你好;? 這個(gè)要發(fā)票的 ;到時(shí) 一起記入培訓(xùn)費(fèi)去? ;? ?職工教育經(jīng)費(fèi) 是可以抵扣 的? ?
公司快要轉(zhuǎn)一般納稅人了,平時(shí)員工出差發(fā)生的餐費(fèi),油費(fèi),通行費(fèi)可以開(kāi)專票嗎?
老師 增值稅一般納稅人 員工出差住宿費(fèi)發(fā)票沒(méi)有寫(xiě)公司電話 可以抵扣認(rèn)證嗎?
老師公司員工出差時(shí)的餐費(fèi)增值稅專用發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)可以抵扣嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師,公司給員工提供午餐,員工個(gè)人承擔(dān)一小部分,公司承擔(dān)大頭,那月底送餐公司給我司開(kāi)具的餐費(fèi)發(fā)票,我記入福利費(fèi)可以嗎?還是記在應(yīng)付職工薪酬給員工代扣代繳個(gè)稅?就是員工個(gè)人承擔(dān)的這部分從工資里扣,所以公司也代扣代繳了個(gè)稅,那公司承擔(dān)的這部分需要代扣個(gè)稅嗎?
老師:一般納稅人公司,員工外出培訓(xùn),公司給的餐補(bǔ),需要餐費(fèi)發(fā)票嗎?計(jì)入費(fèi)用時(shí),可以價(jià)稅分離抵扣增值稅嗎?
小規(guī)模納稅人納稅人財(cái)務(wù)報(bào)表什么時(shí)候申報(bào),一般納稅人財(cái)務(wù)報(bào)表什么時(shí)候申報(bào)?
A104000表沒(méi)有福利費(fèi),社保費(fèi),服務(wù)費(fèi),水電費(fèi)行,這些填到其他嗎
老師你好,我們是個(gè)體戶賓館,之前是核定征收,從25年1月1日開(kāi)始稅局變成查帳征收,今天向稅務(wù)局開(kāi)通個(gè)稅申報(bào),他問(wèn)我申報(bào)期從什么時(shí)候開(kāi)始,我說(shuō)25年1月1日行不行,他說(shuō)可以,但是會(huì)產(chǎn)生逾期申報(bào),還會(huì)產(chǎn)生滯納金,我說(shuō)那說(shuō)從4月份開(kāi)始,員工入職日期我可以填寫(xiě)2025年1月1日嗎
現(xiàn)在出納還會(huì)收到支票(比如貨款)嗎?如果收到支票一般怎么處理?
老師,請(qǐng)問(wèn)如果是代賬公司,幫客戶代辦社保開(kāi)戶占比多嗎?收費(fèi)多少?
老師,第一道工序40小時(shí),第二道工序60小時(shí),平均完工60%,請(qǐng)問(wèn)第二道工序完工百分比多少
老師,請(qǐng)問(wèn)勞務(wù)公司給超過(guò)55歲的女職工付工資,要不要報(bào)個(gè)稅?
老師,我們公司2024年有批舊設(shè)備出售,出售后的收入沒(méi)有記入營(yíng)業(yè)收入。增值稅申報(bào)表內(nèi)銷售收入是記入這筆出售舊設(shè)備的,。現(xiàn)在企業(yè)所得稅申報(bào)時(shí)營(yíng)業(yè)收入我這筆出售舊設(shè)備的也沒(méi)有記入?,F(xiàn)收到稅務(wù)局自查通知,說(shuō)存在“企業(yè)所得稅申報(bào)表收入小于增值稅申報(bào)表銷售收入”的疑點(diǎn),我要怎么做?
小規(guī)模企業(yè)23年有一筆罰款年報(bào)時(shí)未調(diào)增交稅,25年通知調(diào)整報(bào)表,賬本如何調(diào)整,是記錄25年賬里嗎?如果調(diào)23年賬,那24年報(bào)表就不準(zhǔn)了,如果記到25年賬里,那23年記賬軟件和稅務(wù)年報(bào)報(bào)表不一致了
24年1月報(bào)關(guān),但是我們也沒(méi)有退稅,這種收入我們也沒(méi)做,可以?
這個(gè)餐飲補(bǔ)助,對(duì)方開(kāi)不了專票。
你好; 開(kāi)不了; 就開(kāi)普票? ;其他的 培訓(xùn)費(fèi)開(kāi)專票抵扣的?
老師:有個(gè)文件,根據(jù)國(guó)稅發(fā)〔1994〕89號(hào)文件規(guī)定,差旅費(fèi)津貼不屬于工資薪金性質(zhì)的補(bǔ)貼津貼,不征收個(gè)人所得稅。因差旅費(fèi)的標(biāo)準(zhǔn)由財(cái)政部門(mén)制定,僅對(duì)機(jī)關(guān)事業(yè)單位有明確的規(guī)定。對(duì)行政機(jī)關(guān)和事業(yè)單位按照財(cái)政部門(mén)制定的差旅費(fèi)津貼標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放給出差人員的差旅費(fèi)津貼,無(wú)需發(fā)票,不征收個(gè)人所得稅,超過(guò)標(biāo)準(zhǔn)的部分,并入職工工資薪金計(jì)征個(gè)人所得稅。是不是適用呀?
你好;? ?你這個(gè)是出差的? 文件; 跟你培訓(xùn)的? ?業(yè)務(wù)都不一樣的
這個(gè)補(bǔ)助是針對(duì)餐費(fèi)的,去吃飯只有餐費(fèi)發(fā)票啊?
老師:員工是去外地培訓(xùn)學(xué)習(xí)。
你好;? 只是吃飯; 你記入培訓(xùn)就行了。? 開(kāi)普票回來(lái)做賬?