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公司是一般納稅人,我們的項(xiàng)目是簡(jiǎn)易計(jì)稅,可以做差額征稅,因?yàn)橹暗臅?huì)計(jì)不懂,所以沒有做差額征稅,直接按開票額交的增值稅,我之前的分包付款的發(fā)票,可以用在后面報(bào)增值稅做差額征稅扣除嗎

2022-10-24 12:27
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-10-24 12:27

你好; 你們實(shí)際是什么業(yè)務(wù)的;? ? ? 建賬工程還是勞務(wù)派遣方面的??

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快賬用戶1765 追問 2022-10-24 12:28

建筑公司

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齊紅老師 解答 2022-10-24 12:28

?建筑公司的話;清包工可以簡(jiǎn)易計(jì)稅的; 如果有分包 可以差額的?

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快賬用戶1765 追問 2022-10-24 12:30

但是之前交增值稅沒有做差額,之前入賬的分包發(fā)票可以在后面報(bào)增值稅的時(shí)候填附表一的時(shí)候,扣除做差額征稅嗎

頭像
齊紅老師 解答 2022-10-24 12:33

?你好;? ? ? 不做的 ; 你 首先自己賬上和申報(bào)表要一致的;賬上沒有做差額; 不能申報(bào)按差額的??

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你好; 你們實(shí)際是什么業(yè)務(wù)的;? ? ? 建賬工程還是勞務(wù)派遣方面的??
2022-10-24
你們做成本的依據(jù)就是收到的發(fā)票不含稅金額
2022-04-07
同學(xué)你好 對(duì)的 按不含稅金額的差額
2022-04-06
你好;? ? ? ?可以差額報(bào)稅的??
2022-09-15
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