計(jì)分錄怎么做
老師用軟件做賬,需要打印總賬和明細(xì)賬嗎
去年的工商年報(bào)未做會(huì)怎樣?
老師,6月2日付款給供應(yīng)商貨款,已發(fā)貨未開(kāi)票,6月10日又付款一筆給供應(yīng)商,已發(fā)貨,6月20日收到發(fā)票,怎么記賬,怎么寫摘要
老師建筑施工行業(yè)什么時(shí)間結(jié)轉(zhuǎn)成本,一棟樓完成嗎,還是完成整個(gè)小區(qū)
書(shū)面合伙協(xié)議的前兩條對(duì)普通合伙企業(yè)和有限合伙企業(yè)都適用么
申請(qǐng)出口配額,需填寫合同號(hào),請(qǐng)問(wèn)合同號(hào)是指什么號(hào)
老師,利息的匯兌差額后面100*0.08除12乘3 乘以 6.7-6.7什么意思呢? 我可不可以理解成100*0.08是一年的利息,除以12是一個(gè)月的利息乘以3是一個(gè)季度的利息 先算本金100*(6.7-6.9) 再算利息100*0.08/12*3=2 2*(6.7-6.9)=-0.4 最后本金加利息=-20-0.4=-20.4
為何做3月報(bào)稅填資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表,合計(jì)都是灰色的,不能修改,系統(tǒng)取數(shù)金額不對(duì)
那就是扣原來(lái)的700多就可以了
可以的,可以這么做的。