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發(fā)現(xiàn)去年的一張銷項發(fā)票入賬錯誤了,主營業(yè)務(wù)收入入賬金額少記了2元,銷項稅額多記了2元,導(dǎo)致轉(zhuǎn)出未交增值稅多轉(zhuǎn)了2元元,應(yīng)交稅費-未交增值稅貸方有余額,請問怎么調(diào)整

2023-08-18 15:59
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-08-18 16:01

你好;? ? 那你調(diào)整即可 ; 借銷項稅? 貸以前年度損益調(diào)整- 主營業(yè)務(wù)收入;? ? 然后? 你把銷項稅借方結(jié)轉(zhuǎn)了;然后? 你這個 多做了 ; 那你多繳納了稅費嗎?

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你好;? ? 那你調(diào)整即可 ; 借銷項稅? 貸以前年度損益調(diào)整- 主營業(yè)務(wù)收入;? ? 然后? 你把銷項稅借方結(jié)轉(zhuǎn)了;然后? 你這個 多做了 ; 那你多繳納了稅費嗎?
2023-08-18
你好,學(xué)員,就是進項稅借方負數(shù)的
2023-09-02
借利潤分配未分配利潤 貸應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅銷項 ?匯算納稅調(diào)增
2024-08-12
貸銷項稅額0.01? 貸主營業(yè)務(wù)收入 -0.01? 這個可以1,2合并調(diào)這個,
2021-01-08
調(diào)整應(yīng)交營業(yè)稅余額: 借:應(yīng)交稅金 - 應(yīng)交增值稅 - 進項稅額調(diào)整 676.51 貸:應(yīng)交稅金 - 應(yīng)交營業(yè)稅 676.51 調(diào)整留抵稅額轉(zhuǎn)出錯誤: 借:應(yīng)交稅金 - 應(yīng)交增值稅 - 轉(zhuǎn)出未交增值稅 24504.22 應(yīng)交稅金 - 城建稅 432.64 教育費附加 308.43 地方教育費 206.56 貸:利潤分配 - 未分配利潤 24775.34 應(yīng)交稅金 - 應(yīng)交營業(yè)稅 676.51
2024-12-06
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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