同學,你好 填在:進項稅額轉出里面
老師你好,詢問個問題,我單位上月收到對方一張增值稅發(fā)票,我通過認證平臺后勾選認證,之后對方又給我開過來一張一樣金額稅額的發(fā)票,然后告訴我前面那張發(fā)票他在稅控盤里做了作廢處理,之后我通過金稅盤給他開具了一張紅字信息表,把一開始驗證的那張發(fā)票做了紅字處理,之后把后面第二張開來的發(fā)票做了勾選驗證。 現(xiàn)在在填寫增值稅申報表二時候,稅額少了那張作廢發(fā)票的金額是怎么一回事 如果附表二,認證的金額和稅額是勾選認證的金額,減去進項稅轉出額,金額要比我實際的要少,如果附表二填寫,勾選平臺+上我做紅字的那張發(fā)票填寫,申報系統(tǒng)不給通過
老師,我們11月收到預付的供應商開的發(fā)票,已認證,并記賬,借成本、進項稅,貸預付款,12月對方開了紅字,原因是開票抬頭有誤。請問我12月收到發(fā)票后,如何做分錄?記進項稅轉出嗎?如果進項稅轉出是正數(shù)還是負數(shù)?我成本也做負的,沒法平賬了。還有,在報稅時,進項稅轉出那里是不是也要填寫這個金額。如果不做進項稅轉出,做進項稅負數(shù)的話,那和我的12月認證抵扣勾選統(tǒng)計又不一致,請問怎么辦
老師,請問下,我12月份收到了一張供應商開過來的負數(shù)紅字發(fā)票,在申報增值稅時怎么做進項稅額轉出呢,稅務系統(tǒng)上在哪個環(huán)節(jié)填寫呢
老師,請問填寫增值稅及附加稅費申報表時本期有進項票也在認證平臺勾選了,但是還沒有銷項票,需要填寫表格里面的認證相符的增值稅專用發(fā)票信息嗎?
請問老師,我司收到一張紅字發(fā)票,但是在勾選平臺上面沒有,那我記賬憑證是做進項負數(shù),還是進項轉出呢?增值稅申報表里面填寫在哪一行呢?
今天實操課沒有課嗎?
老師,這是第一季度的財務報表,營收確認收不回,轉壞賬,確認營業(yè)外支出,這樣進行注銷,還有不交稅款嗎,怎么測算稅款金額
企業(yè)所得稅匯算清繳公司全年沒有盈利用做納稅調(diào)整嗎
老師好,余額表的進項稅借方余額是代表留底稅吧
作廢跨年發(fā)票又重新開具分錄怎么寫
小規(guī)模建筑公司清包工,可以開出1%勞務費發(fā)票嗎
甲、乙同一個老板兩個獨立核算的公司,甲公司是總公司,乙公司有的產(chǎn)品由甲公司代生產(chǎn),乙公司每個月初將上月甲公司代生產(chǎn)的產(chǎn)品核算并將款項結清。我是乙公司內(nèi)賬會計,例如4月份王總在我們乙公司下單,但我們公司乙由于技術原因,只能由甲公司代生產(chǎn),貨款是4000元,5月初我們公司將4000元轉到甲公司,甲乙兩公司已結清賬,但王總4000元于5月21日才轉到我們乙公司來,請問這王總的貨款4000元怎么做賬,會計分怎么做
建筑服務開票了,還需要預交增值稅嗎
老師,我們公司目前還在建設。生產(chǎn)單晶硅棒,我們屬于制造業(yè)了。我目前干會計。我估計就是總賬會計了。。我怎么確認后面我們需不需要找一個成本會計了?
我的電腦是5月14號買的,現(xiàn)在轉賣給公司,能證明是二手的嗎
記賬憑證怎么做呢?是原材料的發(fā)票
同學,你好 之前分錄,做一模一樣的,金額負數(shù)
那申報表上市“進項轉出”,會計賬上做“進項負數(shù)”會不會賬上和申報表對不上
同學,你好 這個不要緊的
那我之前多認證的一個進項,(一個公司給我們開了2張發(fā)票,事實上支發(fā)生一張發(fā)票的金額,但是都被我認證了,還在”期末留底稅額“這一欄上,是不是做借方:進項轉出,貸方:進項負數(shù)呢?
同學,你好 恩恩,可以的
老師,我收到發(fā)票的時候做的,借:原材料,待抵扣進項,帶:應付賬款。后期借:進項,待:待抵扣。那我收到負數(shù)發(fā)票是做進項負數(shù)還是待抵扣負數(shù)呢?
同學,你好 借:原材料 負數(shù) 待抵扣進項 負數(shù) 貸:應付賬款? 負數(shù)。 后期借:進項 負數(shù) 貸:待抵扣? 負數(shù)
“后期”是指什么時候?
同學,你好 你要抵扣的時候
收到紅字發(fā)票之前我就已經(jīng)抵扣了
同學,你好 這個分錄是收到紅字發(fā)票一起做的