你好,負(fù)數(shù)發(fā)票不用勾選的,你直接在附表二進(jìn)項轉(zhuǎn)出就行。
老師,這個月沒有銷項發(fā)票但有進(jìn)項發(fā)票,我做了零申報,這樣可以的嗎?我做了零申報進(jìn)項發(fā)票還沒勾選認(rèn)證哦,現(xiàn)在可以勾選認(rèn)證嗎?
之前取得的進(jìn)項票,然后沖紅了,這個需要做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出是吧,需要在勾選平臺操作嗎,還是在填寫申報表的時候填寫這一部分
老師,上個月已認(rèn)證的發(fā)票,這個月銷售方?jīng)_紅。會計把上個月的憑證在這個月做負(fù)數(shù)憑證,給沖了??墒俏业募{稅申報表里只有進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,他賬上的是進(jìn)項稅額負(fù)數(shù),我申報表里進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,可以嗎?
老師,我這樣做紅字可以嗎?然后在申報表里面填進(jìn)項轉(zhuǎn)出 老師,這個紅沖的進(jìn)項也要勾選認(rèn)證的?(找郭老師)
老師。一般納稅人進(jìn)項勾選了,但是后面有個紅沖,那么申報時紅沖這個進(jìn)項在哪里填?它主表就自動扣除紅沖的那張進(jìn)項了?
董老師 在線嗎?有問題想咨詢~
老師,您好我們公司是產(chǎn)業(yè)園,在剛開發(fā)時候就將規(guī)劃的標(biāo)準(zhǔn)化廠房預(yù)售給了A公司,開發(fā)完成后也交付給了A公司使用,后來我們公司將該廠房出租,租金也轉(zhuǎn)交給了A公司。但由于A公司房款一直沒付齊,廠房也一直沒有過戶,還在產(chǎn)業(yè)園名下,房產(chǎn)稅是不是應(yīng)該由A公司來繳納呢?我們公司該如何維權(quán)呢?
有沒有啥子方法一次性填充 458-468行是生產(chǎn)一部,470-484是生產(chǎn)二部;選中457–484,Ctrl+d,填充出來,全部是生產(chǎn)一部
老師行政單位想要調(diào)劑的話是指標(biāo)里有可用金額,是嗎?那如果當(dāng)時做細(xì)化時,會議費5000,現(xiàn)在要把會議費改成培訓(xùn)費,但是指標(biāo)額度里沒金額能通過什么方式改嗎?
A公司2×19年9月10日自行建造生產(chǎn)用設(shè)備一臺,購入工程物資價款為500萬元,進(jìn)項稅額為65萬元,已全部領(lǐng)用;領(lǐng)用生產(chǎn)用原材料成本3萬元,原進(jìn)項稅額為0.39萬元;領(lǐng)用自產(chǎn)產(chǎn)品成本5萬元,計稅價格為6萬元,增值稅稅率為13%;支付其他相關(guān)費用92萬元。2×19年10月16日完工投入使用,預(yù)計使用年限為5年,預(yù)計凈殘值為40萬元。在采用雙倍余額遞減法計提折舊的情況下,該項設(shè)備2×20年應(yīng)提折舊為()萬元。A.240B.144C.134.4D.224
商品每月種類很多,代理記賬,結(jié)轉(zhuǎn)成本的時候可以按照銷售收入的90%結(jié)轉(zhuǎn)成本,如果按照比列結(jié)轉(zhuǎn)成本導(dǎo)致庫存商品賬面比實際庫存多了10萬,怎么處理,
老師,誰有農(nóng)機(jī)產(chǎn)品銷售合同?
支付1到12月房租,收到增值稅普通發(fā)票,以養(yǎng)心支付480000
老師,請問一下,入庫單和出庫單都要附件在記賬憑證的后面嗎?
流質(zhì)與流壓有什么區(qū)別和共同點
老師,那分錄可以這樣做嗎 ,系統(tǒng)自動生成的。還是說要按照你上面的分錄來
是的,你只需要做政務(wù)處理就可以了。
老師,那分錄呢 就按照系統(tǒng)的還是改成你發(fā)的那個
最好是按照我上面寫的那個。
好的老師
不用客氣,工作愉快。