您好 是申報(bào)的時(shí)候銷項(xiàng)稅額少了.038對(duì)么
您好老師去年主營(yíng)業(yè)務(wù)收入多記了銷項(xiàng)稅正確在匯算清繳中如何調(diào)整今年還需要調(diào)整賬目嗎
請(qǐng)問(wèn)實(shí)收和主營(yíng)業(yè)務(wù)的收入沒(méi)有問(wèn)題,但是增值稅計(jì)算比實(shí)際繳納少了0.03,怎么調(diào)整呢
老師好,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入正好,但是銷項(xiàng)稅額少了0.38元,繳納增值稅就少了,這要怎么調(diào)整啊
發(fā)現(xiàn)去年的一張銷項(xiàng)發(fā)票入賬錯(cuò)誤了,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入入賬金額少記了2元,銷項(xiàng)稅額多記了2元,導(dǎo)致轉(zhuǎn)出未交增值稅多轉(zhuǎn)了2元元,應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸方有余額,請(qǐng)問(wèn)怎么調(diào)整
21年做了一筆分錄,借方應(yīng)收賬款,貸方主營(yíng)業(yè)務(wù)收入跟銷項(xiàng)稅,結(jié)果現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入當(dāng)時(shí)填錯(cuò)了多填了一千塊,導(dǎo)致銷項(xiàng)稅額減少了一千塊,這個(gè)進(jìn)行調(diào)整的話怎么做分錄啊,但是應(yīng)收賬款的總額是正確的
計(jì)提6月工資,但是6月份申報(bào)的是5月份的發(fā)放4月份的,這個(gè)稅扣除用4月份的工資表數(shù)據(jù)嗎
出口的產(chǎn)品種類太多太雜,報(bào)關(guān)單和采購(gòu)發(fā)票完全對(duì)不起來(lái),,這單我就不退稅,但是發(fā)票我不開(kāi),增值稅申報(bào)我直接按未開(kāi)票收入申報(bào)是不是可以
老師,賬上掛著的原材料-18萬(wàn) 賬上欠著法人其他應(yīng)付款18萬(wàn),可以直接做分錄:借其他應(yīng)付款 --18萬(wàn) 貸:原材料 18萬(wàn)嗎
和老板合作的一個(gè)非股東 要分紅 我們給他轉(zhuǎn)錢 他找?guī)讉€(gè)人做工資可以嗎
老師,箱包銷售繳納買賣合同印花稅嗎
老師,一般納稅人公司這個(gè)季度沒(méi)有業(yè)務(wù),那申報(bào)的資產(chǎn)負(fù)債表怎么填呢
企業(yè)執(zhí)行企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,2024年收到個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還1000元未申報(bào)增值稅,2025年6月更正申報(bào)了2024年增值稅56.60元。2024年收到個(gè)稅手續(xù)費(fèi)1000元時(shí)全額計(jì)入了其他收益,2025年6月補(bǔ)交更正申報(bào)的增值稅56.60元后,實(shí)際計(jì)入其他收益的應(yīng)該是1000-56.60=943.40。因更正申報(bào)后,2024年增值稅增加了56.60元,導(dǎo)致利潤(rùn)表中主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金(計(jì)提的附加稅費(fèi)10%)也增加了。請(qǐng)問(wèn)更正申報(bào)個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還增值稅后,年報(bào)資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表分別修改哪幾個(gè)科目?
老師 出售自己使用過(guò)的固定資產(chǎn) 不是3%減按2嗎 為啥都用1啊
老師,請(qǐng)問(wèn)稅務(wù)系統(tǒng)財(cái)務(wù)報(bào)表只需要3個(gè)月出一次嗎,做賬是每個(gè)月都出是嗎
老師,資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)等于利潤(rùn)表的哪個(gè)數(shù)據(jù)?
對(duì)啊,對(duì)啊,我就把銷項(xiàng)稅額直接增加了0.38但是主營(yíng)業(yè)務(wù)收入又少了,我就直接借銀行存款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入了,不知道對(duì)不對(duì)
不對(duì) 貸 營(yíng)業(yè)外收入-0.38 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 0.38
前面這樣寫(xiě)分錄就可以了