你好; 你們實(shí)際是什么業(yè)務(wù)的;? ? ? 建賬工程還是勞務(wù)派遣方面的??
我想咨詢一下,建安企業(yè)所說的差額扣除項(xiàng)目是不是只存在兩種情況,一種是一般納稅人按簡(jiǎn)易征收方式計(jì)稅的項(xiàng)目,分包部份可以差額扣除,別一種是小規(guī)模納稅人分包部份可以差額扣除。一般納稅人按一般計(jì)稅方法的項(xiàng)目分包部份不存在差額扣除。
你好,我們是簡(jiǎn)易征收一般納稅人,增值稅按差額繳納,我們分包開給我們的是普票,我們可以扣除嗎?還是說只能是專票
老師你好,我是一個(gè)一般納稅人公司,項(xiàng)目都是簡(jiǎn)易計(jì)稅差額征收,那分包單位給我開發(fā)票,我要是想差額繳納增值稅,我的分錄怎么做?
我們公司是一般納稅人,接了簡(jiǎn)易計(jì)稅的項(xiàng)目,沒有跨區(qū)域,我們給總包開了3個(gè)點(diǎn)的增值稅專用發(fā)票,相應(yīng)的分包給我開了增值稅專用發(fā)票,可以用相對(duì)應(yīng)的分包進(jìn)行差額征稅嗎
公司是一般納稅人,我們的項(xiàng)目是簡(jiǎn)易計(jì)稅,可以做差額征稅,因?yàn)橹暗臅?huì)計(jì)不懂,所以沒有做差額征稅,直接按開票額交的增值稅,我之前的分包付款的發(fā)票,可以用在后面報(bào)增值稅做差額征稅扣除嗎
你好,老師,老板想把個(gè)體戶改成一般納稅人,工商,稅務(wù)銀行分別怎么處理,還有個(gè)體戶收款碼就得改成對(duì)公的不能隨便收款了吧
老師,我剛提問的問題老師回答了,但我找不到哪里能看到?
老師,今天考試有個(gè)題是這樣的: 月初在產(chǎn)品成本150,本月發(fā)生完工產(chǎn)品成本500,本月完工產(chǎn)品成本600,問本月在產(chǎn)品成本?
客人已經(jīng)微信支付結(jié)賬了后面發(fā)現(xiàn)酒水沒喝完就把酒水的現(xiàn)金退給了她我對(duì)賬的時(shí)候是該把退的錢加進(jìn)去還是減出去
老師,利潤表里信用減值損失和資產(chǎn)減值損失都是負(fù)數(shù),需要調(diào)增,所得稅年報(bào)怎么填?
老師您好建筑施工企業(yè)收到的款項(xiàng)如何確定為預(yù)收款還是工程進(jìn)度款?
客人已經(jīng)微信結(jié)完帳后面酒沒喝完有退了現(xiàn)金給她我要怎么入賬呢
老師想問一下,增值稅申報(bào)表里面,是哪幾項(xiàng)相加等于全年所交的增值稅
公司外包出去的辦公樓如果沒有發(fā)票是否是按照成本價(jià)入賬?如果沒有是不是需要納稅調(diào)增加按照25%繳稅呢?
企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下,比如我發(fā)生一筆壞賬,應(yīng)收賬款少10萬。會(huì)計(jì)分錄我怎么做。資產(chǎn)負(fù)債表會(huì)顯示哪里變動(dòng)。利潤表哪里有變動(dòng)
建筑公司
?建筑公司的話;清包工可以簡(jiǎn)易計(jì)稅的; 如果有分包 可以差額的?
但是之前交增值稅沒有做差額,之前入賬的分包發(fā)票可以在后面報(bào)增值稅的時(shí)候填附表一的時(shí)候,扣除做差額征稅嗎
?你好;? ? ? 不做的 ; 你 首先自己賬上和申報(bào)表要一致的;賬上沒有做差額; 不能申報(bào)按差額的??