你好,是核定律的嗎?如果是的話,填寫的是一到六月份的累計(jì)收入。

個(gè)體戶增值稅申報(bào)表里的未達(dá)到起征點(diǎn)銷售額11欄如何填寫,是填寫實(shí)際開票金額不含稅收入嗎,還有個(gè)體戶定期定額申報(bào)表申報(bào)經(jīng)營所得的報(bào)表,也就是經(jīng)營所得,表里應(yīng)稅項(xiàng)2如何填寫,是填寫實(shí)際開票金額還是核定金額還是怎樣的情況
老師好,之前1-9月是定期定額的,10月轉(zhuǎn)查賬征收了,那么在申報(bào)年度生產(chǎn)經(jīng)營所得 營業(yè)收入 這一欄 是填寫1-12月的收入總額 還是只要填寫 轉(zhuǎn)查賬征收10-12月的收入就可以了
老師,您好,關(guān)于個(gè)體戶定期定額的問題咨詢下哈 1、開票額度低于核定的經(jīng)營額,收入是按開票數(shù)據(jù)申報(bào),還是按0,亦或是按核定的經(jīng)營額呢 2、開票額度剛好是核定的經(jīng)營額,這種情況是按經(jīng)營額申報(bào)嗎,還是按0,這種剛剛好一致的,后幾個(gè)季度超額開發(fā)票的時(shí)候,這筆剛好的數(shù)據(jù)報(bào)經(jīng)營所得的時(shí)候是不是不用計(jì)算在內(nèi)的 3、每季度申報(bào)經(jīng)營所得稅時(shí),收入是填寫累計(jì)數(shù)據(jù)嗎(比如10-12月,填寫1-9的收入總額,再填寫1-9預(yù)繳的經(jīng)營所得稅)
老師 我們四月一日?qǐng)?bào)關(guān)的 確認(rèn)收入晚了,才在5月份確認(rèn)收入,退稅率是百分之13 所以在所屬期5月填增值稅表的時(shí)候是不是就在附表一填免抵退收入,因?yàn)槲覀儾婚_發(fā)票,所以未開票收入填寫fob價(jià)格*4月1日的匯率就可以了, 填所屬期5月份增值稅表不需要填寫其他得了吧?
老師問下。個(gè)人經(jīng)營所得怎么申報(bào)的,核定征收的,所屬期是2023.1.1-2023.6.30,填寫收入4-6月開票開了不含稅97029.7普票,1-3月的要一起累計(jì)填寫嗎?就填寫個(gè)收入就可以了嗎?
老師,我這邊有一家小規(guī)模電瓶車銷售公司,毛利率15%結(jié)轉(zhuǎn)成本(銷售總額142萬),按現(xiàn)在的費(fèi)用來需要交4000多的企業(yè)所得稅,我可以像暫估成本一樣,暫估費(fèi)用不,下個(gè)月開始多報(bào)幾個(gè)人的工資,這樣不慌交企業(yè)所得稅,匯算的時(shí)候再交
公司自己生產(chǎn)了一臺(tái)設(shè)備出租給客戶,當(dāng)時(shí)做賬是把成品出庫做進(jìn)去固定資產(chǎn)里面,租賃期內(nèi)進(jìn)行折舊,折舊對(duì)應(yīng)的是業(yè)務(wù)成本,現(xiàn)在租賃期到期,客戶退回設(shè)備,我現(xiàn)在要怎么做會(huì)計(jì)科目
個(gè)體工商戶已開通稅務(wù),已經(jīng)申報(bào)增值稅,需要經(jīng)營所得嗎
老師,您好,我想咨詢一下,我們公司是一般納稅人,我們讓房東補(bǔ)開23年24年的房租發(fā)票,要房東給開專用發(fā)票,25年10月份我們可以正常進(jìn)項(xiàng)抵扣,對(duì)吧?還有就是這兩年的費(fèi)用之前年度都沒有入費(fèi)用,掛的房東的往來,那這次開了發(fā)票,我改怎么入賬?
老師,個(gè)人稅局代開租賃發(fā)票能開專票嗎
購買會(huì)議電視記入什么科目?
老師好,機(jī)關(guān)事業(yè)單位人員出差,住宿費(fèi)發(fā)票抬頭開具個(gè)人還是單位名稱?可以直接公對(duì)公轉(zhuǎn)賬
老師好,公司注冊(cè)資金沒有實(shí)繳,貸款利息能稅前扣除嗎
印花稅買方和賣方都要交稅嗎
老師,我們本季度含稅收入是312032.66,去掉1%的稅,收入是308943.23,我直接把308943.23記入收入欄,(我們是小規(guī)模納稅人或小微企業(yè))增值稅系統(tǒng)直接在減免欄把2%的稅顯示出來了,但總收入不變,我記賬時(shí)直接按1%做價(jià)稅分離,2%我記入了主營業(yè)務(wù)收入,那么說我的報(bào)表和增值稅報(bào)表收入都是一直的,但是企業(yè)所得稅提示增值稅報(bào)表減征、免征應(yīng)大于營業(yè)外收入了,因?yàn)槲覉?bào)表營業(yè)外收入沒有分2%的稅,如果分了的話,賬本主營業(yè)務(wù)收入和增值稅報(bào)表不一致,怎么弄啊,老師?


你在第一季度繳納的稅款,在實(shí)際已交納里面會(huì)給你減去的。
是的,核定應(yīng)稅所得率,就填寫1-6月收入,自動(dòng)扣除1-3月的繳納稅款 ,是這樣理解是吧
對(duì)的,是的,是這么做的。
謝謝郭老師,每次回答的非常清楚,再次感謝,希望每次我問的問題多是你回答。
不用客氣,周末愉快