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我是小規(guī)模納稅人 第二季度開了1%不含稅34653.47的發(fā)票 那么是不繳納增值稅的 免稅銷售額那一項(xiàng) 我應(yīng)該填在第幾欄?

2023-07-09 15:19
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-07-09 15:21

普通發(fā)票的在第十欄里面填寫

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快賬用戶4261 追問 2023-07-09 15:34

老師 你幫我看下 我填到10欄里面產(chǎn)生稅額了

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快賬用戶4261 追問 2023-07-09 15:34

就是這樣的

就是這樣的
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齊紅老師 解答 2023-07-09 15:37

一到第八欄不要填寫,你是不是填寫了。

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快賬用戶4261 追問 2023-07-09 15:38

一鍵預(yù)填信息填了 所以就有稅額了

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齊紅老師 解答 2023-07-09 15:39

你好,截圖全部的看一下,你是不是在第一行,第二行,第三行填寫了。

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快賬用戶4261 追問 2023-07-09 15:39

我這個(gè)沒有增值稅 那意味著印花稅是不也不用交

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齊紅老師 解答 2023-07-09 15:40

和這個(gè)沒有關(guān)系的,增值稅和印花稅是分開的,你不交增值稅不一定不交印花稅

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快賬用戶4261 追問 2023-07-09 15:41

明白了 謝謝老師

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快賬用戶4261 追問 2023-07-09 15:45

老師第二季度的印花稅報(bào)在第一季度了 是不是需要更正一季度的印花稅報(bào)表了

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齊紅老師 解答 2023-07-09 15:53

申報(bào)還是按季度申報(bào)?

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快賬用戶4261 追問 2023-07-09 15:55

按季度申報(bào) 計(jì)稅金額是34563.21 計(jì)算的時(shí)候有10.15的印花稅 我轉(zhuǎn)到下一步提交申報(bào)的時(shí)候沒有稅了

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齊紅老師 解答 2023-07-09 15:56

那你可以修改的去修改更正申報(bào)

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普通發(fā)票的在第十欄里面填寫
2023-07-09
只填不含稅收入34653.47主表第10欄就是
2023-04-17
您好 請(qǐng)問 是開具的專票還是普票
2022-04-19
你好,填寫到第12欄里面就可以的。
2022-07-15
你好,計(jì)稅依據(jù)填寫的是206267碼,應(yīng)該填寫的是6188,你的增值稅才對(duì)。
2022-01-18
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