進(jìn)項已經(jīng)抵扣就要使用進(jìn)項轉(zhuǎn)出,沒抵扣才紅沖

老師,請問一下,2019年3月因采購商品取得增值稅普通發(fā)票,之前會計做了應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交進(jìn)項稅額,那么到了2020年6月我接手的時候,科目余額表應(yīng)交稅費(fèi)出現(xiàn)了貸方負(fù)數(shù),資產(chǎn)負(fù)債表里面也是負(fù)數(shù)。現(xiàn)在應(yīng)該如何調(diào)整呢
老師您好,小規(guī)模納稅人, 因為給對方多開了一張增值稅普通發(fā)票、所以紅沖,(紅沖之后不需要再開具正數(shù)發(fā)票了) 當(dāng)時開正數(shù)發(fā)票的時候是 借:應(yīng)收賬款2260元,貸:主營業(yè)務(wù)收入-物業(yè)費(fèi)2237.62元,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項稅額22.38元, 開負(fù)數(shù)發(fā)票的時候分錄是:借:應(yīng)收賬款 負(fù)數(shù)2260元,貸:主營業(yè)務(wù)收入-物業(yè)費(fèi) 負(fù)數(shù)2237.62元,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 負(fù)數(shù)22.38元, 由于紅沖的這個發(fā)票是普票,它影響了我財務(wù)報表中應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項稅額的金額, 我要寫一筆什么分錄才能把這個應(yīng)交稅費(fèi)轉(zhuǎn)回去,使它不影響我專票的應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項稅額的金額?
老師您好! 我想咨詢一下三方金融的賬務(wù)處理 廠家--金融公司--經(jīng)銷商 涉及金融貼息(包含剩余貼息及未貼息) 一個是利潤 一個是費(fèi)用 涉及貸款手續(xù)費(fèi) 貸款利息費(fèi)等 一、購車時 借:庫存商品 借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)) 貸:預(yù)付賬款--廠家 二、銷售商品時 借:銀行存款--首付款 借:應(yīng)收賬款--客戶貸款 借:財務(wù)費(fèi)用--金融貼息 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(銷) 三、收到客戶貸款時 借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款--客戶貸款 四:支付贖證款時 借:應(yīng)付票據(jù)--金融公司 借:財務(wù)費(fèi)用--利息費(fèi) 貸:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款--客戶貸款(對沖時) 五、沖銷車款時 借:預(yù)付賬款--廠家 貸:應(yīng)付票據(jù)--金融公司
老師,上個月收貨時,進(jìn)項稅額多記了2元,“庫存商品_銷售庫存”少記了2元,這個月想調(diào)賬,調(diào)賬分錄為“ 借:庫存商品_銷售庫存 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額。 我想問一下,進(jìn)項稅金額調(diào)減,是記借方負(fù)數(shù)-2,不記貸方正數(shù)吧?另外,是否需要“未交增值稅”科目去調(diào)?
我們是經(jīng)銷商,年底收到的供應(yīng)商給我們的返利,給我們開了負(fù)數(shù)發(fā)票,1.如果產(chǎn)品已經(jīng)賣掉2產(chǎn)品沒有賣掉,分別怎么賬務(wù)處理?幫忙看看分錄對不對,描述的對不對? 如果已經(jīng)銷售 借:銀行存款/應(yīng)付賬款 貸:主營業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 如果沒有銷售 借:庫存商品(負(fù)數(shù)) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額(負(fù)數(shù)) 貸:應(yīng)付賬款(負(fù)數(shù)) 如果進(jìn)項稅額沒有抵扣的話,這兩個分錄的稅費(fèi)科目用應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額,不用應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出是嗎?我的分錄寫的對嗎?我說的有問題嗎?請指教
老師,個人股東轉(zhuǎn)讓股份,關(guān)于繳納個稅,有什么新的規(guī)定?
老師,請問一下如果是暫估的成本,虛的這種,附什么原始憑證呀,還有摘要應(yīng)該怎么寫呀,這個真的把我難住了
老師,我合作社,有一個客戶要求我給他開專票不免稅的,我這次開完專票我以后可以開免稅發(fā)票了嗎
員工處理車間險情,獎勵放那個科目
老師我公司買的車牌做什么科目?
你好老師,請問離職的員工補(bǔ)交1-9月份的保險個人部分怎么入賬,再跟人家討要人家也不給
老師開停車服務(wù)要從特定業(yè)務(wù)進(jìn)去開嗎?
請問老師,我們是診所,顧客過來看病掛的是老板的賬,還沒收到錢,但是顧客要求開票報銷,開顧客的名字,可以嗎
我公司分紅后怎么計算出來法定盈余公積呢
乙方和甲方簽訂服務(wù)合同,為甲方提供小程序代注冊服務(wù) ,這個服務(wù)合同需要交印花稅嗎