你好!你這個應該借主營業(yè)務收入,貸銷項稅
20年有一筆業(yè)務本來預收了一筆款項,開票時忘記那筆預收了,做到應收賬款里面了,現(xiàn)在要調(diào)整的話怎么寫分錄?這個是之前的分錄1.預收時:借:銀行存款 9500貸:預收賬款9500 2.開票時:借:應收賬款31800 貸:主營業(yè)務收入30000 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)1800
21年做了一筆分錄,借方應收賬款,貸方主營業(yè)務收入跟銷項稅,結(jié)果現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)主營業(yè)務收入當時填錯了多填了一千塊,導致銷項稅額減少了一千塊,這個進行調(diào)整的話怎么做分錄啊,但是應收賬款的總額是正確的
23年一筆預收款記錯了,記的借銀行存款貸主營業(yè)務收入。24年開了票,分錄寫的借預收賬款貸主營業(yè)務收入貸應交銷項稅,導致余額表預收賬款借方有余額。25年五月才發(fā)現(xiàn)錯誤,小企業(yè)會計準則,應該怎么調(diào)整
個人獨資企業(yè)出售固定資產(chǎn)的收入在申報經(jīng)營所得中也要加入嗎?
老師,一季度開票是個負數(shù),二季度是0,這個財務報和所得稅申報表,這數(shù)就按負數(shù)寫?
老師,您好,咱們稅負率倒算的成本,是采購成本還是主營業(yè)務成本?如果是采購成本,采購材料稅率13%,采購運輸稅率9%,稅負率都是一樣的嗎
第3問確認企業(yè)所得稅應納所得調(diào)整不應該是調(diào)減48萬嗎?因為會計利潤已確定60萬,分5年,那今年不是稅法上多確認了48萬嗎?
采購一批貨物,采購100個,送10個,合同金額3100元,折扣2000,實際付款1100,那貨物的成本算10元每個,還是11每個,1送的10個為0
核定征收的個體戶經(jīng)營所得個稅也需要繳納嗎?
請問2季度新成立的小規(guī)模納稅人企業(yè),發(fā)票和銀行賬戶數(shù)據(jù)都為零(沒開票,沒流水)的情況,報季度報表的時候就應該都是零對嗎?
P_0(1-f) = \\sum_{t=1}^n \\frac{D}{(1+K_s)^t}這個公式中級財管會考嗎?是以什么形式考的?
電纜,鋼板購銷合同付款入賬都需要哪些附近
老師,請教一個問題!個體工商戶季度報稅,除了報增值稅,是不是還要報經(jīng)營所得?
但是主營業(yè)務收入是多報了1000,是要貸借方主營業(yè)務收入-1000嗎
你好!借方是正數(shù),你寫貸方就負數(shù)
啊如果主營業(yè)收入在借方是正數(shù)不是導致收入更加變多了嗎
你好!借方正數(shù)是表示減少了。貸方才是增加
哦哦哦好的感謝
你好!不用客氣的了