你好,沒(méi)有業(yè)務(wù)發(fā)生,稅務(wù)局為什么不讓0申報(bào)呢 不讓填寫0,你可以隨便填寫一點(diǎn)收入(比如在小微企業(yè)免稅銷售額欄次填寫100)

老師,小規(guī)模納稅人,季報(bào),電子稅務(wù)局增值稅納稅申報(bào)時(shí)有附表1和減免稅表,這倆張表什么情況下填寫?
小規(guī)模納稅人,當(dāng)月去稅務(wù)局代開了專票。當(dāng)月報(bào)稅時(shí),應(yīng)該怎么填寫增值稅申報(bào)表。
小規(guī)模納稅人0申報(bào),在申報(bào)印花稅的時(shí)候,這樣子申報(bào)對(duì)嗎?沒(méi)有發(fā)生業(yè)務(wù),應(yīng)稅憑證數(shù)量我填的是0
小規(guī)模納稅人沒(méi)有業(yè)務(wù)發(fā)生,增值稅申報(bào)時(shí)稅務(wù)局不讓0申報(bào),那怎么填寫申報(bào)表老師
老師好,小規(guī)模納稅人 增值稅預(yù)交申報(bào)表怎么填寫呀,企業(yè)就沒(méi)有業(yè)務(wù)呀,
機(jī)械租賃合同是按實(shí)際結(jié)算金額算印花稅還是按合同金額算,合同金額都大于實(shí)際結(jié)算金額
老師請(qǐng)教一下:1??商品用于招待、正規(guī)分錄 借:管理費(fèi)用招待費(fèi) 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入。 再結(jié)轉(zhuǎn) 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸庫(kù)存商品。 (如果之前一直做成 借 管理費(fèi)用 招待費(fèi)貸庫(kù)存商品的話 將來(lái)審計(jì)大概會(huì)有什么影響 、目前小規(guī)模 ) 還有 2??如果現(xiàn)在我更改成正規(guī)分錄 之前申報(bào)過(guò) 企業(yè)所得稅的 是否會(huì)影響 3??快帳系統(tǒng)是否有一鍵報(bào)送稅務(wù)系統(tǒng)的。謝謝
已經(jīng)認(rèn)證申報(bào)的發(fā)票發(fā)現(xiàn)稅率開錯(cuò)了,怎么處理?
我們酒店洗衣房之前更新改造總價(jià)23000(其中質(zhì)保金1150元),但是工程那邊請(qǐng)款的時(shí)候沒(méi)有說(shuō)質(zhì)保金,會(huì)計(jì)這邊就是按21850做的長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,現(xiàn)在質(zhì)保金1150元請(qǐng)求付款,這筆賬要怎么做憑證?
老師您好,縣應(yīng)急局給單位參加活動(dòng)的個(gè)人獎(jiǎng)金,應(yīng)該報(bào)工資薪金還是偶然所得呢?公司僅收到后代為轉(zhuǎn)發(fā)
小微企業(yè)認(rèn)定中利潤(rùn)總額不超過(guò)300萬(wàn),還是銷售收入不超過(guò)300萬(wàn)
老師,我們每個(gè)銀行公戶都有提取備用金,這個(gè)備用金最后怎么平賬?
老師,今天收到了2022年的勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,發(fā)票當(dāng)年就開了,只是發(fā)票沒(méi)給到財(cái)務(wù)。當(dāng)時(shí)工程結(jié)束后,會(huì)計(jì)是從在建工程轉(zhuǎn)到了固定資產(chǎn)里面,并且按月折舊的。領(lǐng)導(dǎo)說(shuō)是現(xiàn)在收到發(fā)票了,要付款付給做工程的這家公司。那現(xiàn)在收到2022年的勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,我該怎么做賬呢?需要調(diào)整以前年度的賬嗎?
老師,公司之前訂桶裝水的空桶的押金是我微信給的,200元,現(xiàn)在我們不再訂水了,200押金要退回給我們。因?yàn)槲抑拔⑿沤o的,然后拿收據(jù)回去沖備用金了,現(xiàn)在讓供應(yīng)商直接把錢退回公司公戶,這樣子是不是不好?
我們是按當(dāng)月末開票金額申報(bào)增值稅還是銀行當(dāng)月的收入申報(bào)增值稅?

