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老師怎樣進項稅額轉出 原來分錄 借庫存商品 借應交稅金/進項 貸應付賬款

2022-08-07 17:25
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2022-08-07 17:28

你好 ,借:原材料等科目,貸:應交稅金-應交增值稅(進項轉出) 借:應交稅金-應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅金-未交增值稅 錯:應交稅金-未交增值稅,貸:銀行存款

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快賬用戶3409 追問 2022-08-07 21:53

原分錄借 庫存商品10088.5 借應交稅金/進項稅 1311.5 貸 應付賬款 、老師給我填充下

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齊紅老師 解答 2022-08-07 21:54

同學您好,計算公式 貸 應付賬款=10088.5 +1311.5

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快賬用戶3409 追問 2022-08-08 06:35

老師 原分錄借 庫存商品10088.5 借應交稅金/進項稅 1311.5 貸 應付賬款 11400、需要填你給我的分錄填充 謝謝

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齊紅老師 解答 2022-08-08 06:59

學員您好,已經(jīng)正確了,您的問題具體是什么?有截圖嗎?

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快賬用戶3409 追問 2022-08-08 08:14

現(xiàn)在我借什么金額 貸進項稅額轉出,1311.5 老師

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齊紅老師 解答 2022-08-08 09:16

借:庫存商品科目貸: 應交稅費應交增值稅進項稅額轉出

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你好 ,借:原材料等科目,貸:應交稅金-應交增值稅(進項轉出) 借:應交稅金-應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅金-未交增值稅 錯:應交稅金-未交增值稅,貸:銀行存款
2022-08-07
你好,紅字借:庫存商品 負數(shù)應交稅費-進項稅額 負數(shù)貸:應付賬款 負數(shù)? 你好沖紅了,所以你認證進項稅額就需要轉出了,這要是不沖紅 可以不用轉出
2021-05-27
你好,這個你借庫存商品貸,應交稅費,應交增值稅,進項稅額轉出。
2024-05-11
你好,紅字發(fā)票借應付賬款貸庫存商品應交稅費應交增值稅進項轉出。
2021-07-10
你好,不是的,你要做的話,就是借應交稅費,應交增值稅進項稅額,寫負 數(shù)。
2023-07-04
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