你好,是一般納稅人的嗎?如果是的話(huà),一三年之后買(mǎi)來(lái)的單位是一般計(jì)稅的,增值稅、附加稅、印花稅、 所得稅根利潤(rùn) 借固定資產(chǎn)清理605603-539365 累計(jì)折舊539365 貸固定資產(chǎn)605603 借銀行存款3萬(wàn) 貸固定資產(chǎn)清理3/1.13 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng) 借營(yíng)業(yè)外支出貸固定資產(chǎn)清理。
老師您好!公司財(cái)汽車(chē)原值605603,現(xiàn)已折舊539365元,余66237元未折舊完,這個(gè)車(chē)現(xiàn)在賣(mài)了30000元,請(qǐng)問(wèn)交哪些稅,賬務(wù)怎么處理
老師您好!公司是一般納稅人,購(gòu)汽車(chē)原值605603,現(xiàn)已折舊539365元,余66237元未折舊完,這個(gè)車(chē)現(xiàn)在賣(mài)了30000元,需要開(kāi)票給二手車(chē)交易市場(chǎng),這個(gè)發(fā)票是公司直接開(kāi)據(jù),還是需要向稅局提前申請(qǐng)表
請(qǐng)問(wèn)下我們公司買(mǎi)了輛車(chē)收到發(fā)票金額5萬(wàn),我們有臺(tái)舊車(chē)賣(mài)給人家,5000元,我們實(shí)際付45000元,這個(gè)5000元的舊車(chē)在固定資產(chǎn)帳上,原值50000萬(wàn)元,折舊后現(xiàn)剩余凈值10000元,這個(gè)該怎么賬務(wù)處理?
老師,請(qǐng)問(wèn)有加工收入,要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎,結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本還是銷(xiāo)售成本?
老師,假如供應(yīng)商24年給我們補(bǔ)貼款是20萬(wàn),假如我們訂20萬(wàn)的貨他們會(huì)給20萬(wàn)的貨。在沒(méi)有收到發(fā)票前我們的賬務(wù)處理是,借 庫(kù)存商品 20萬(wàn) 貸 預(yù)付賬款20萬(wàn)。收到發(fā)票后知道其進(jìn)項(xiàng)稅是2.3萬(wàn)且是專(zhuān)票,因此我們又對(duì)專(zhuān)票進(jìn)行認(rèn)證,然后進(jìn)行賬務(wù)處理 借 庫(kù)存商品-2.3萬(wàn) 貸 應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 -2.3萬(wàn)。貨已經(jīng)銷(xiāo)售完畢,但后來(lái)檢查又覺(jué)得這樣做不對(duì),因?yàn)檫@個(gè)是供應(yīng)商給的補(bǔ)貼款,應(yīng)該是要沖減成本,又進(jìn)行了賬務(wù)修改, 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 -20萬(wàn) 預(yù)付賬款-20萬(wàn)?,F(xiàn)在又感覺(jué)不對(duì),老師能幫忙捋一捋嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模的增值稅需要計(jì)提嗎
老師,填寫(xiě)職工薪酬支出及納稅調(diào)整表,賬載金額、實(shí)際發(fā)生額、稅收金額分別怎么取數(shù)啊
出口退稅發(fā)票稽核是稽核什么、稽核時(shí)間嗎
電商企業(yè)有稅負(fù)率嗎?謝謝你了
怎么預(yù)繳外省稅務(wù)局增值稅,之前經(jīng)辦人已經(jīng)走了,用誰(shuí)的身份進(jìn)去,現(xiàn)在的辦稅員身份進(jìn)去嗎
老板父母租的鋪面無(wú)償給老板開(kāi)公司當(dāng)辦公室,雙方都需要交什么稅
以前就是我們會(huì)把那個(gè)加班工資兩個(gè)周六的會(huì)顯現(xiàn)出來(lái),就可能一一個(gè)周六是500,兩個(gè)就是各500,那現(xiàn)在的話(huà)就是站在那個(gè)勞動(dòng)法的角度上的話(huà),是不是。他們就建議就是可以把周六的這個(gè)加班的時(shí)間,然后就是怎么樣平攤到合理的。然后就算的是周一到周五的這種加班,可能周一到周五的就按算7點(diǎn)5個(gè)小時(shí)這樣子。然后每天少的那個(gè)半個(gè)小時(shí)就勻到周六里面去。如何計(jì)算這個(gè)工資表合理呢
2024年企業(yè)所得稅匯算清繳,不想退稅367.98元,在45項(xiàng)其他中調(diào)增了90282.33,退稅金額就是0元,但是公司固定資產(chǎn)原值只有59362.84元,本年折舊和稅收折舊都是5097.27元,沒(méi)有一次性抵扣。是不是調(diào)增45項(xiàng)其他有沖突??謝謝老師。
好的,謝謝
不用客氣,工作愉快。
那等于我現(xiàn)在只要把賣(mài)出的30000元繳增值稅就可以了,沒(méi)有其它費(fèi)用
你好,附加稅需要交,印花稅需要交 所得稅的利潤(rùn)。