同學(xué)你好 按折扣后的金額
老師,我們公司和B公司簽了一份30萬的合同。B公司只開30萬的專用發(fā)票給我們。對(duì)方給我們提供38萬的貨物,我們付38萬的款給對(duì)方。財(cái)務(wù)這邊應(yīng)該怎么做賬?
你好。老師,我們公司購進(jìn)一批貨物,10萬,對(duì)方當(dāng)時(shí)沒給我們開發(fā)票也沒有發(fā)貨,當(dāng)時(shí)我們借記預(yù)付,貸銀行存款,后來他們給我們開進(jìn)來9萬發(fā)票,還差10萬發(fā)票,這個(gè)我們?cè)趺醋龇咒浫胭~
老師 我們進(jìn)一批貨30萬 然后他們折扣優(yōu)惠5000元 我們匯款29.5萬 但是對(duì)方發(fā)票還給我們開30萬 那我付款和發(fā)票金額不等 這樣怎么記賬
老師請(qǐng)教一下,這個(gè)難倒我了。 我們公司是付預(yù)付款給廠家進(jìn)貨的。貨也不用發(fā)給我們,直接就幫我們一件件代發(fā)了。一年下來只要我們進(jìn)貨金額完成目標(biāo)就有30萬的返利可以拿 。但這返利也沒有轉(zhuǎn)給我們。而是直接就放到我們付給他們的預(yù)付款賬他們那個(gè)發(fā)貨平臺(tái)的虛擬戶里了。相當(dāng)于返利只能給我們用來進(jìn)貨。 ChunYan.C: 那相當(dāng)于我付了100萬,加上對(duì)方給的30萬返種,我的預(yù)付款里就是130萬可用。 在每次開票時(shí),這30萬會(huì)分批票折在發(fā)票里。請(qǐng)問這個(gè)返利我司怎么入賬才能體現(xiàn)出來? 1.收到發(fā)貨平臺(tái)的賬號(hào)上多出可用的30萬返利時(shí)我怎么入賬? 2.收到廠家票折的發(fā)票時(shí)我又怎么入賬?
老師,我們的代理商搞推廣活動(dòng)我們會(huì)給予一定的補(bǔ)貼,現(xiàn)在對(duì)方說這筆補(bǔ)貼用來抵他們的貨款,發(fā)票已經(jīng)開過來。就是假如他們訂貨10萬元,補(bǔ)貼款是3萬,然后他們已經(jīng)開了3萬元的推廣發(fā)票給我們,本來這3萬元要付給他們,但他們說拿來抵貨款,那就是他們訂的這批貨再付7萬元就可以,我們?cè)撛趺催M(jìn)行賬務(wù)處理
老師好,小規(guī)模今年是開業(yè)第五年,之前幾年企業(yè)所得稅都是虧損,請(qǐng)問第三季度本年利潤余額在貸方,申報(bào)第三季度企業(yè)所得稅時(shí),會(huì)交稅嗎?季度企業(yè)所得稅申報(bào)表第24欄彌補(bǔ)以前年度虧損額可以手動(dòng)填寫嗎
老師 個(gè)體戶變成查賬征收 當(dāng)月個(gè)體戶銷售收入,都是自然人的,自然人不需要發(fā)票,故銷售收入都沒有開票,當(dāng)月一個(gè)月的收入沒有開票如何做賬呢
老師,公司來審計(jì)是什么意思?審計(jì)后稅局還會(huì)查賬嗎
出口退稅申報(bào),如果10月份申報(bào)期內(nèi)申報(bào)出口退稅的話,退稅申報(bào)表可以先提前先填寫和自檢嗎,等到增值稅辦完后,就提交申報(bào)出口退稅表
老師,麻煩幫我看下,六月份收到紅字發(fā)票,我做的憑證是沖庫存和應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng),然后七月份的申報(bào)表里抵扣出來后,我應(yīng)該怎么做?我6月份是不是就做錯(cuò)了?
單價(jià)是3700的模具,入固定資產(chǎn)么?
會(huì)計(jì)分錄怎么寫啊。希望詳細(xì)點(diǎn)
老師,請(qǐng)問一下我報(bào)增值稅,但是系統(tǒng)出來的數(shù)據(jù)銷賬是錯(cuò)的,這個(gè)應(yīng)該怎么弄呀
酒店的花卉租賃養(yǎng)護(hù)服務(wù)合同要交印花稅嗎
老師,如果每一道工序的時(shí)間都能計(jì)算準(zhǔn)確,用工時(shí)法計(jì)算產(chǎn)品成本最準(zhǔn)確是嗎?
但是發(fā)票收到的 含稅金額是30萬
同學(xué)你好 那你算成不含稅的
不含稅的不用算啊 發(fā)票里面就是有不含稅金額, 我是說銀行付款29.5萬 發(fā)票收到30萬 這樣還有 借貸金額不相等 要怎么處理
這個(gè)要相等呀 不相等怎么行 差額計(jì)入營業(yè)外
好的 就是要問你不相等怎么處理啊 不然我問啥 哈哈
計(jì)入營業(yè)外就可以了 嗯嗯 我的意思是借貸不相等提交不了分錄