您好 請(qǐng)問一季度的暫估費(fèi)用取得發(fā)票了嗎

老師,我有個(gè)更棘手的問題,幫我看看可以嗎?有個(gè)文化傳媒企業(yè),19年9月份的時(shí)候暫估了一筆費(fèi)用,當(dāng)時(shí)有收入,但是我沒暫估成本,全部都暫估成費(fèi)用了,成本為0,但是我朋友說去年有因?yàn)槌杀臼?的企業(yè)被查了,是小規(guī)模,手工賬,她建議我回去把第四季度的報(bào)表改一下,做一張紅字發(fā)票沖回那張暫估的費(fèi)用,然后再做一張暫估的憑證,一部分做成成本,一部分做成費(fèi)用,這個(gè)企業(yè)也是發(fā)票沒全回來,需要做調(diào)增,您幫我分析一下這樣做行不行?
老師 我三季度做了暫估成本 做了一部分 借:主營業(yè)務(wù)成本-暫估成本 貸:應(yīng)付賬款-暫估成本 另一部分是 借 管理費(fèi)用-服務(wù)費(fèi) 貸:應(yīng)付賬款-暫估成本 做兩部分是因?yàn)槿绻甲鲋鳡I業(yè)務(wù)成本的話 成本大于收入了 老師 您看我的想法有錯(cuò)嗎 這樣做可以嗎 還是應(yīng)該怎樣做
第一季度里。公司沒有做賬,我根據(jù)數(shù)據(jù)預(yù)填寫了數(shù)據(jù)進(jìn)行了財(cái)務(wù)報(bào)表報(bào)送填寫。本季度把賬務(wù)完善后。填報(bào)資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)。自動(dòng)提取了上次的數(shù)據(jù)為年初數(shù)。我是否可以在本次的財(cái)務(wù)報(bào)表里直接填寫正確數(shù)據(jù)?上期數(shù)據(jù)要如何進(jìn)行修改?
公司成立一直沒有做賬。第一季度報(bào)稅是暫估了管理費(fèi)用。填報(bào)了數(shù)據(jù)。這個(gè)月我接手后。賬務(wù)全部完善報(bào)送財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí)發(fā)現(xiàn)有第一季度的這個(gè)數(shù)據(jù)是年初數(shù)。我是否可以按照正確的財(cái)務(wù)報(bào)表直接填寫數(shù)據(jù)報(bào)送,前面的那個(gè)數(shù)據(jù)還需要如何處理?
公司成立一直沒有做賬。第一季度沒有做賬暫估了管理費(fèi)用進(jìn)行了財(cái)務(wù)報(bào)表報(bào)送。本季度全部賬務(wù)完善后。第一季度暫估的管理費(fèi)用要如何進(jìn)行操作?
您好,老師,稅務(wù)系統(tǒng)提示 我們申報(bào)的三季度增值稅銷售收入少于在互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)企業(yè)向稅務(wù)機(jī)關(guān)報(bào)送的收入金額 是什么意思呀?我查查申報(bào)的收入也是三季度的開票收入呀
我們公司是汽車銷售有限公司,我們公司賣保險(xiǎn)給客戶的時(shí)候,送了100塊錢代金券給客戶,然后這個(gè)成本。算進(jìn)了我們續(xù)保的成本,客戶拿著代金券去做保養(yǎng),抵扣了100塊錢出來,應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理?
年度納稅調(diào)整稅務(wù)和會(huì)計(jì)怎么進(jìn)行
員工借其他應(yīng)收款還款時(shí)間最遲是什么時(shí)候,最早什么時(shí)候能再借
自然人電子稅務(wù)局有手機(jī)版的嗎?只有電腦才能有自然人電子稅務(wù)局嗎?
老師好,資本化工資和費(fèi)用話工資分別都用在什么地方
我公司銀行付B公司75萬,股權(quán)轉(zhuǎn)讓。 我公司如何做賬?用交多少印花稅?具體做賬的分錄如何寫?
在會(huì)計(jì)方面,現(xiàn)在做的工作是會(huì)計(jì),有初級(jí)證,除了中級(jí)職稱要考(注會(huì)、高級(jí)根本考不過,也不考慮),還能考什么證會(huì)有價(jià)值?比如審計(jì)師?稅務(wù)師?經(jīng)濟(jì)師?有什么好的學(xué)習(xí)方法和哪個(gè)更性價(jià)比高
公司租我的車,一年一萬二,從2016至2025年共計(jì)十年12萬,現(xiàn)在才結(jié)算,我怎么給對(duì)方代開發(fā)票?一年一開還是一次12萬都能開出來?
員工個(gè)人社保,也是由公司去交,這部分如何做分錄


是社保款支出
沒有發(fā)票
那就是不是暫估的 是實(shí)際發(fā)生的 不需要再處理啊
關(guān)鍵是我本月按著第二季度的財(cái)務(wù)報(bào)表填寫數(shù)據(jù),資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)年初數(shù)和利潤(rùn)表中本年累計(jì)的數(shù)據(jù)和實(shí)際的財(cái)務(wù)報(bào)表里數(shù)據(jù)就不一致了。這種是否有影響?
您前面一直沒有做賬 現(xiàn)在開始做了?
他們公司成立到現(xiàn)在都沒有做賬。第一季度就按繳社保的金額填寫了管理費(fèi)用這塊的數(shù)據(jù)。這個(gè)季度我接手。賬務(wù)完善后填寫財(cái)務(wù)報(bào)表呢才發(fā)現(xiàn)有期初這一筆數(shù)據(jù)。這個(gè)我財(cái)務(wù)報(bào)表要如何填寫?
那您要把上個(gè)月的管理費(fèi)用這塊在利潤(rùn)表紅沖后再填寫
第一次遇到這種情況?要如何進(jìn)行紅沖?請(qǐng)老師指導(dǎo)一下?
填利潤(rùn)表的時(shí)候 比如上期您填了20 本期管理費(fèi)用您做的 包含了上期的20 累計(jì)是50 本期發(fā)生額就只需要填30 然后累計(jì)就是50
那資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)里如何進(jìn)行修改?
?比如前面季度是20 本季度期末就是直接填50