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老師 進(jìn)項(xiàng)專(zhuān)票公司已抵扣 分錄 借庫(kù)存商品 應(yīng)交稅金進(jìn)項(xiàng) 貸應(yīng)付賬款 后又收到了紅字進(jìn)項(xiàng)專(zhuān)用發(fā)票 我們需要進(jìn)項(xiàng)發(fā)票轉(zhuǎn)出 借:-庫(kù)存商品 -應(yīng)交稅金進(jìn)項(xiàng) 貸 -應(yīng)付賬款; 請(qǐng)老師指正奧

2021-07-10 13:48
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2021-07-10 13:48

你好,紅字發(fā)票借應(yīng)付賬款貸庫(kù)存商品應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。

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快賬用戶1880 追問(wèn) 2021-07-10 14:27

分錄列下 老師

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快賬用戶1880 追問(wèn) 2021-07-10 14:28

是不是要加下 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出科目

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快賬用戶1880 追問(wèn) 2021-07-10 14:33

應(yīng)交稅金 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出科目 月末要結(jié)轉(zhuǎn)嗎

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齊紅老師 解答 2021-07-10 14:33

借應(yīng)付賬款 貸庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。 2021-07-10 13:48 這個(gè)就是

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快賬用戶1880 追問(wèn) 2021-07-10 14:35

進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出科目要加的 還有應(yīng)交稅金 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出科目 月末要結(jié)轉(zhuǎn)嗎

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齊紅老師 解答 2021-07-10 14:38

你好是的,和你的進(jìn)項(xiàng)銷(xiāo)項(xiàng)是一樣的,他們結(jié)轉(zhuǎn)到哪個(gè)科目你就結(jié)轉(zhuǎn)到哪個(gè)科目,他們轉(zhuǎn)就結(jié)轉(zhuǎn),不結(jié)轉(zhuǎn)的話就不都不結(jié)轉(zhuǎn)。

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你好,紅字發(fā)票借應(yīng)付賬款貸庫(kù)存商品應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
2021-07-10
早上好啊,先入賬再做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 增值稅免稅企業(yè)收到專(zhuān)用發(fā)票需到稅局認(rèn)證,認(rèn)證后作進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出處理。借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅),貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出)。
2023-04-30
你好 ,借:原材料等科目,貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) 借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅金-未交增值稅 錯(cuò):應(yīng)交稅金-未交增值稅,貸:銀行存款
2022-08-07
同學(xué)你好,已經(jīng)做了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,不用再?zèng)_紅了;
2021-03-05
您好,感謝您的提問(wèn),很高興能夠?yàn)槟獯稹?已勾選抵扣的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票紅沖處理 ?賬務(wù)處理(您的原分錄正確)? ?轉(zhuǎn)出已抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 21.86 貸:庫(kù)存商品-待確認(rèn)進(jìn)項(xiàng)稅額 21.86 ?調(diào)整應(yīng)付賬款: 借:應(yīng)付賬款-暫估 -190 貸:應(yīng)付賬款-貨款 -190 未勾選抵扣的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票紅沖處理 沖減待確認(rèn)進(jìn)項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) -21.86 貸:庫(kù)存商品-待確認(rèn)進(jìn)項(xiàng)稅額 -21.86 ?調(diào)整應(yīng)付賬款?(與原分錄一致): 借:應(yīng)付賬款-暫估 -190 貸:應(yīng)付賬款-貨款 -190 總結(jié) 您對(duì)已勾選抵扣情形的處理正確,但未勾選抵扣時(shí)的分錄需修正為直接沖減“庫(kù)存商品-待確認(rèn)進(jìn)項(xiàng)稅額”。建議根據(jù)抵扣狀態(tài)嚴(yán)格區(qū)分科目使用,并完善稅務(wù)申報(bào)流程。 希望我的解答對(duì)您有幫助,歡迎在評(píng)價(jià)里點(diǎn)亮小星星哦,您的反饋能讓我做得更好~ 后續(xù)有疑問(wèn)隨時(shí)找我哦!
2025-03-27
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