您好,當(dāng)然在進(jìn)項轉(zhuǎn)出,賬也要跟著發(fā)票做,紅字分錄和藍(lán)字分錄, 增值稅申報要進(jìn)項轉(zhuǎn)出和勾選進(jìn)項發(fā)稅,紅票開了不轉(zhuǎn)出就鎖死了
采購的商品做了暫估入庫,過了幾個月(5月)收到了發(fā)票,沖了暫估,同時沖了多結(jié)轉(zhuǎn)的成本,然后6月對方要求發(fā)票退回,我們已經(jīng)抵扣進(jìn)項,做了紅字申請,做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,同時因為系統(tǒng)原因多轉(zhuǎn)出0.01,當(dāng)月沒發(fā)現(xiàn),7月對方無法開具紅字發(fā)票,然后錯誤的那張發(fā)票又重新開具了紅字發(fā)票,相當(dāng)于一張發(fā)票開出了兩筆紅字發(fā)票并且還多0.01,那我賬務(wù)上是否要做兩次分錄,關(guān)于成本如何處理,暫未收到正確的籃字發(fā)票,而且重新開的藍(lán)字發(fā)票抬頭會換一個新的
你好 麻煩問一下 紅沖了一張以前開的發(fā)票 然后重新開具 進(jìn)項稅額然后一正一負(fù) 這就導(dǎo)致本月的認(rèn)證稅額 和稅務(wù)系統(tǒng)上的金額正好錯一個新開票的差價 該怎么處理 還是直接認(rèn)證 需要做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出來嗎 我們是購買方
1.我單位在1月購買一批貨物90萬,當(dāng)時因軍品進(jìn)項稅做了轉(zhuǎn)出:借了進(jìn)項,貸了轉(zhuǎn)出 2. 在5月份,因在1月時其中的一張發(fā)票信息開錯,銷售方將正確的那張是100285重新開具,但當(dāng)月對方繁忙,未開紅字負(fù)數(shù)票,我把正確的100285正數(shù)入賬,同樣也進(jìn)項做了轉(zhuǎn)出,進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出金額是992.92 3.在6月份,我給對方開了紅字信息表,但導(dǎo)入發(fā)票號碼錯誤,導(dǎo)致了紅字信息表也開錯,最后對方給我開了紅字發(fā)票是錯誤的另一金額:-100920,進(jìn)項:-999.2我在6月份也沒發(fā)現(xiàn),做賬還按正確的:借進(jìn)項-999.2,貸進(jìn)項轉(zhuǎn)出-999.2做賬。 4. 我開錯了紅字發(fā)票可是對方也沒發(fā)現(xiàn),這個正確的進(jìn)項992.92和錯誤的進(jìn)項-999.2,之間有了差異,怎么處理?
請問上個月進(jìn)項發(fā)票已抵扣,這個月銷售方發(fā)現(xiàn)錯誤要重開,我給對方開了紅字信息表,銷售方開了紅字發(fā)票。然后又把開錯的這張票重新給開了一張,金額不變,這種情況從頭到尾應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理呢?進(jìn)項稅什么的是需要做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出嗎?
我是購買方,今年發(fā)現(xiàn)發(fā)票有誤把往年的發(fā)票全部讓對方做了紅字處理,重新開具發(fā)票,但重新開具的發(fā)票與以前發(fā)票因為金額多了一分,稅額少了一分,總數(shù)沒有變化,請問這種情況賬務(wù)處理怎么操作?稅務(wù)上需不需要做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,將重新開具的發(fā)票按正常流程抵扣?
10月大報稅期需要提前做哪些準(zhǔn)備,我是新手即將上崗的小白
請問員工這個月10月開始買社保,這個月發(fā)上月工資,社保個人部分是買這個月扣出來還是下個月11月再扣呢?
老師,新辦企業(yè)第一個季度開票產(chǎn)生收入,申報所得稅時是否可以暫估成本?
老師好(財務(wù)與會計) 我看預(yù)計負(fù)債的定義是現(xiàn)時義務(wù)、金額能可靠計量、很可能流出企業(yè)。而一般負(fù)債的定義:跟我剛描述預(yù)計負(fù)債的確認(rèn)條件是一樣的。 那我想問:預(yù)計負(fù)債跟一般的負(fù)債有什么特別之處嗎?或者說跟一般負(fù)債有什么不一樣的地方嗎?
老師問一下如果老板想提取公司38萬元,按照分紅和發(fā)工資,老四可以講一下計算過程嗎?
新手小白,大征期如何報稅,需要做些什么,從那步開始
老師長期應(yīng)收款怎么合理平賬呢?
老師問一下資料7說增值稅由支付方承擔(dān)是什么意思進(jìn)項稅可以抵扣嗎
下列項目屬于企業(yè)存貨的1,我理解的意思是受托產(chǎn)品視同存貨;為什么習(xí)題中d選項是對的,受托加工存貨成本中不應(yīng)包括委托方提供的材料成本
公司買的煙,酒的專票作為業(yè)務(wù)招待費(fèi),請問這些專票的稅額能抵扣嗎?銷項稅減去進(jìn)項稅,少交增值稅