你好 你們做 借應收賬款10 貸主營業(yè)務收入 10 借 主營業(yè)務成本3 貸 應付賬款3 借 應付賬款3 貸應收賬款3 抵扣一下的哈
老師。我們公司今年3月份訂了一批鋼材,付了定金,對方期間已經把鋼材給我們做好了,但是我們一直沒有提貨,后來就不要這批鋼材了,想跟他結束這個合同,但是對方說他們產生了損失,要扣我們的定金,現在6萬的定金只退回來3萬多,老板說這2萬多沒退的錢他們不給我們開發(fā)票,問我咋做賬,這種他應該不用給我們開發(fā)票吧,另外咋做賬呢?
老師,我們的代理商搞推廣活動我們會給予一定的補貼,現在對方說這筆補貼用來抵他們的貨款,發(fā)票已經開過來。就是假如他們訂貨10萬元,補貼款是3萬,然后他們已經開了3萬元的推廣發(fā)票給我們,本來這3萬元要付給他們,但他們說拿來抵貨款,那就是他們訂的這批貨再付7萬元就可以,我們該怎么進行賬務處理
老師你好,我想問下,我們以前跟代賬公司簽訂的合同幫我們辦理資質,現在資質一直沒有辦理下來,我們就提起訴訟,當時我們已經給代賬公司打過一筆預付款是3萬元,這3萬元他們已經開過票我們也已經做過費用了?,F在判定他們給我們退1萬元,這1萬元計入什么科目?
老師,公司是總代理商,我們的二級代理商銷售產品或者做推廣活動我們要給予補貼?,F在的問題是好幾家二級代理商說補貼款就不用付給他們了,拿來抵貨款,就是假如補貼是2萬元,他們訂5萬元貨,那么他們只需再付3萬給我們就行,請問我該怎么進行賬務處理?
樸老師,有個問題是這樣的,我們的二級代理商銷售物品或者推廣活動我們會給補貼,但有些二級代理說不需要把款付給他們,拿來抵貨款就行,23年就有這種情況,A二級代理商補貼款有5萬,他們訂貨30萬,所以實際支付25萬過來,我們給了30萬貨。當時我們是按30萬發(fā)票開給他們,但感覺好像不對,現在發(fā)現這個問題該怎么調整呢?
老師,假設我開回來的發(fā)票是1500,我只報銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
現在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細說說不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費等備用,在打款時應該備注什么
企業(yè)年度利潤表資產減值損失為負數,做匯算清繳時需要在納稅調整明細表第33行填證書調整嗎
老師,手工帳登資產負債表時數字后面的小數點就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個零嗎
老師我4月份計提的工資,現在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時我也要報4月的個稅,個稅的具體數字我也算不清,我就在想我把四月的應發(fā)工資數填在個稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個稅,我在照抄系統(tǒng)上的個稅做實發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費未付款,但是我做分錄的時候,用庫存現金支付了 現在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計金額轉到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現在從事會計記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
那他們開這張發(fā)票我們還是可以用的是吧?在我的理解來說,相當于優(yōu)惠返利,然后我們開紅沖發(fā)票給他們就可以,而不是他們開發(fā)票給我們
你好? 我這個是他們開了發(fā)票給你們 你們做成本的? 后面去抵扣收入的?
那我們開給他們的發(fā)票還是按10萬來開是嗎,而不是7萬?
你好 是得? 你按照你的合同協(xié)議價格正常開發(fā)票就可以的
還是不夠理解,相當于我們給他們優(yōu)惠了,收入少了3萬,但成本還是不變吧?
你好,成本多3萬,收入還是10,成本收入抵減,成本沒有了,收入是7萬
加油 等你的好評哦
那我們現在開10萬發(fā)票出去不是相當于收入是10萬嗎
你好,是的,開票是10萬,但是收到發(fā)票3萬,就是應收應付抵扣,你們還要付他們7萬
不是,老師,是他們跟我們拿貨,本來是他們要付10萬給我們,但他們拿3萬的補貼款抵了,他們只需再付7萬給我們,不是我們要付7萬給他們
你好? 那就是我搞錯了供應商跟客戶的? 思路還是那個思路的哈? 你抵扣了之后只付7萬給他們的?
加油,等你的好評哦
我還是有點懵,不過也要謝謝老師,我再捋一捋,之后再問吧
你好,你先琢磨一下哈,不要急慢慢來