沖銷多暫估,即做相反分錄

你好,如果暫估成本跨年了,之前暫估多了200,現(xiàn)在怎么做分錄?
老師,之前暫估入庫的后邊收不到發(fā)票,如何做賬務(wù)處理啊
費(fèi)用暫估入賬后如何沖銷,之前做了借:管理費(fèi)用,貸:其他應(yīng)付款-暫估
請問老師,以前年度的暫估,有些估多了有些估少了如何做賬務(wù)處理?
老師,之前預(yù)付了賬款 38000,但是發(fā)票一直未回來,請問應(yīng)該如何做暫估
老師您好,我的貨物進(jìn)價(jià)是3萬元,我能不能賣10萬出去,有什么影響不
我司是單休,2025年十月國慶加中秋節(jié)1號到8號休息,一個新員工10月9日才入職,他的工資怎么算了
以前給你一個老板干活,工錢他沒給完我,能不能在個人所得稅里申報(bào)他的公司
老師您好,收到銀行貸款貼息,應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理,用計(jì)算稅金嗎
財(cái)務(wù)專用章的定義,誰來制做,丟失怎么辦?
老師你好 外賬按流水收入做好分錄后 做分錄的時候,收入支出都是錄的價(jià)稅合計(jì)的金額,那現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)發(fā)票后面應(yīng)該怎么處理呢?
董老師還在嗎?麻煩問一下問題
比方說1-3月對公刷銀行卡收到5萬,,,5月的時候開了2萬刷卡的收入。若1-3月已經(jīng)報(bào)了這筆5萬收入,又開票了,問,怎么區(qū)別出來?
老師,增加社保后是要申報(bào)工資,但是申報(bào)工資的基數(shù)在參保后馬上查詢參保的信息后參加?;鶖?shù)為啥不出來呢
郭老師 您還在線嗎?


去年的暫估,匯算我知道紅沖,但是成本成為負(fù)數(shù)了,這個怎么處理
不用處理了,本來就是多暫估了
主營業(yè)務(wù)成本在本期是負(fù)數(shù)了
是的,只要本年累計(jì)是正數(shù),沒關(guān)系
今年沒有業(yè)務(wù),所以是累計(jì)負(fù)數(shù)
如果這樣,若沒有做匯算,可通過以前年度損益調(diào)整來處理
匯算還沒有做,賬做平了在匯算清繳
借:應(yīng)付賬款-暫估 貸:未分配利潤
匯算按調(diào)整后的利潤表申報(bào)