你好;? ? 那你調(diào)整即可 ; 借銷項稅? 貸以前年度損益調(diào)整- 主營業(yè)務(wù)收入;? ? 然后? 你把銷項稅借方結(jié)轉(zhuǎn)了;然后? 你這個 多做了 ; 那你多繳納了稅費嗎?
比方說去年增值稅有一個月進項少結(jié)轉(zhuǎn)了一塊錢,轉(zhuǎn)出未交增值稅多了一塊錢,轉(zhuǎn)出未交增值稅轉(zhuǎn)到未交增值稅又多了一塊錢,然后次月交的稅金額是對的,然后我當(dāng)年是按圖片分錄這么調(diào)的,導(dǎo)致現(xiàn)在轉(zhuǎn)出未交增值稅余額是貸方兩塊錢,請問今年我怎么調(diào)
老師,我們是小規(guī)模,開專票,之前會計記賬借主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅,貸應(yīng)收;結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅,借應(yīng)交稅費增值稅,轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅未交稅金;交稅,借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅未交稅金,貸銀存 。這樣銷項稅明細一直有余額,轉(zhuǎn)出未交增值稅也有余額,是不是丟了一步結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅,如果不做這一步分錄,對不對
發(fā)現(xiàn)去年的一張銷項發(fā)票入賬錯誤了,主營業(yè)務(wù)收入入賬金額少記了2元,銷項稅額多記了2元,導(dǎo)致轉(zhuǎn)出未交增值稅多轉(zhuǎn)了2元元,應(yīng)交稅費-未交增值稅貸方有余額,請問怎么調(diào)整
老師,上個月收貨時,進項稅額多記了2元,“庫存商品_銷售庫存”少記了2元,這個月想調(diào)賬,調(diào)賬分錄為“ 借:庫存商品_銷售庫存 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額。 我想問一下,進項稅金額調(diào)減,是記借方負數(shù)-2,不記貸方正數(shù)吧?另外,是否需要“未交增值稅”科目去調(diào)?
你好老師:我2-10月進項稅額合計130635.24元,我之前沒記入帳上,我于10月記會計分錄借:應(yīng)交稅費-未交增值稅130634.24元,貸應(yīng)交稅費一進項稅額,2-7月開出專票,8月記了一筆借:應(yīng)交稅費一銷項稅額56170.24元,貸:應(yīng)交稅費,未交增值稅56170.24元。10月開出一筆專票:借應(yīng)交稅費銷項稅額42028.06元,貸:應(yīng)交稅費未交增值稅42028.06元。我現(xiàn)在對了帳本上的進項稅、和銷項稅額稅和稅務(wù)平臺上每個月進項銷項稅都相符?,F(xiàn)在我?guī)ど线M項稅額為21897.88元,應(yīng)交稅費未交增值稅-32436.94元。稅務(wù)平臺上我進項稅的余額實際為53334.82。這個是正確的嗎
計提社保時,計提了14個人的其他應(yīng)收款個人社保部分,但發(fā)工資時,因有一個員工離職,同事沒有扣除個人社保金額,直接發(fā)放了,那做發(fā)放工資賬的時候,其他應(yīng)收款個人社保部分就有余額,這筆賬應(yīng)該怎么做
24年計提的,25年收到發(fā)票啦,那發(fā)票時附再24年還是25年,然后記賬憑證是啥
老師,公司給員工繳納5月份的社保(公司第一次給員工繳納社保,新員工),申報的時候選擇稅款所屬期起:2025年5月;稅款所屬期止:2025年5月,為什么繳費期限是2025年6月30日呢?我現(xiàn)在想要繳納5月份的社保,繳費期限不應(yīng)該是5月25日或者5月底結(jié)束嗎?還是我申報的時候稅款所屬期填錯了嗎?請老師指教呢
老師,我想請教一下,我的預(yù)收賬款不平,應(yīng)該怎么做呢?
老師,晚上好!我想請教一下
個稅首次忘交 是不是不用罰滯納金
老師,請問一下,申請出口食品生產(chǎn)企業(yè)備案,需要先辦個電子口岸卡是嗎?那要怎么申請呢?個體戶可以申請這個備案嗎?
老師你好。請問25年1月補繳的2024年7-12月的養(yǎng)老保險,匯算清繳算24年還是25年
個稅除了在個稅APP能查看交沒交費。電子稅務(wù)局里能看到嗎?
匯算清繳后補繳的稅款應(yīng)該如何做賬,是否影響利潤