你好;? ?你認(rèn)證了。? 購(gòu)買(mǎi)方開(kāi)紅字信息表 ;銷(xiāo)售方開(kāi)紅字發(fā)票;? 你? ?要轉(zhuǎn)出處理哈??

我想問(wèn)下,我是購(gòu)買(mǎi)方11月發(fā)票已認(rèn)證,12月退回銷(xiāo)售方,銷(xiāo)售方先申請(qǐng)的紅字信息表后開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票,我方申請(qǐng)的紅字信息表撤銷(xiāo),現(xiàn)在報(bào)稅時(shí)我在表2的20欄填進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,申報(bào)時(shí)顯示與紅字信息表顯示不符,那我在報(bào)稅時(shí),應(yīng)該在哪里填寫(xiě)呢,紅字發(fā)票不用認(rèn)證吧
老師,有個(gè)問(wèn)題咨詢(xún)一下,我司這個(gè)月沖紅了一份已認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,并且收到銷(xiāo)售方開(kāi)具的紅字發(fā)票跟藍(lán)字發(fā)票了,我收到這兩份發(fā)票要怎么做賬呢
老師我們是購(gòu)買(mǎi)方上個(gè)月購(gòu)買(mǎi)的貨物進(jìn)項(xiàng)稅額我們已抵扣 現(xiàn)在我們購(gòu)買(mǎi)方申請(qǐng)紅字發(fā)票然后給銷(xiāo)售方 然后銷(xiāo)售方開(kāi)具紅字發(fā)票 然而紅字發(fā)票是6月分的 現(xiàn)在我7月怎樣做賬 已抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額要轉(zhuǎn)出系統(tǒng)6月份計(jì)入沒(méi)
請(qǐng)問(wèn)老師 我公司是購(gòu)買(mǎi)方 收到的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票在2月份已認(rèn)證了 現(xiàn)在由于價(jià)格不同銷(xiāo)售方要求我方把已認(rèn)證的發(fā)票做紅字發(fā)票 這個(gè)紅字發(fā)票后 我在申報(bào)3月份增值稅的時(shí)候要怎么處理?
你好,老師,我們是購(gòu)買(mǎi)方,收到了一張發(fā)票,然后4月我已經(jīng)認(rèn)證了,5月我們收到專(zhuān)票,發(fā)現(xiàn)票開(kāi)錯(cuò)了,這個(gè)時(shí)候要申請(qǐng)紅字信息表,銷(xiāo)售方可以申請(qǐng)紅字發(fā)票嗎
老師你好!導(dǎo)地預(yù)繳一般納稅人填報(bào)增值稅是填報(bào)含稅數(shù)據(jù)還是填寫(xiě)不含稅收入,老師指導(dǎo)一下,是建筑工程,怎樣操作
老師請(qǐng)教一下,個(gè)人出售黃金需要繳稅嗎
老師你好!我公司2024年12月出口一筆貨物,在2025年9月份申報(bào)出口退稅,請(qǐng)問(wèn),會(huì)不會(huì)存在稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)?謝謝!
我是債權(quán)人,看到債務(wù)公司要求注冊(cè)資本金減資,作為債權(quán)人應(yīng)該怎么做?
應(yīng)納稅暫時(shí)性差異不是當(dāng)期調(diào)減嗎?為什么還要加?
年終關(guān)賬要做哪些工作
請(qǐng)問(wèn)老師,甲單位本期購(gòu)買(mǎi)家具5萬(wàn)元(包含很多,柜子、椅子等)可以直接進(jìn)入費(fèi)用吧,無(wú)需放固定資產(chǎn)核算對(duì)吧。因?yàn)檫@些用品,都是給出租的房屋購(gòu)置的,所以直接計(jì)入成本了。
老師資產(chǎn)總額怎么控制5千萬(wàn),利潤(rùn)總額怎么控制300萬(wàn),每年幾月份大學(xué)開(kāi)始算,
老師,殘保金人員的計(jì)算,請(qǐng)教下您,公司簽了幾個(gè)兼職人員,就只拿銷(xiāo)售提成沒(méi)有基本工資,申報(bào)了個(gè)稅沒(méi)交社保,這幾個(gè)人計(jì)入殘保金人數(shù)嗎
請(qǐng)問(wèn)老師。乙單位是甲單位下屬的公司,乙單位的財(cái)審和稅審的合同是與甲簽訂的,也是甲單位支付的,也是甲單位委托審計(jì)公司的。請(qǐng)問(wèn)甲單位列支的這些乙的審計(jì)費(fèi),是可以在甲單位稅前扣除的么?


老師 我填好了紅字信息表,銷(xiāo)售方如果在3月份沒(méi)開(kāi)具紅字發(fā)票給我 那么要不要轉(zhuǎn)出處理
?你好 ;? ? ? 開(kāi)了紅字信息表 是必須要轉(zhuǎn)出的;? 不管是否有給你紅字發(fā)票? ? ?