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老師,之前暫估多了,如何做賬

2025-05-14 09:48
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-05-14 09:49

沖銷多暫估,即做相反分錄

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快賬用戶5678 追問 2025-05-14 09:56

去年的暫估,匯算我知道紅沖,但是成本成為負數(shù)了,這個怎么處理

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齊紅老師 解答 2025-05-14 10:00

不用處理了,本來就是多暫估了

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快賬用戶5678 追問 2025-05-14 10:07

主營業(yè)務(wù)成本在本期是負數(shù)了

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齊紅老師 解答 2025-05-14 10:10

是的,只要本年累計是正數(shù),沒關(guān)系

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快賬用戶5678 追問 2025-05-14 10:15

今年沒有業(yè)務(wù),所以是累計負數(shù)

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齊紅老師 解答 2025-05-14 10:18

如果這樣,若沒有做匯算,可通過以前年度損益調(diào)整來處理

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快賬用戶5678 追問 2025-05-14 10:21

匯算還沒有做,賬做平了在匯算清繳

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齊紅老師 解答 2025-05-14 10:23

借:應(yīng)付賬款-暫估 貸:未分配利潤
匯算按調(diào)整后的利潤表申報

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沖銷多暫估,即做相反分錄
2025-05-14
您好,現(xiàn)在調(diào)增處理就可以
2025-05-06
你好,當時的分錄是怎么做的?
2022-01-12
暫估的怎么做的賬務(wù)處理?
2024-08-19
同學,你好 你是之后來發(fā)票了嗎?
2024-04-19
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