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請問老師,以前年度的暫估,有些估多了有些估少了如何做賬務(wù)處理?

2024-08-19 12:43
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-08-19 12:44

暫估的怎么做的賬務(wù)處理?

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快賬用戶9671 追問 2024-08-19 12:45

借:庫存商品 貸:應(yīng)付賬款-暫估

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齊紅老師 解答 2024-08-19 12:47

你好,這個(gè)沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎? 如果有的話,借應(yīng)付賬款,貸庫存商品。 借庫存商品 貸利潤分配未分配利潤, 借庫存商品,貸應(yīng)付賬款, 借利潤分配未分配利潤,貸庫存商品。 不管多了少了,都是這個(gè)。

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快賬用戶9671 追問 2024-08-19 12:50

結(jié)轉(zhuǎn)了的,估100就轉(zhuǎn)100成本

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齊紅老師 解答 2024-08-19 12:50

那就按照上面的來就行 小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則做賬的

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快賬用戶9671 追問 2024-08-19 12:52

好的,如果價(jià)格與暫估一致就直接借:庫存商品-100,貸:應(yīng)付賬款-暫估-100就行了是嗎老師?

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齊紅老師 解答 2024-08-19 12:53

可以的,可以這么做的。再做一個(gè)相反的。

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快賬用戶9671 追問 2024-08-19 12:57

就是如果金額一致就不用走利潤分配未分配利潤,做一筆相反分錄借:庫存商品-100,貸:應(yīng)付賬款-暫估-100沖掉暫估就可以了,如果不一致就按您上面說的操作是嗎?

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齊紅老師 解答 2024-08-19 12:57

是的是的,可以這么做的。

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快賬用戶9671 追問 2024-08-19 12:58

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2024-08-19 12:58

不用客氣,工作愉快。

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暫估的怎么做的賬務(wù)處理?
2024-08-19
沒有取得發(fā)票,無法沖銷暫時(shí)處理。
2021-01-19
同學(xué)你好 是什么會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
2023-05-31
借主營業(yè)務(wù)成本 貸應(yīng)付賬款暫估做的這個(gè)嗎?
2023-06-19
你好;? ? ?你這個(gè) 紅沖了這筆多暫估的勞務(wù)費(fèi); 你就 要補(bǔ)稅的 ; 所以要做分錄處理是嗎? ?
2023-05-12
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