你好,那這一部分產(chǎn)品的材料費(fèi)加上運(yùn)輸費(fèi)加上加工費(fèi),就是你銷售出去的成本。沒(méi)有完工的不要放。
老師好,我們單位是貿(mào)易單位,沒(méi)有生產(chǎn)資質(zhì),就購(gòu)買了原料輔料委托其他單位加工成成品再銷售,現(xiàn)在有個(gè)問(wèn)題,就是原料發(fā)給加工單位后先要第一道工序生產(chǎn)成半成品,半成品再做成成品,但是到月底了,原料發(fā)給他們了,有做好的成品直接從加工單位發(fā)出給客戶了,但是還有半成品在加工單位那里沒(méi)有全部生產(chǎn)完,那我們單位該怎么核算成本呢,怎么會(huì)計(jì)處理
成本核算訂單法下,因客戶需求完工成品到月底能完工多少出貨多少,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)成本怎么去結(jié)轉(zhuǎn)(原材料分兩種:一次性投料和不一次性投料,人工分兩種:一種是有的工序全部完工,有的工序只完工了成品數(shù)量,一種是均完成了成品數(shù)量,)請(qǐng)問(wèn)一下老師這種完工的成品在月底銷售后怎么去結(jié)轉(zhuǎn)成本?
我公司的原材料委托它公司加工成半成品,半成品完成入庫(kù)后我們?cè)倮^續(xù)制作成完成品銷售。這樣入庫(kù)后我們還是原材料。但是材料發(fā)出去加工后,再進(jìn)來(lái),材料應(yīng)該如何管控呢,這個(gè)應(yīng)該說(shuō)是做為財(cái)務(wù),每個(gè)月月底應(yīng)該如何單獨(dú)核算呢,外加工車間和倉(cāng)庫(kù)月底如何反映數(shù)據(jù)給我我們財(cái)務(wù)呢,老板要管控外加工這塊,請(qǐng)了解成本核算的老師多給我點(diǎn)具體的建議,謝謝老師們
老師,請(qǐng)問(wèn)購(gòu)買原材料回來(lái),用人工搭成支架,然后銷售出去,銷售的時(shí)候開票為:*貨物*支架,應(yīng)該怎么做賬好呢?全部的分錄
請(qǐng)問(wèn)老師,我們把原材料發(fā)給加工公司去加工,然后拿回來(lái)一部分產(chǎn)成品銷售,并沒(méi)有完全全部完工,這時(shí)候的成本應(yīng)該怎么計(jì)算呢
前年把法人的其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)到實(shí)收資本,現(xiàn)在怎么轉(zhuǎn)回往來(lái)款
你好!公司是建筑勞務(wù)公司沒(méi)有建筑資質(zhì),接了勞務(wù)公司的項(xiàng)目,現(xiàn)在稅務(wù)問(wèn)我們有沒(méi)有資質(zhì),稅務(wù)需要管理我們有沒(méi)有資質(zhì)嗎?
我交的增值稅會(huì)計(jì)科目選擇應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng)稅額對(duì)不對(duì)
老師,想問(wèn)下,總公司為子公司提供的貨物切割費(fèi)、包裝費(fèi)等服務(wù)費(fèi),可以開具發(fā)票嗎?開什么票合適?
老師您好,公司關(guān)于2024年一直沒(méi)有實(shí)際發(fā)放工資,把工資計(jì)入了其他應(yīng)付款,然后在匯算清繳的時(shí)候可以填研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除嗎
老師:公司賣貨,簽合同,一年完成任務(wù)10000袋,價(jià)格280元,已完成任務(wù),那么1000袋的貨,按很低的30元出售,這1000袋發(fā)票怎么開?
老師您好!小規(guī)模,如果專票超過(guò)30萬(wàn),普票部分也要交稅是嗎?
老師,我們用企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,2025年4月補(bǔ)錄入2020年4月采購(gòu)的固定資產(chǎn)車,補(bǔ)計(jì)提折舊用以前年度損益調(diào)整,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)科目是影響2024年末未分配利潤(rùn)數(shù)嗎?后期需要改什么報(bào)表嗎
你好,請(qǐng)問(wèn)老板拿走的錢怎么做分錄,是不是取決于有沒(méi)有借條,有就計(jì)入其他應(yīng)收款,沒(méi)有算分紅?
農(nóng)行給加油站轉(zhuǎn)帳,做賬借方為什么用預(yù)付賬款,