可以一起調, 借:應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 貸:財務費用
老師您好!銀行手續(xù)費我是當月開票,次月拿發(fā)票(專票)的。但是銀行手續(xù)費的回單在當月是做了憑證。那么我次月拿到發(fā)票抵扣時,怎么做分錄呢?
老師請問一下在銀行轉賬的手續(xù)費是轉賬當時銀行扣了的 ,然后一段時間以后銀行又會統(tǒng)一開一張手續(xù)費的專票過來 這種咋個做賬,當時發(fā)生的時候就做的借:財務費用,貸:銀行存款,現在發(fā)票又回來了怎么做賬呢?
老師,銀行手續(xù)費發(fā)票是專票,我沒做進項,按普票來做的,現在拿到專票了,怎么調賬呢?當時做的時候每一筆都是分開做的分錄,現在怎么調,一張一張調還是合在一起調
老師你好,查賬時發(fā)現18年有一筆把普票當成專票記進項稅了,現在怎么做調整,當時憑證是這樣的,請老師指導一下現在怎么做!謝謝
老師,有一張專票的進項當時做分錄沒做,就借管理費用貸銀行存款了,我調整紅沖分錄怎么做
哪些是直接稅,哪些是間接稅
企業(yè)所得稅計提時的會計分錄
作為財務負責人,需要負什么責任?
員工在公司沒有領工資,簽了留職停薪協議,然后社保費包含公司部分都由她個人承擔,員工把社保費轉賬到公司,應該怎么做賬
你好老師,我公司7月份開了一張專票,但是9月份涉及到潤滑油稅務局讓把這張票紅沖了,對方公司可能已經抵扣認證了這樣票,稅務局下班的時候著急讓我紅沖我就沖了,給對方公司聯系也沒聯系上人,這樣會不會造成很嚴重的問題啊
老師其他流動資產有留底稅,要是勾選認證抵扣,怎么做分錄呢?
8月公司也開票然后進項大于銷項,9月做進項抵扣有1000多留抵稅額,那我8月還要計提應交稅費嗎,
老師,小規(guī)模納稅人現在還可以按季度記賬嗎?還是必須按月記賬了?
老師其他流動資產有留底稅,要是勾選認證抵扣,怎么做分錄呢?
總經理工作報告中的生產經營目標和財務報告預算數字是不是要一模一樣,可以有出入嗎?