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增值稅發(fā)票沖紅,原來的增值稅已經(jīng)繳納過了,沖紅的增值稅費可以申請退稅嗎

2022-04-07 09:34
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-04-07 09:38

你好,如果你是小規(guī)?;蛘呤莻€人的可以。

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快賬用戶3583 追問 2022-04-07 09:43

開票的時候是小規(guī)模,但是沖紅的時候是一般人,這種情況可以申請退稅嗎?

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齊紅老師 解答 2022-04-07 09:46

可以的,可以這么做的。

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快賬用戶3583 追問 2022-04-07 09:47

這個應(yīng)該怎么申請退稅?

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齊紅老師 解答 2022-04-07 09:50

你好,開的是1%的發(fā)票嗎?你看一下簡易計稅3%里面能填寫了是不?

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齊紅老師 解答 2022-04-07 09:50

需要先申報你的稅款是一個負數(shù),然后找你稅務(wù)局就可以的。

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你好,如果你是小規(guī)模或者是個人的可以。
2022-04-07
你好,你這個當月填報的時候抵扣出來就行的
2020-07-17
紅沖之后如果以后不再開發(fā)票可以退款
2023-04-15
您好,還可以沖紅的,會直接沖減后面的月份的稅費
2023-06-12
您好,這個月的銷售額為正數(shù)銷售額抵減負數(shù)銷售額后的數(shù)字。
2020-11-17
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