你好,這個(gè)不需要體現(xiàn)在申報(bào)表,勾選了才申報(bào)
老師,收到專用發(fā)票,先入成本,不需要進(jìn)項(xiàng),暫時(shí)沒有勾選認(rèn)證,是借待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,還是待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅?軟件上有這兩個(gè)選哪個(gè)好? 你好,做到應(yīng)交稅費(fèi),待認(rèn)證。 沒有勾選的做到這個(gè)科目里面的。 好的,如果下月勾選認(rèn)證,又怎么做分錄呢? 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證 請問這條分錄的摘要寫什么?
請問老師,我司收到一張紅字發(fā)票,但是在勾選平臺(tái)上面沒有,那我記賬憑證是做進(jìn)項(xiàng)負(fù)數(shù),還是進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出呢?增值稅申報(bào)表里面填寫在哪一行呢?
老師,我這樣做紅字可以嗎?然后在申報(bào)表里面填進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 老師,這個(gè)紅沖的進(jìn)項(xiàng)也要勾選認(rèn)證的?(找郭老師)
老師,我家外貿(mào)企業(yè)出口退稅企業(yè),我查了一下之前的申報(bào)表,有塊看不明白,本期進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì)表,里面的待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額是怎么填的,也要勾選認(rèn)證的嗎?主表為啥要填在免抵退辦法出口銷售額里,謝謝
老師好!我有收到進(jìn)項(xiàng)票沒有勾選,我在賬套里面做的待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅,那申報(bào)表申報(bào)的里面也要填寫待認(rèn)證嗎?我不知道我是小白一個(gè)。
老師,想問下養(yǎng)殖業(yè)需要納稅
第2小問,發(fā)行在外普通股股數(shù)=8000+1000=9000怎么不對了
老師我們公司在過年時(shí)給每個(gè)員工都發(fā)了大米白面豆油,這時(shí)應(yīng)該代扣代繳個(gè)人所得稅對嗎?可是我當(dāng)時(shí)忘記了了以為不用交個(gè)稅,只要不超14%的都可以抵扣福利費(fèi),我現(xiàn)在需要怎么辦呢?
老師,稅務(wù)局對建筑行業(yè)發(fā)生居間費(fèi)(相當(dāng)國際發(fā)生傭金)支付,即業(yè)務(wù)介紹費(fèi)稅率具體規(guī)定是什么?
送股后的股本為什么不是8000-1600=9600.而是8000+1600=9600 未分配利潤反倒減去了派發(fā)股票股利
老師好:咨詢下,法人沒有與公司簽訂勞動(dòng)合同,也未交社保、公積金,為什么個(gè)稅系統(tǒng)還要每月申報(bào)個(gè)稅呢?是因?yàn)槎惥忠押硕▊€(gè)稅稅種,必須申報(bào)個(gè)稅,所以如無員工,只能申報(bào)法人個(gè)稅嗎?如果有其他員工,可以不申報(bào)法人個(gè)人個(gè)稅嗎?
剛領(lǐng)營業(yè)執(zhí)照,有效期起:是發(fā)證時(shí)間嗎
請教一下老師,我利潤表凈利潤是5萬塊錢,但是需要繳納6萬多塊錢的增值稅,那我這個(gè)月不是虧了嗎?
老師,小規(guī)模勞務(wù)派遣公司,勞務(wù)派遣費(fèi)20萬,代付員工工資社保80萬,全額開票和差額開票的開票名稱和稅率以及會(huì)計(jì)分錄各是什么
老師,您好~ 想咨詢下,公司支付給員工的租車費(fèi),屬于續(xù)簽約,一般是按年支付給員工。租賃周期是每年4月到次年4月。去年是支付租金后,每月攤銷處理。今年5月才支付這筆費(fèi)用,這種情況下,4月賬上是【4月計(jì)提,5月支付,5月攤銷】;還是【5月支付,然后4、5月一起攤銷】后續(xù)月份都正常攤銷處理。一般比較合規(guī)的做法?
那就是賬套里面要做的?
是的,只做賬,不申報(bào)那個(gè)
好的知道了
不客氣,祝你工作順利,周末愉快!如果感覺滿意的話,麻煩給個(gè)五星好評哦。