同學(xué)您好,這種情況是不可以的。

三月份開(kāi)的紙質(zhì)版專(zhuān)票?,F(xiàn)在得知丟了 根本沒(méi)交到對(duì)方單位。能用全電發(fā)票沖紅嗎
老師你好,本月要紅沖上月開(kāi)錯(cuò)了的專(zhuān)票,已經(jīng)開(kāi)了兩張紅字紙質(zhì)發(fā)票沒(méi)有票了,去稅務(wù)領(lǐng)票時(shí)說(shuō)領(lǐng)不到票了,說(shuō)開(kāi)全電發(fā)票,但是紅沖還沒(méi)有沖完,還要開(kāi)正確的綠字發(fā)票,稅務(wù)要注銷(xiāo)盤(pán)后可以開(kāi)全電發(fā)票,這個(gè)到時(shí)電子發(fā)票開(kāi)得起不,不對(duì)應(yīng),電子紅沖發(fā)票能開(kāi)嗎?
你好老師,我們是銷(xiāo)售方,現(xiàn)購(gòu)買(mǎi)方10月份銷(xiāo)售有退貨,10月份我方開(kāi)的紙質(zhì)專(zhuān)用發(fā)票需要開(kāi)具紅字發(fā)票,今購(gòu)買(mǎi)方填寫(xiě)了紅字信息表,但是對(duì)方說(shuō)無(wú)法打印出紅字信息表。我詢(xún)問(wèn)對(duì)方是否現(xiàn)在都是在電子稅務(wù)局里填寫(xiě)的紅字信息表呢?對(duì)方說(shuō)是的。但是我疑惑得是,為什么我在我們公司電子稅務(wù)局里并沒(méi)有查到紅字信息確認(rèn)單呢?不需要銷(xiāo)售方確認(rèn)嗎?安徽蚌埠目前還是紙質(zhì)發(fā)票。我已經(jīng)在稅控盤(pán)里查到購(gòu)買(mǎi)方填寫(xiě)的紅字信息了
12月份收到對(duì)方單位開(kāi)具的1張全電發(fā)票,是費(fèi)用發(fā)票,增值稅專(zhuān)用發(fā)票,納稅人識(shí)別號(hào)是對(duì)的,發(fā)票勾選平臺(tái)也能勾選,但是公司名錯(cuò)了一個(gè)字,款12月份已付,現(xiàn)在12月份收到這張發(fā)票該怎么辦呢,怎么做憑證?
我單位作為購(gòu)方,對(duì)方給我單位開(kāi)了紙質(zhì)專(zhuān)用發(fā)票,原發(fā)票已抵扣,需要我這邊開(kāi)具紅字信息表,因?yàn)橹皇峭丝钤l(fā)票的一部分,可以選擇部分沖紅嗎?對(duì)方已經(jīng)上了數(shù)電發(fā)票,我單位還沒(méi)上數(shù)電,還在用稅盤(pán),紅字信息表如何開(kāi)具
老師,今天收到了2022年的勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,發(fā)票當(dāng)年就開(kāi)了,只是發(fā)票沒(méi)給到財(cái)務(wù)。當(dāng)時(shí)工程結(jié)束后,會(huì)計(jì)是從在建工程轉(zhuǎn)到了固定資產(chǎn)里面,并且按月折舊的。領(lǐng)導(dǎo)說(shuō)是現(xiàn)在收到發(fā)票了,要付款付給做工程的這家公司。那現(xiàn)在收到2022年的勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,我該怎么做賬呢?需要調(diào)整以前年度的賬嗎?
一般保證與履約保證有什么區(qū)別
請(qǐng)問(wèn)老師,租我公司房產(chǎn),租金付給公司股東個(gè)人了,給對(duì)方開(kāi)發(fā)票可以嗎
,有個(gè)問(wèn)題請(qǐng)教一下。公司代扣扣以前年度的個(gè)稅,員工離職了。做賬之后現(xiàn)在賬上是其他應(yīng)付款借方,月報(bào)上重分類(lèi)其他應(yīng)收款 怎么做平這個(gè)賬呢
股權(quán)轉(zhuǎn)讓認(rèn)繳制股東沒(méi)實(shí)繳,轉(zhuǎn)讓股權(quán)怎么申報(bào)處理需要交那些稅
實(shí)際工作中電腦上都需要填哪幾種表?
老師你好,請(qǐng)問(wèn)上個(gè)月留下的在產(chǎn)品,這個(gè)到了本月該怎么處理呀?
機(jī)械租賃合同是按實(shí)際結(jié)算金額算印花稅還是按合同金額算,合同金額都大于實(shí)際結(jié)算金額
老師請(qǐng)教一下:1??商品用于招待、正規(guī)分錄 借:管理費(fèi)用招待費(fèi) 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入。 再結(jié)轉(zhuǎn) 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸庫(kù)存商品。 (如果之前一直做成 借 管理費(fèi)用 招待費(fèi)貸庫(kù)存商品的話 將來(lái)審計(jì)大概會(huì)有什么影響 、目前小規(guī)模 ) 還有 2??如果現(xiàn)在我更改成正規(guī)分錄 之前申報(bào)過(guò) 企業(yè)所得稅的 是否會(huì)影響 3??快帳系統(tǒng)是否有一鍵報(bào)送稅務(wù)系統(tǒng)的。謝謝
已經(jīng)認(rèn)證申報(bào)的發(fā)票發(fā)現(xiàn)稅率開(kāi)錯(cuò)了,怎么處理?


那我們這也不給紙質(zhì)版的發(fā)票了。該怎么辦
你好, 可以到政務(wù)大廳辦理