您好, 您當時是怎么做賬的
老師,銀行手續(xù)費發(fā)票是專票,我沒做進項,按普票來做的,現(xiàn)在拿到專票了,怎么調(diào)賬呢?當時做的時候每一筆都是分開做的分錄,現(xiàn)在怎么調(diào),一張一張調(diào)還是合在一起調(diào)
老師,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)2021年12月份有張電子專用發(fā)票,當時沒有看清楚,當做普通發(fā)票用了,是費用發(fā)票來的,那我現(xiàn)在要怎么處理
老師我單位有一張增值稅專用發(fā)票,同事開出后沒有報銷,現(xiàn)在這張發(fā)票找不到了,一年到了,要過期了,認證發(fā)票的時候能看到這張票開的日期2022年3月2號,這張發(fā)票我怎么處理好?
老師,去年有一張專票。稅額是300多元。當時收票沒看到是專票。我按普票做賬了。今年我梳理專票的金額時候看到了。我怎么改那一筆了???
老師,我們是一般納稅人,收到一筆款19萬,并且開了專票,我看一張專票的金額是價稅合計100000,金額欄是94339.62元,稅額是5660.38元,另一張90000元,金額是84905.66元,稅額是5094.34元,我如何記賬,寫分錄呢?
老師,比如31號充的會員下月1號才到賬,我是不是做,借應收賬款未達賬款貸預收賬款啊
公司收到個人轉(zhuǎn)款計入到了其他應收款,產(chǎn)生了負數(shù),怎么重分類
投資回報率的計算公式是什么
投資回收期(靜態(tài))的公式是什么
截止1.25號憑證未交增值稅貸方31640.98元,然后2.17號憑證更正后,未交增值稅最終借方余額33元,能對嗎@董孝彬老師
老師想問一下,導入到電子稅務局的報關單數(shù)據(jù),因為匹配錯了所以要刪掉,可是刪了以后就找不到這條數(shù)據(jù)了,這個數(shù)刪除后不能自動恢復的嗎?
老師,抖音平臺的錢,自己不能管控那26號以后的收入次月到賬就計入其他應收款是嗎?然后26號前的收入就直接根據(jù)銀行到賬計入銀行存款,可以嗎
老師,跨境物流出口什么意思
!老師好,咱們有沒有哪個地方的稅務局規(guī)定不能填報未開票收入,填報的話會罰款?
老師請問一下,資產(chǎn)負債表未分配利潤和利潤表凈利潤的勾稽關系,謝謝
就按普票入賬的,我們目前莫得收入,也不需要開票出去,建設期,我借方在建工程,貸方銀行存款。沒有應交稅費-待認證進項稅額這一步。這會是稅務系統(tǒng)和我做的賬總的待認證金額少這一筆。
意思是價稅合計做賬了是吧
是的,還有這會抵扣聯(lián)找不到了,對方說給了的,但是我拿到手上是沒有的。
我后期可以不抵扣這一筆吧,就當普票用。
借應交稅費-應交增值稅-待認證進項稅額? 借在建工程負數(shù)
相當于增加一筆,減少個在建工程,這會抵扣聯(lián)找不見了咋辦,只有發(fā)票聯(lián)。總金額4千多,數(shù)字不大。
記賬聯(lián)復印一下就行的
那就是需要開票方復印一份給我,是這樣吧?要不要在復印件蓋個章?
不用,你手里不是有記賬聯(lián)嗎?用記賬聯(lián)兒復印一下就行
好的 懂了,謝謝老師
不客氣,幫忙給個五星好評