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21年做了一筆分錄,借方應收賬款,貸方主營業(yè)務收入跟銷項稅,結(jié)果現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)主營業(yè)務收入當時填錯了多填了一千塊,導致銷項稅額減少了一千塊,這個進行調(diào)整的話怎么做分錄啊,但是應收賬款的總額是正確的

2024-08-15 16:08
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-08-15 16:09

你好!你這個應該借主營業(yè)務收入,貸銷項稅

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快賬用戶6297 追問 2024-08-15 17:16

但是主營業(yè)務收入是多報了1000,是要貸借方主營業(yè)務收入-1000嗎

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齊紅老師 解答 2024-08-15 17:18

你好!借方是正數(shù),你寫貸方就負數(shù)

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快賬用戶6297 追問 2024-08-15 18:03

啊如果主營業(yè)收入在借方是正數(shù)不是導致收入更加變多了嗎

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齊紅老師 解答 2024-08-15 18:04

你好!借方正數(shù)是表示減少了。貸方才是增加

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快賬用戶6297 追問 2024-08-15 18:04

哦哦哦好的感謝

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齊紅老師 解答 2024-08-15 18:06

你好!不用客氣的了

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你好!你這個應該借主營業(yè)務收入,貸銷項稅
2024-08-15
你好,根據(jù)你的描述,現(xiàn)在的調(diào)整分錄是 借:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)155339.81—146788.99, 貸:以前年度損益調(diào)整—主營業(yè)務收入155339.81—146788.99
2022-03-21
您好,借:預收賬款 (負) 貸:主營業(yè)務收入 (負) 2個分錄綜合就是 借:銀行 貸主營業(yè)務收入貸 應交銷項稅
2025-05-09
借以前年度損益調(diào)整6 應交稅費進項稅額,4貸應收賬款10
2022-01-26
您好 貸:以前年度損益調(diào)整 -13000 貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 13000 借:利潤分配-未分配利潤 13000 貸:以前年度損益調(diào)整 13000
2021-01-28
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