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專用發(fā)票可以差額征稅嗎? 旅游業(yè) 開具增值稅專用發(fā)票3800。扣除額是3500,請(qǐng)問(wèn)申報(bào)增值稅是按3800,還是扣除后的300計(jì)算增值稅及附加稅。

2023-07-09 17:43
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-07-09 17:46

您好!那不行,享受差額征稅的話,只有差額部分可以開專票

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快賬用戶1332 追問(wèn) 2023-07-09 17:49

客戶要求開專票。那只能全額計(jì)算了是吧

頭像
齊紅老師 解答 2023-07-09 19:08

您好!是的,那就全額計(jì)算

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您好!那不行,享受差額征稅的話,只有差額部分可以開專票
2023-07-09
你好; 按照差額來(lái)報(bào)增值稅的;? ? 比如收到100 ; 支付80 ; 差額20來(lái)報(bào)增值稅的??
2023-07-10
同學(xué)你好 不含稅應(yīng)該是一樣
2022-06-20
你好,是差額征收,那是實(shí)際怎么交的規(guī)定,但是跟這個(gè)計(jì)算年銷售額是兩回事
2021-02-22
你好,按照減免后的金額計(jì)提
2021-02-03
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

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