你好,增值稅申報(bào)的時(shí)候,按正數(shù)收入減去負(fù)數(shù)收入之后的收入金額申報(bào)?
請(qǐng)問(wèn)老師 我公司是購(gòu)買(mǎi)方 收到的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票在2月份已認(rèn)證了 現(xiàn)在由于價(jià)格不同銷(xiāo)售方要求我方把已認(rèn)證的發(fā)票做紅字發(fā)票 這個(gè)紅字發(fā)票后 我在申報(bào)3月份增值稅的時(shí)候要怎么處理?
請(qǐng)問(wèn)下老師,本月開(kāi)了沖紅發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)負(fù)數(shù)銷(xiāo)售額在電子稅務(wù)局增值稅申報(bào)時(shí)填在哪里呢,我看系統(tǒng)帶出來(lái)的開(kāi)票金額是沒(méi)有扣掉負(fù)數(shù)銷(xiāo)售額的,沖紅開(kāi)的稅率有好幾個(gè),請(qǐng)問(wèn)怎么填呢
老師,請(qǐng)問(wèn)公司把以前差額征收發(fā)票開(kāi)具紅字發(fā)票,導(dǎo)致本月出現(xiàn)負(fù)數(shù)稅額和抵扣額大于銷(xiāo)售金額的情況,申報(bào)增值稅的時(shí)候提醒抵扣額不能大于銷(xiāo)售額這個(gè)要怎么處理
請(qǐng)問(wèn)銷(xiāo)售方開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票沖紅前面月份的銷(xiāo)售,在申報(bào)增值稅的時(shí)候要做什么處理嗎?
我方購(gòu)買(mǎi)方7月份開(kāi)具了銷(xiāo)售折讓的紅字增值稅信息表,7月銷(xiāo)售方未開(kāi)具出負(fù)數(shù)專(zhuān)票,8月份報(bào)增值稅比對(duì)不成功,說(shuō)需要填寫(xiě)進(jìn)賬稅額轉(zhuǎn)出數(shù)據(jù),我是8月份申報(bào)7月份增值稅時(shí)填寫(xiě)進(jìn)賬稅額轉(zhuǎn)出,負(fù)數(shù)發(fā)票放在8月份的賬務(wù)處理里面這樣可以嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)我設(shè)置了SUMIFS函數(shù),為什么拉下來(lái)的公式數(shù)值和第一行一樣,加了絕對(duì)引用,但都是列的絕對(duì)引用啊
老師,我在一家代理記賬公司,只代理一家。老板有兩家代理記賬公司,我在其中一家,現(xiàn)在稅務(wù)局要求一家代理記賬公司必須有五家以上業(yè)務(wù),我登錄稅務(wù)局系統(tǒng)的時(shí)候發(fā)現(xiàn),我現(xiàn)在名下能查到四家,但只有一家是我申報(bào)的。這個(gè)對(duì)我有影響嗎?
公司向個(gè)人或者股東借款,哪個(gè)才是要在當(dāng)年度12.30前還的。
老師,有些公司,他申報(bào)員工個(gè)稅,但是不買(mǎi)社保,也沒(méi)有稅局或者社保局打電話追繳的?
為什么利潤(rùn)留存就是增加的所有者權(quán)益?
這道題為什么標(biāo)答給的是abc,題干中哪里涉及到職能啦?也沒(méi)有說(shuō)潛心鉆研某個(gè)業(yè)務(wù)單位,降低成本,技術(shù)產(chǎn)品創(chuàng)新啥的為什么會(huì)選bc不選d???
高新技術(shù)企業(yè)的輔助賬根據(jù)項(xiàng)目怎么歸集人工,工資及直接投入的成本,需要注意那些
1.請(qǐng)教一下法人的房子出租給單位用,需要開(kāi)具什么類(lèi)型的發(fā)票?2.私車(chē)公用需要開(kāi)具什么類(lèi)型的發(fā)票?如果車(chē)子過(guò)到單位名下,是不是就不用開(kāi)具發(fā)票了
借款費(fèi)用:其他條件都滿(mǎn)足,就是借入后一個(gè)月后開(kāi)始用錢(qián),那么資本化開(kāi)始時(shí)是借入時(shí),還是一個(gè)月后呢?
建筑行業(yè)算毛利的時(shí)候,主營(yíng)業(yè)務(wù)成本里面稅金嗎?
減去之后,還是負(fù)數(shù)哦,這樣申報(bào)有沒(méi)有什么問(wèn)題?
你好,減去之后是負(fù)數(shù),會(huì)導(dǎo)致無(wú)法申報(bào)的 你紅沖發(fā)票的金額,不應(yīng)當(dāng)超過(guò)開(kāi)具的藍(lán)字發(fā)票金額啊?