您好!那不行,享受差額征稅的話(huà),只有差額部分可以開(kāi)專(zhuān)票

公司是一般納稅人,我們的項(xiàng)目是簡(jiǎn)易計(jì)稅,可以做差額征稅,因?yàn)橹暗臅?huì)計(jì)不懂,所以沒(méi)有做差額征稅,直接按開(kāi)票額交的增值稅,我之前的分包付款的發(fā)票,可以用在后面報(bào)增值稅做差額征稅扣除嗎
請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模旅游行業(yè) 開(kāi)票是否可以開(kāi)具 旅游服務(wù)大類(lèi)* 會(huì)務(wù)費(fèi)明細(xì)嗎,開(kāi)這個(gè)可以差額計(jì)稅嗎 旅游企業(yè)的餐費(fèi) 住宿費(fèi)等票據(jù)可以差額抵扣增值銷(xiāo)項(xiàng)專(zhuān)票嗎
專(zhuān)用發(fā)票可以差額征稅嗎? 旅游業(yè) 開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票3800??鄢~是3500,請(qǐng)問(wèn)申報(bào)增值稅是按3800,還是扣除后的300計(jì)算增值稅及附加稅。
小規(guī)模企業(yè)開(kāi)具了勞務(wù)派遣發(fā)票百分之五,差額征稅。申報(bào)增值稅的時(shí)候是按照差額繳納增值稅還是按照扣除差額扣除之前的收入繳納,申報(bào)表如何申報(bào)
甲方說(shuō)對(duì)于增值稅專(zhuān)用發(fā)票稅率不做要求,最終甲方只進(jìn)行稅差扣除,稅差扣除大小,包括增值稅及附加稅,按月所預(yù)交的企業(yè)所得稅是什么意思
老師你好 單位做個(gè)稅申報(bào)可以從左邊登錄嗎
請(qǐng)問(wèn)講義在哪里下載?
老師,我要給公司員工繳納社保,我以前沒(méi)做過(guò),員工是我們總公司的直營(yíng)店員工,那我繳納社保應(yīng)該在稅務(wù)系統(tǒng)上的總公司名下給他們繳納還是在他們直營(yíng)門(mén)店的稅務(wù)局系統(tǒng)上繳納呀,
老師,我在一個(gè)電腦上登錄個(gè)稅扣繳端,我看到了這樣的畫(huà)面,我該怎樣做
我單位將鋼廠轉(zhuǎn)爐投料擋渣的工作包給個(gè)體戶(hù)了,個(gè)體戶(hù)應(yīng)該給我單位開(kāi)具什么名稱(chēng)的發(fā)票
老師好!我跟商家定制了一套櫥柜,雙方是通過(guò)口頭約定談妥的,我付了定金和尾款,這個(gè)時(shí)候商家應(yīng)該給我開(kāi)票嗎?后來(lái)是商家違約了導(dǎo)致櫥柜不能生產(chǎn)交付,這種情況應(yīng)該怎么辦?
請(qǐng)問(wèn)老師,我們單位與一家單位合作,我們提供場(chǎng)地,對(duì)方單位提供充電樁,合作經(jīng)營(yíng)電動(dòng)汽車(chē)充電的業(yè)務(wù),日常是對(duì)方在經(jīng)營(yíng),我們年底按比例分紅。我們營(yíng)業(yè)執(zhí)照的經(jīng)營(yíng)范圍是檢測(cè),現(xiàn)在我們想變更,請(qǐng)問(wèn)老師,這項(xiàng)業(yè)務(wù)屬于什么營(yíng)業(yè)范圍呢?我們應(yīng)該新增什么項(xiàng)?
2021年10月成立的公司,需要申報(bào)2021年的殘保金嗎
小規(guī)模開(kāi)了3個(gè)點(diǎn)專(zhuān)票,報(bào)稅的時(shí)候是按1個(gè)點(diǎn)報(bào),還是3個(gè)點(diǎn)報(bào)呢
往年把簡(jiǎn)易計(jì)稅的進(jìn)項(xiàng)稅額抵進(jìn)項(xiàng)了,要改以前的申報(bào)表,那賬是不是也要反結(jié)賬回去改???


客戶(hù)要求開(kāi)專(zhuān)票。那只能全額計(jì)算了是吧
您好!是的,那就全額計(jì)算