沖銷多暫估,即做相反分錄
你好,如果暫估成本跨年了,之前暫估多了200,現(xiàn)在怎么做分錄?
老師,之前暫估入庫的后邊收不到發(fā)票,如何做賬務(wù)處理啊
費用暫估入賬后如何沖銷,之前做了借:管理費用,貸:其他應(yīng)付款-暫估
請問老師,以前年度的暫估,有些估多了有些估少了如何做賬務(wù)處理?
老師,之前預(yù)付了賬款 38000,但是發(fā)票一直未回來,請問應(yīng)該如何做暫估
我采購設(shè)備并安裝,設(shè)備的其中一小個零件更換,廠家寄零件后,打了一筆更換的款,這筆款我要開什么票給廠家,會計中如何會賬
公司在淘寶平臺銷售產(chǎn)品,產(chǎn)品100元,運費10元,收到淘寶補貼5元,交易費1元,這個怎么做分錄
這題第一問:借:遞延所得稅負債50 貸:年初未分配利潤50 這次分錄怎么理解,老師
1月10日入職,1月當月即購買社保,2月發(fā)放1月工資3千,3月申報2月所得,請問:3月申報的工資3千減去社保4百=2600元,這里面的社保4百扣除的應(yīng)是1月工資表中的社保還是2月份的社保,請經(jīng)驗豐富的老師幫忙解析
請問賣蔬菜,辦自產(chǎn)自銷正常需要什么材料
小規(guī)模去代開發(fā)票可以開13%的嘛
老師,請問公司固定資產(chǎn)出售開出發(fā)票,賬務(wù)處理之后,稅務(wù)報表收入是不含稅是銷售貨物,是納入收入了,但是會計處理是虧損了,因為處理的價格比賬面要小 這種情況怎么做賬
老師,我們是代賬公司,收到客戶一年的代賬費,這個怎么入賬?對應(yīng)的會計分錄是怎樣的?
老師,請問白酒可以用于福利發(fā)給員工嗎,謝謝
公司還貸款,A公司幫我們還了,我們公司再轉(zhuǎn)給A公司和抵我們的貨款,怎么計科目
去年的暫估,匯算我知道紅沖,但是成本成為負數(shù)了,這個怎么處理
不用處理了,本來就是多暫估了
主營業(yè)務(wù)成本在本期是負數(shù)了
是的,只要本年累計是正數(shù),沒關(guān)系
今年沒有業(yè)務(wù),所以是累計負數(shù)
如果這樣,若沒有做匯算,可通過以前年度損益調(diào)整來處理
匯算還沒有做,賬做平了在匯算清繳
借:應(yīng)付賬款-暫估 貸:未分配利潤
匯算按調(diào)整后的利潤表申報