同學你好,已經(jīng)做了進項轉(zhuǎn)出,不用再沖紅了;
我們有張進項票,做了進項稅額轉(zhuǎn)出,分錄為借:庫存商品 貸:進項稅額轉(zhuǎn)出,當時的進項票分錄為借:庫存商品 進項稅額 貸:應付賬款,那這張進項票的分錄還用紅沖嗎?
老師 進項專票公司已抵扣 分錄 借庫存商品 應交稅金進項 貸應付賬款 后又收到了紅字進項專用發(fā)票 我們需要進項發(fā)票轉(zhuǎn)出 借:-庫存商品 -應交稅金進項 貸 -應付賬款; 請老師指正奧
借:庫存商品 83097.35 進項稅額 10802.65 貸:應付賬款 93900 請問做進項稅額轉(zhuǎn)出怎么做分錄?
請問,購進福利,進項稅額轉(zhuǎn)出分錄: 購進福利:借庫存商品 應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 貸 銀行存款 發(fā)放 借 應付職工薪酬 貸庫存商品 應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) 這兩筆分錄對嗎
用于簡易計稅項目的進項稅額不可抵扣需要轉(zhuǎn)出 我做賬時是購進時就做 借:庫存商品 借:進項稅額 貸:應付賬款 借:庫存商品 貸:進項稅額轉(zhuǎn)出 還是購進時先不轉(zhuǎn)出 結(jié)轉(zhuǎn)成本的時候再 借:主營業(yè)務成本 貸:庫存商品 貸:進項稅額轉(zhuǎn)出 這兩種都可以嗎?
老師,之前暫估多了,如何做賬
公司全額繳納社保怎么做賬
利潤表,其他業(yè)務利潤是負數(shù)是什么原因,
查到一張2022年12月開具的普票,稅率欄顯示免稅,這張發(fā)票開具是否正確?
費用發(fā)票比如說2024年發(fā)生費用次年才開發(fā)票過來這個怎么做賬 就銀行手續(xù)費發(fā)票次年才開出來 這個怎么入賬 我聽老師講解說匯算清繳前取得就行這個取得指的是在當年開出來匯算清繳前取得就行 還是說匯算清繳前開出來 有沒有補開發(fā)票一說 補開發(fā)票指的是已經(jīng)開出來的發(fā)票不合規(guī)再補開啥時候補開就記啥時候費用? 這個發(fā)票記賬是以開發(fā)票的時間確認到當期費用?
企業(yè)所得稅年度申報,納稅調(diào)整A105000項目明細表里,業(yè)務招待費費支出的金額是86404.7,請問我可以在稅收金額里填多少?
老師,我們公司從淘寶上下單采購的一些辦公用品,是個人墊付的,現(xiàn)在需要給個人報銷,有采購合同和發(fā)票,采購合同和發(fā)票都是8000元,但個人支付的截圖是7987元,相差了13元,這樣是不是就不能報銷?
老師您好!我公司是醫(yī)療器械批發(fā)公司,存續(xù)狀態(tài),但有一年的時間不經(jīng)營了,等著注銷,現(xiàn)在發(fā)生一筆退貨,我可以在沒有收入的情況下,開紅字發(fā)票嗎?
公司的開戶許可證和u盾都不見了,也不記得在哪個銀行開的對公戶,現(xiàn)在要注銷有什么辦法可以查到對公戶信息嗎? 稅務系統(tǒng)也沒有銀行信息的備案,
老師,學校應收集團300萬,集團就把300萬給了學校,學校賬當時往來記錯記成 借 銀行存款 300萬 貸 其他應收款-老板300萬 要把往來調(diào)成應收集團300萬,分錄怎么寫
這張票是虛開的,不用做別的分錄了嗎
庫存商品,跟應付賬款怎么辦
同學你好,應付賬款當初已經(jīng)包括了稅的金額 ,所以現(xiàn)在將稅轉(zhuǎn)入庫存商品就可以;
那賬上還一直有這個分錄呀,我當時沒有算這張票的成本
這個要一直掛著嗎
同學你好,是的,現(xiàn)在只能是先掛賬的;如果不掛,需要將應付賬款轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入;
能做一個借庫存商品(負數(shù))貸應付賬款(負數(shù))嗎
同學你好,是不可以的;
借營業(yè)外支出 貸庫存商品,借應付賬款,貸營業(yè)外收入,這個分錄可以嗎,還沒有跨年
同學你好,借營業(yè)外支出 貸庫存商品——金額不大,可以,如果金額大,稅務是要提供證明的;
金額4萬,如果不管他的話,跨年了,也可以嗎?
同學你好,可以先不管的;