你好,你收到的收入對方不要發(fā)票,有銀行流水的,需要做無票收入 借銀行房款,貸主營業(yè)務收入應交稅費,借主營業(yè)務成本貸銀行存款應付職工薪酬。這里面的成本包含著廚房的水電費、燃氣費、設備的折舊費、廚師的工資、材料費、小料 如果是餐廳或者是前臺,他們發(fā)生的費用做銷售費用里面。
我們公司租入綠地公寓給學生作為宿舍使用,綠地給我們開房租,水電費發(fā)票。我們收取學生的水電費,房租,但是我們沒有開房租水電費發(fā)票的經(jīng)營范圍,我們只能開服務費,我們是否可以這樣開票,怎么做賬呢?還有我們租綠地的地方作為學生食堂,之后綠地書面同意我們將食堂承包給餐飲公司,我們收學生餐費,根據(jù)實際情況將餐費給到餐飲公司,一樣我們沒有經(jīng)營范圍,我們只能開服務費,我們是否需要增加經(jīng)營范圍?怎么做賬?主要綠地收我們返點,水電費,物業(yè)費等。我們收學生餐費給到餐飲公司,餐飲公司按比例給我們返點,餐飲公司還要給我們水電費,怎么處理
老師,我們現(xiàn)在的廠房是租的,對方?jīng)]有開水電費跟房租費給我們,我們注冊的地址是她們廠里,那她們不開票我們沒事的嗎?我們要開的話要收我們8個點的費用。我平時做賬就沒有房租等做進去,這樣稅務處理上有問題嗎?現(xiàn)在我們老板想自己買廠房,那我賬務處理上有什么注意的
老師你好,我公司是二房東,和上游簽合同里寫明開發(fā)票給我時開管理費(業(yè)務實質(zhì)是我們租他的房子,我們是承租方),現(xiàn)在他們說開不了,只能開餐飲服務餐飲管理服務,但我在網(wǎng)上查到他們的經(jīng)營范圍里面有房屋租賃業(yè)務,也就是說他們是可以開房租發(fā)票給我的對吧,這種情況我應該怎么辦呢
老師,公司是餐飲業(yè),平時開票少,現(xiàn)金流較多,但是房租水電對方都是給我們開票的,這種情況下賬務處理和稅務操作怎么寫?稅務那邊現(xiàn)金流要不要做銷售處理?
我是購買方,今年發(fā)現(xiàn)發(fā)票有誤把往年的發(fā)票全部讓對方做了紅字處理,重新開具發(fā)票,但重新開具的發(fā)票與以前發(fā)票因為金額多了一分,稅額少了一分,總數(shù)沒有變化,請問這種情況賬務處理怎么操作?稅務上需不需要做進項稅額轉(zhuǎn)出,將重新開具的發(fā)票按正常流程抵扣?
請問:這道題,50-12.7,50是租金,租金減利息啥意思?
舊設備的投資額是變現(xiàn)價值加抵稅,如果有每年有維修成本,需要加上么
請問:這道題2350-2200=150.購買時5萬交易費不去掉嗎
老師個體戶經(jīng)營范圍里只有勞務服務,但是偶然接了一個異地建筑工程,開了一張建筑服務勞務費的普票,金額含稅70700。外經(jīng)證也報驗了。風險大嗎?
刷題做過的題在那里找?
如果這道題,選項有符合資本化支出的,答案能選這個嗎?
老師請問為什么答案第二問,是借:所得稅費用 2828,貸:應交稅費 應交2828 我的做法是 借:所得稅費用3006 貸 遞延所得稅資產(chǎn)178 應交稅費應交所得稅 2828
逆流交易,母公司認可子公司的減值么
老師,6月申報個稅的時候,人事有一部分人的工資沒到我這里來,所以,有幾個人就漏申報個稅了。我申報7月份的可以把6月份工資加起來一起申報嗎?還是怎么處理比較合適
2023.12.31賬面價值應該是2030?怎么是1800? 題意:應計提230,說明設備有減值,所以2030-230=1800, 1800是可變凈值吧?算折舊時,應該是()賬面2838-30凈殘值)的
現(xiàn)金流水是用個人卡名義的,就用庫存現(xiàn)金吧
個人名義支付的其他應付款。
我們需要還錢給人家。