原分錄紅沖就是了哈
老師,借,管理費用 貸,銀行存款,這筆6月份業(yè)務忘了做進項稅,,我想著沖紅了,直接做反分錄,是嗎?
老師,8月份我們付一筆250000,對方開的發(fā)票是252499.98。(對方發(fā)票多開了)當時的分錄是借管理費用250000,貸銀行存款250000沒有做進項抵扣,但系統(tǒng)上進行勾選認證了。我紅沖之前那筆分錄,重做一筆分錄該怎么寫?
我們有張進項票,做了進項稅額轉(zhuǎn)出,分錄為借:庫存商品 貸:進項稅額轉(zhuǎn)出,當時的進項票分錄為借:庫存商品 進項稅額 貸:應付賬款,那這張進項票的分錄還用紅沖嗎?
老師 去年做的分錄 借管理費用 貸銀行存款 這個分錄做錯了 我今年可以直接紅沖嗎 我們是小企業(yè)準則 沒得以前年度損益調(diào)整
老師好!2022年沒有取的發(fā)票,分錄計借管理費用,100貸銀行存款100;2023年取的專票,分錄是不是這樣做,借應交稅金-進項11.5,貸管理費用11.5;借管理費用11.5,貸以前年度損益調(diào)整11.5。
我們是一個個體戶,定期定額,做園林綠化工程,現(xiàn)在有一個項目是包工包料,要求我們開具種植土的發(fā)票,可以開嗎?
沒有達到個稅繳納的標準需要申報個稅嗎
8 月添加社保,交了社保,那申報個稅是從這月開始還是上月開始?
哪些是直接稅,哪些是間接稅
企業(yè)所得稅計提時的會計分錄
作為財務負責人,需要負什么責任?
員工在公司沒有領工資,簽了留職停薪協(xié)議,然后社保費包含公司部分都由她個人承擔,員工把社保費轉(zhuǎn)賬到公司,應該怎么做賬
你好老師,我公司7月份開了一張專票,但是9月份涉及到潤滑油稅務局讓把這張票紅沖了,對方公司可能已經(jīng)抵扣認證了這樣票,稅務局下班的時候著急讓我紅沖我就沖了,給對方公司聯(lián)系也沒聯(lián)系上人,這樣會不會造成很嚴重的問題啊
老師其他流動資產(chǎn)有留底稅,要是勾選認證抵扣,怎么做分錄呢?
8月公司也開票然后進項大于銷項,9月做進項抵扣有1000多留抵稅額,那我8月還要計提應交稅費嗎,
分錄怎么做
我就只要沖個稅和進項
借:應交稅費-增值稅-進項 借:管理費用-負數(shù)