沒有勾選的發(fā)票,不需要填報
老師,收到專用發(fā)票,先入成本,不需要進項,暫時沒有勾選認證,是借待抵扣進項稅,還是待認證進項稅?軟件上有這兩個選哪個好? 你好,做到應(yīng)交稅費,待認證。 沒有勾選的做到這個科目里面的。 好的,如果下月勾選認證,又怎么做分錄呢? 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項 貸應(yīng)交稅費待認證 請問這條分錄的摘要寫什么?
請問老師,我司收到一張紅字發(fā)票,但是在勾選平臺上面沒有,那我記賬憑證是做進項負數(shù),還是進項轉(zhuǎn)出呢?增值稅申報表里面填寫在哪一行呢?
老師,我這樣做紅字可以嗎?然后在申報表里面填進項轉(zhuǎn)出 老師,這個紅沖的進項也要勾選認證的?(找郭老師)
老師,我家外貿(mào)企業(yè)出口退稅企業(yè),我查了一下之前的申報表,有塊看不明白,本期進項稅額明細表,里面的待抵扣進項稅額是怎么填的,也要勾選認證的嗎?主表為啥要填在免抵退辦法出口銷售額里,謝謝
老師好!我有收到進項票沒有勾選,我在賬套里面做的待認證進項稅,那申報表申報的里面也要填寫待認證嗎?我不知道我是小白一個。
購進存貨時部分沒有發(fā)票,用白條(20萬)抵,并用樂移動動平均法計算結(jié)轉(zhuǎn)了銷售成本,所得稅匯算時如何調(diào)增?是要扣除20萬重新計算銷售成本并將與原來的銷售成本差額調(diào)增嗎?
所得稅匯算清繳時提示營業(yè)收入跟增值稅報表不一致。這個該怎么處理啊
老師你好!事業(yè)單位醫(yī)療行業(yè),財務(wù)會計本年盈余-醫(yī)療盈余年末結(jié)轉(zhuǎn)到哪個科目
24年12月工資忘記計提,我在2025年1月直接補計提到管理費用里了,這樣賬務(wù)處理有沒有風(fēng)險
增發(fā)新股為什么不是風(fēng)險對沖,而是風(fēng)險轉(zhuǎn)移?
老師,我們是一般納稅人事旅游行業(yè)實行差額征收,24年有筆成本發(fā)票80萬收到了,由于疏忽,25年5月才發(fā)現(xiàn),可以直接做到25年的成本里面嗎
鄉(xiāng)里面的租賃費(沒生產(chǎn),屬于管理費),沒有發(fā)票,匯算清繳時具體在哪個表調(diào)整
零基礎(chǔ)鑄造企業(yè)實操課
老師,公司是一家紡織行業(yè),出現(xiàn)色紗改染的話,會計分錄應(yīng)該怎么寫呢
老師,高新企業(yè)想不享受研發(fā)加計扣除,我想調(diào)增一部分金額,可以這樣增不,
那不是說申報表里面有一項是填寫待認證進項稅的?
不需要填的,認證了才填