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老師,有一張專票的進(jìn)項(xiàng)當(dāng)時(shí)做分錄沒做,就借管理費(fèi)用貸銀行存款了,我調(diào)整紅沖分錄怎么做

2023-09-11 11:18
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-09-11 11:21

原分錄紅沖就是了哈

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快賬用戶5835 追問 2023-09-11 11:21

分錄怎么做

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快賬用戶5835 追問 2023-09-11 11:22

我就只要沖個(gè)稅和進(jìn)項(xiàng)

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齊紅老師 解答 2023-09-11 11:25

借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng) 借:管理費(fèi)用-負(fù)數(shù)

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原分錄紅沖就是了哈
2023-09-11
你好!借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 貸以前年度損益調(diào)整
2023-06-20
借管理費(fèi)用-250000,貸銀行存款-250000 之后按發(fā)票做,借管理費(fèi)用進(jìn)項(xiàng)稅額,貸銀行,250000 營業(yè)外收入,或者是庫存現(xiàn)金
2020-12-03
晚上好,1.結(jié)轉(zhuǎn)到去年12月,紅沖前面的分錄,錄一個(gè)專票的分錄可以, 這個(gè)方法太好了 2.紅沖去年分錄,再發(fā)票做正確金額的分錄就好了,不用計(jì)提差異,2個(gè)分錄在明細(xì)賬里自動(dòng)得出差額部分,這個(gè)稅也就是差額才1000多,今年的分錄中損益科目不用以前年度損益調(diào)整也是可以的,
2024-03-06
你好!這業(yè)務(wù)是否跨年?
2023-12-20
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