你好,你開(kāi)了紅字確認(rèn)單,在附表二二十行里面填寫(xiě)。
進(jìn)項(xiàng)發(fā)票對(duì)方就是紅沖了,紅沖的話,做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的話,如果說(shuō)這個(gè)月不想把它報(bào)上去,可以下個(gè)月申報(bào)嗎,就在那個(gè)申報(bào)表上面主動(dòng)去申報(bào)可以嗎?
老師,我公司是一般納稅人,3月份開(kāi)了一張專(zhuān)票,因?yàn)闆](méi)有進(jìn)項(xiàng),所以申報(bào)增值稅的時(shí)候也繳納了稅款,但是我4月份的時(shí)候把這張發(fā)票沖紅了,也開(kāi)具了別的專(zhuān)票,沖紅的這張發(fā)票跟我開(kāi)具別的發(fā)票金額一致,所以4月就申報(bào)表是沒(méi)有收入的,然后因?yàn)?月那種發(fā)票沖紅了,我4月底的時(shí)候把3月份繳納的那個(gè)增值稅給申請(qǐng)退稅了,,現(xiàn)在我5月份申報(bào)表要把退稅的那個(gè)金額填在申報(bào)表哪里呢
老師,進(jìn)項(xiàng)專(zhuān)稅紅沖了,兩種情況,一種已抵扣,一種未抵扣,已經(jīng)抵扣的發(fā)票勾選平臺(tái)未勾選就不會(huì)出現(xiàn),如果未勾選后來(lái)又紅沖了,紅沖的票在發(fā)票勾選平臺(tái)是沒(méi)有的,那么這個(gè)藍(lán)字未勾選的票是不是在發(fā)票確認(rèn)平臺(tái)一直會(huì)存在?
假設(shè)一般納稅人銷(xiāo)項(xiàng)稅額10進(jìn)項(xiàng)稅額專(zhuān)票3退貨進(jìn)項(xiàng)稅額紅沖為1那么增值稅納稅申報(bào)表里面是否可以這么填:銷(xiāo)項(xiàng)稅額10,進(jìn)項(xiàng)稅額2不填進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出下面的紅字專(zhuān)用發(fā)票信息表1(紅字1) ----------------------- 以及假設(shè)一般納稅人銷(xiāo)項(xiàng)稅額10進(jìn)項(xiàng)稅額專(zhuān)票3退貨進(jìn)項(xiàng)稅額紅沖為1那么增值稅納稅申報(bào)表里面是否可以這么填:銷(xiāo)項(xiàng)稅額10,進(jìn)項(xiàng)稅額3填進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出下面的紅字專(zhuān)用發(fā)票信息表為1 這兩種填法都對(duì)還是哪種對(duì)?
老師。一般納稅人進(jìn)項(xiàng)勾選了,但是后面有個(gè)紅沖,那么申報(bào)時(shí)紅沖這個(gè)進(jìn)項(xiàng)在哪里填?它主表就自動(dòng)扣除紅沖的那張進(jìn)項(xiàng)了?
老師您好,我們是一家建筑公司,老板用自己親戚做法人新成立了一家個(gè)體工商戶,也要我管這個(gè)個(gè)體工商戶,現(xiàn)在核定征收是每個(gè)月按收入45萬(wàn)納稅,每個(gè)月要我開(kāi)15萬(wàn)的專(zhuān)票(當(dāng)然是用個(gè)體戶老板名義開(kāi)但是是由我操作的)。我提醒老板不能虛開(kāi),老板娘說(shuō)不是虛開(kāi),是他家親戚確實(shí)有在工地做事,但是從賬上不能提現(xiàn)和證明不是虛開(kāi)。因?yàn)檫@個(gè)個(gè)體工商戶每次的有收入后就轉(zhuǎn)回該法人的私人賬戶,沒(méi)有成本費(fèi)用相關(guān)的列支。我不知道怎么卻說(shuō)老板不要這樣下去了,風(fēng)險(xiǎn)很大。
一般納稅人企業(yè)購(gòu)買(mǎi)的中秋節(jié)禮送給客戶,該如何記帳呢?如果開(kāi)的專(zhuān)票可以抵扣嗎?
老師這個(gè)怎么算呀,給多少費(fèi)用呀
老師公司收到小微企業(yè)貸款資金貼息專(zhuān)用賬戶打過(guò)來(lái)的款怎么入賬
老師,您好,我想問(wèn)下就是我現(xiàn)在稅務(wù)查出來(lái)24年成本不符合,就是我去年收入1118萬(wàn),成本稅務(wù)系統(tǒng)818萬(wàn),我賬上是1018元,現(xiàn)在有個(gè)差額300萬(wàn),多半是23年的票,還有工資之類(lèi)的,就是我這個(gè)23年的票從23年1月到12月的都有,而且23年年初的還多,因?yàn)楫?dāng)時(shí)是對(duì)方?jīng)]有給我票,所以我就沒(méi)入賬,24年才入賬了,現(xiàn)在稅務(wù)查,不知道能不能說(shuō)的通
稅收分類(lèi)編碼1020501020000000000,*非金屬礦石*粉刷石膏,21年購(gòu)進(jìn)的時(shí)候叫*非金屬礦石*,現(xiàn)在在系統(tǒng)里輸入編碼1020501020000000000,出來(lái)大類(lèi)叫*石膏*,那是不是就應(yīng)該按石膏開(kāi),簡(jiǎn)稱(chēng)變了,大類(lèi)沒(méi)變
老師,為什么這個(gè)公式只有框選的單元格可以用,我直接拉給后面的單元格用不了呢
在臺(tái)灣成立的公司的同事過(guò)來(lái)內(nèi)地大陸出差的機(jī)票能計(jì)算抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額嗎
答案為什么是5.33% 我哪里出錯(cuò)了?
老師想咨詢(xún)下,一個(gè)鋼結(jié)構(gòu)廠,之前的財(cái)務(wù)是按照進(jìn)項(xiàng)銷(xiāo)項(xiàng)來(lái)做成本核算的,有加工環(huán)節(jié),我覺(jué)得不合適但是現(xiàn)在又無(wú)從下手,對(duì)方來(lái)給我們的進(jìn)項(xiàng)票,實(shí)際不是這些東西,是以后拿了懟賬,但是這個(gè)月又要做進(jìn)項(xiàng)抵扣我怎么做賬呢
紅字發(fā)票都開(kāi)了,沖的之前月份的正數(shù)發(fā)票,那么這個(gè)月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出如何調(diào)表?
我看咋只能填寫(xiě)20行
你好,就是在20行里面填寫(xiě)呀。
還有個(gè)成品油公司 用不用填寫(xiě) 成品油購(gòu)銷(xiāo)存情況明細(xì)表?
啊,需要的需要填寫(xiě)的。
老師有沒(méi)有成品油企業(yè)申報(bào)步驟?還有就是成品油沒(méi)庫(kù)存了,需要給稅務(wù)局說(shuō)什么呢
勾選平臺(tái)里面勾選發(fā)票。然后抵扣統(tǒng)計(jì)的頁(yè)面確認(rèn),再去來(lái)填寫(xiě)附表1。附表2。如果里面有數(shù)據(jù),核對(duì)一下保存,然后再去保存主表。其他的打開(kāi)保存 填寫(xiě)成品油進(jìn)銷(xiāo)存明細(xì) 然后申報(bào)提交就可以了。
沒(méi)有庫(kù)存了,你們單位還有購(gòu)入嗎?不用跟稅務(wù)局說(shuō)。