您好,稅是紅沖當月的稅費和收入

請問開具了發(fā)票紅沖抵減了增值稅 以前是11%的,現(xiàn)在紅沖11%開具后就把當月開的正數(shù)發(fā)票抵減了 請問增值稅異地預(yù)交的能退嗎?
老師你好請問我11月發(fā)票開重了,忘記作廢,11月交了稅款,12月紅沖發(fā)票了以后,沒開發(fā)票,11月多交稅款可以退稅嗎
老師你好請問我11月發(fā)票開重了,忘記作廢,11月交了稅款,12月紅沖發(fā)票了以后,沒開發(fā)票,11月多交稅款可以退稅嗎
增值稅發(fā)票沖紅,原來的增值稅已經(jīng)繳納過了,沖紅的增值稅費可以申請退稅嗎
個體戶二季度開錯票了(超了30萬),導(dǎo)致多交了增值稅附加稅,7月份又紅沖了,請問可以退稅嗎?
分公司那邊有人員工資及社保,那么是合并在總公司做賬還是需要分開做賬,個人所得稅申報是由分公司申報還是可以合并在總公司申報?
貨物銷售出去了,專票也開了,款沒到賬,怎么做賬
貨物銷售出去了,專票也開了,款沒到賬,怎么做賬
老師,原材料買時候買價?運費,入原材料成本里,商品有票,運費需要有票嗎老師
增值稅的附加稅就是三個吧
老師,購訂貨款已付,貨也收到,但未收到發(fā)票,貨是收到就銷售出去的,我這樣做可以嗎,借預(yù)付賬款,貸銀行存款,借營業(yè)成本,帶應(yīng)付賬款
個稅是怎么計算的,有幾個檔
購買的機器設(shè)備沒有發(fā)票,但是出口報關(guān)了,現(xiàn)在報關(guān)單要開票,請問買的這個機器可以稅務(wù)代開發(fā)票嗎?
收益人的所得稅我們能從我們這一方繳納嗎,并出具完稅證明
8月9月有個員工忘記申報個稅了,怎么辦
不是,是上個月的,一般納稅人,稅已經(jīng)交了
但你現(xiàn)在紅沖了,會沖減當月的稅費