你好,你開了紅字確認單,在附表二二十行里面填寫。
進項發(fā)票對方就是紅沖了,紅沖的話,做進項稅額轉(zhuǎn)出,進項稅額轉(zhuǎn)出的話,如果說這個月不想把它報上去,可以下個月申報嗎,就在那個申報表上面主動去申報可以嗎?
老師,進項專稅紅沖了,兩種情況,一種已抵扣,一種未抵扣,已經(jīng)抵扣的發(fā)票勾選平臺未勾選就不會出現(xiàn),如果未勾選后來又紅沖了,紅沖的票在發(fā)票勾選平臺是沒有的,那么這個藍字未勾選的票是不是在發(fā)票確認平臺一直會存在?
老師。一般納稅人進項勾選了,但是后面有個紅沖,那么申報時紅沖這個進項在哪里填?它主表就自動扣除紅沖的那張進項了?
老師,一般納稅人,比如4月取得2張進項票,5月已經(jīng)勾選抵扣,申報完了,還沒扣增值稅,因退貨對方5月紅沖一張進項票,這樣子我要重新勾選抵扣嗎?還是紅沖的進項到6月再轉(zhuǎn)出?
上個月已抵扣,本月沖紅重開。 我是收票方,重開的我又正常勾選,沖紅的這張,作為進項轉(zhuǎn)出,那這個負數(shù)稅額體現(xiàn)在申報表哪一張,哪一行明細
老師,代賬公司去年把賣車的錢誤計入了主營業(yè)務(wù)收入,大概70萬左右,今年調(diào)賬要不要把收入計入到以前年度損益調(diào)整里,還要調(diào)整折舊費用,這樣有涉及到退稅,最好的辦法要怎么操作呢?
怎么自查自己做的賬對不對
老師你好,7月份的賬因為開票時寫錯1個字,造成存貨庫存負數(shù),現(xiàn)在該怎么處理?
老師好!請問這里所講的一般納稅人可以選擇簡易計稅,包含教育輔助嗎?稅率是3%嗎?非學(xué)歷教育服務(wù)也是3%嗎?物業(yè)管理這些等等都是3%嗎?我所截圖的這些數(shù)據(jù)是多少,可以列一下嗎?
老師,電商平臺(天貓、抖音、京東、拼多多)的結(jié)算規(guī)則是怎樣的?
老師好,請教下,職工報銷時必須提供費用發(fā)生的付款單據(jù),還是只提供發(fā)票就可以?
老師,你好,我們有美元收入和其他美元收入,費用也有美元費用,要不要調(diào)整匯率,
老師您好,應(yīng)收款你理是什么意思
2024年有一筆審計費計入了在建工程,發(fā)票已勾選認證,老會計說現(xiàn)在要調(diào)成制造費用,說是工程達到使用狀態(tài),不能再計入在建工程,請問現(xiàn)在如何調(diào)賬分錄,稅務(wù)和報表需要調(diào)整嗎,
因為是配送公司其他干貨類,很難取到發(fā)票,老板可以取到豬肉9%的增值稅專用發(fā)票,然后銷售豬肉就開免稅,想用9%的豬肉專用發(fā)票進項彌補干貨類的進項。老師這個要怎么操作合理
紅字發(fā)票都開了,沖的之前月份的正數(shù)發(fā)票,那么這個月進項轉(zhuǎn)出如何調(diào)表?
我看咋只能填寫20行
你好,就是在20行里面填寫呀。
還有個成品油公司 用不用填寫 成品油購銷存情況明細表?
啊,需要的需要填寫的。
老師有沒有成品油企業(yè)申報步驟?還有就是成品油沒庫存了,需要給稅務(wù)局說什么呢
勾選平臺里面勾選發(fā)票。然后抵扣統(tǒng)計的頁面確認,再去來填寫附表1。附表2。如果里面有數(shù)據(jù),核對一下保存,然后再去保存主表。其他的打開保存 填寫成品油進銷存明細 然后申報提交就可以了。
沒有庫存了,你們單位還有購入嗎?不用跟稅務(wù)局說。