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老師。我公司處理一輛汽車(chē),原值80000.折舊26334.1.現(xiàn)在銷(xiāo)售50000萬(wàn),賬務(wù)怎么處理?

2023-07-20 16:44
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-07-20 16:45

借:固定資產(chǎn)清理 借:累計(jì)折舊 貸:固定資產(chǎn)

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齊紅老師 解答 2023-07-20 16:45

借:銀行存款 貸:固定資產(chǎn)清理 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-簡(jiǎn)易計(jì)稅

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齊紅老師 解答 2023-07-20 16:45

借:固定資產(chǎn)清理 貸:營(yíng)業(yè)外收入/資產(chǎn)處置損益

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快賬用戶2475 追問(wèn) 2023-07-20 16:51

簡(jiǎn)易計(jì)稅是3%嗎

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齊紅老師 解答 2023-07-20 16:52

是的, 簡(jiǎn)易計(jì)稅是三個(gè)點(diǎn)

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快賬用戶2475 追問(wèn) 2023-07-20 16:56

申報(bào)的時(shí)候怎么申報(bào)呢

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快賬用戶2475 追問(wèn) 2023-07-20 16:56

這個(gè)50000要申報(bào)收入嗎

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齊紅老師 解答 2023-07-20 17:00

有個(gè)附表二,上面有個(gè)固定資產(chǎn),填這里

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快賬用戶2475 追問(wèn) 2023-07-20 17:04

就不用申報(bào)收入了

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齊紅老師 解答 2023-07-20 17:05

這個(gè)就是填收入申報(bào)表

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快賬用戶2475 追問(wèn) 2023-07-20 17:10

沒(méi)有看到有這個(gè)地方也

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快賬用戶2475 追問(wèn) 2023-07-20 17:12

增值稅的附表2.還是所得稅的附表2,這兩個(gè)表怎么填

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齊紅老師 解答 2023-07-20 17:16

《增值稅納稅申報(bào)表附列資料(一)》(本期銷(xiāo)售情況明細(xì))中第11行填寫(xiě)對(duì)應(yīng)的不含稅銷(xiāo)售額,《增值稅納稅申報(bào)表附列資料(四)》(稅額抵減情況表)中第2、4列以及增值稅申報(bào)表主表23行填寫(xiě)“不含稅金額乘以1%得出的金額”。

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快賬用戶2475 追問(wèn) 2023-07-20 17:21

這個(gè)表哪一行呢

這個(gè)表哪一行呢
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快賬用戶2475 追問(wèn) 2023-07-20 17:31

這里表1填寫(xiě)了收入,所得稅申報(bào)表又怎么填收入呢

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快賬用戶2475 追問(wèn) 2023-07-20 17:52

我們是一般納稅人

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齊紅老師 解答 2023-07-20 18:14

所得你你計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入了呀,到時(shí)你按利潤(rùn)表填表

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快賬用戶2475 追問(wèn) 2023-07-20 18:41

沒(méi)有入營(yíng)業(yè)外收入

沒(méi)有入營(yíng)業(yè)外收入
沒(méi)有入營(yíng)業(yè)外收入
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齊紅老師 解答 2023-07-20 19:46

你計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出了,賣(mài)虧了,是吧

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快賬用戶2475 追問(wèn) 2023-07-21 10:03

嗯嗯,是的虧損了,怎么填報(bào)呢

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齊紅老師 解答 2023-07-21 10:06

你做了賬,會(huì)直接抵扣企業(yè)所得稅,不需用單獨(dú)填表

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快賬用戶2475 追問(wèn) 2023-07-21 10:08

那,增值稅那邊怎么申報(bào),現(xiàn)在就說(shuō)我的增值稅申報(bào)數(shù)據(jù)和企業(yè)所得稅收入對(duì)不上

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齊紅老師 解答 2023-07-21 10:09

你不是根據(jù)你做賬的財(cái)務(wù)報(bào)表來(lái)填的嗎?

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齊紅老師 解答 2023-07-21 10:09

增值稅那里你賣(mài)了多少錢(qián)就填多少

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快賬用戶2475 追問(wèn) 2023-07-21 10:14

增值稅填了又有收入了,對(duì)不上了

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齊紅老師 解答 2023-07-21 10:23

你把你的分錄發(fā)給我看下

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