暫估的怎么做的賬務(wù)處理?
材料暫估帳面200萬,掛貸:應(yīng)付賬款-暫估 經(jīng)確認(rèn)發(fā)票不開了,以此為以前年度暫估材料,請問賬務(wù)處理
去年做了暫估,然后匯算清繳也沒有交稅,今年把暫估繳稅了如何做賬務(wù)處理
老師好,請問因預(yù)繳所得稅時(shí)少交稅款,以前年度暫估了一筆勞務(wù)費(fèi),暫估的年度已經(jīng)做納稅調(diào)增處理了,現(xiàn)在核銷是怎么處理掉?
以前年度有暫估款(虛假暫估,沒有真實(shí)業(yè)務(wù),沒有發(fā)票,沒有轉(zhuǎn)賬,是為了暫時(shí)不交稅代賬公司做的暫估),在2022年度匯算清繳調(diào)增補(bǔ)稅了,賬務(wù)處理怎么做?
以前年度有虛假的暫估,現(xiàn)在賬務(wù)稅務(wù)應(yīng)該如何處理?
請問銷售農(nóng)產(chǎn)品賣蔬菜,政策是免增值稅免企業(yè)所得稅,那這樣的就不用準(zhǔn)備成本了,但是這種情況的話,分紅個(gè)稅有優(yōu)惠嗎
老師,請幫忙解析一下這個(gè)題。
老師,利息的匯兌差額后面100*0.08除12乘3 乘以 6.7-6.7什么意思呢?
老師你好,多付計(jì)入營業(yè)外支出,少付計(jì)入營業(yè)外收入,請問老師附件怎么寫呀?請老師寫一個(gè)模板?因?yàn)槲覀兏段锪魃俑?.38元,多付電費(fèi)0.42元,請問老師附件是什么?
請問老師,如果是本月開了發(fā)票但是沒有進(jìn)項(xiàng)稅這種情況,我看網(wǎng)上說有什么納稅調(diào)整,當(dāng)月不申報(bào)等下個(gè)月一起申報(bào),這樣可以嗎?
這個(gè)是浙江省紹興市上虞區(qū)的最低檔社保繳納費(fèi)用明細(xì),這里面的比例是不是有問題
老師,資本公積不是可以彌補(bǔ)虧損的嗎?
對于投房出售的分錄,問:公允價(jià)值變動(dòng)和公允價(jià)值變動(dòng)損益區(qū)別是什么?我理解的好像是同一個(gè)意思,分錄中是不是重復(fù)轉(zhuǎn)了其他業(yè)務(wù)成本?
公司員工開自己車出差加油費(fèi)可以公司報(bào)銷嗎?
抖音收款,抖音平臺(tái)扣的手續(xù)費(fèi)計(jì)入什么會(huì)計(jì)科目 是計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用手續(xù)費(fèi) 還是計(jì)入銷售費(fèi)用-抖音平臺(tái)手續(xù)費(fèi)
借:庫存商品 貸:應(yīng)付賬款-暫估
你好,這個(gè)沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎? 如果有的話,借應(yīng)付賬款,貸庫存商品。 借庫存商品 貸利潤分配未分配利潤, 借庫存商品,貸應(yīng)付賬款, 借利潤分配未分配利潤,貸庫存商品。 不管多了少了,都是這個(gè)。
結(jié)轉(zhuǎn)了的,估100就轉(zhuǎn)100成本
那就按照上面的來就行 小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則做賬的
好的,如果價(jià)格與暫估一致就直接借:庫存商品-100,貸:應(yīng)付賬款-暫估-100就行了是嗎老師?
可以的,可以這么做的。再做一個(gè)相反的。
就是如果金額一致就不用走利潤分配未分配利潤,做一筆相反分錄借:庫存商品-100,貸:應(yīng)付賬款-暫估-100沖掉暫估就可以了,如果不一致就按您上面說的操作是嗎?
是的是的,可以這么做的。
好的,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。