你好,附表2的20行里面填寫。
我們這個(gè)月要來(lái)兩張紅字信息表,廠家給我們開紅字發(fā)票,這兩張票已經(jīng)勾選抵扣,下個(gè)月報(bào)稅的時(shí)候是不是進(jìn)項(xiàng)稅額就為負(fù)數(shù)了,重點(diǎn)是我們目前也沒(méi)有其他進(jìn)項(xiàng)可以勾選,下個(gè)月如果報(bào)稅的時(shí)候銷項(xiàng)稅額為0進(jìn)項(xiàng)稅額為負(fù),可以申報(bào)成功嗎
老師,咨詢一下,上個(gè)月有個(gè)公司給我們開錯(cuò)發(fā)票了,已經(jīng)抵扣了,這個(gè)月重新沖紅給我們開的,那我們購(gòu)選進(jìn)項(xiàng)稅時(shí)多了這一張,是直接勾選就可以嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)上月已入賬的14張電子發(fā)票(通行費(fèi))且在8月認(rèn)證勾選抵扣,才發(fā)現(xiàn)發(fā)票有問(wèn)題。讓經(jīng)辦人去重新開具這14張票呢,他又將上月其他正確的通行費(fèi)發(fā)票全部都紅沖并重新開具藍(lán)字發(fā)票。 我在本月是否是,紅沖上月憑證后重新按正確的方法重做憑證呢? 紅沖之后再按照發(fā)票做賬就行 但是上月進(jìn)項(xiàng)發(fā)票中還含有6月開具的正確發(fā)票啊,且已抵扣。
老師,我上個(gè)月做10月份賬時(shí),抵扣了一張發(fā)票,后面對(duì)方說(shuō)開錯(cuò)了,需要重新開,我這邊就給對(duì)方開了一張紅字信息表,對(duì)方將這張發(fā)票開了紅字發(fā)票。 賬做完后領(lǐng)導(dǎo)說(shuō)稅交多了,需要重新再增加勾選發(fā)票,我將進(jìn)項(xiàng)抵扣發(fā)票反統(tǒng)計(jì),反撤銷時(shí),沖紅那張發(fā)票就勾選不上了?請(qǐng)問(wèn)這張發(fā)票后面我應(yīng)該怎樣在進(jìn)項(xiàng)稅抵扣發(fā)票那里操作?
我收到一張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票上月已經(jīng)認(rèn)證了,然后因?yàn)橐恍┰?,?duì)方?jīng)_紅重開了,這個(gè)月報(bào)稅的時(shí)候要怎么操作,這張重開的發(fā)票,能抵扣上個(gè)月被紅沖的發(fā)票產(chǎn)生的稅嗎?
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老師,做賣汽車的外賬,記賬憑證附件,需要附件銷售合同嗎?
老師您好,公司關(guān)于2023年、2024年一直沒(méi)有實(shí)際發(fā)放工資,把工資計(jì)入了其他應(yīng)付款,然后在匯算清繳的時(shí)候沒(méi)有填研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除,現(xiàn)在公司資金周轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)了,2025年9月公司開始補(bǔ)發(fā)以前的工資,這個(gè)時(shí)候可以更正申報(bào)企業(yè)所得稅納稅申報(bào)表嗎?更正時(shí)可以填研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除嗎?
如果一個(gè)外貿(mào)公司沒(méi)有給員工繳納過(guò)社保,就不能申請(qǐng)退稅嗎?社保必須達(dá)到什么條件
老師,代賬公司去年把賣車的錢誤計(jì)入了主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,大概70萬(wàn)左右,今年調(diào)賬要不要把收入計(jì)入到以前年度損益調(diào)整里,還要調(diào)整折舊費(fèi)用,這樣有涉及到退稅,最好的辦法要怎么操作呢?
怎么自查自己做的賬對(duì)不對(duì)
老師你好,7月份的賬因?yàn)殚_票時(shí)寫錯(cuò)1個(gè)字,造成存貨庫(kù)存負(fù)數(shù),現(xiàn)在該怎么處理?
老師好!請(qǐng)問(wèn)這里所講的一般納稅人可以選擇簡(jiǎn)易計(jì)稅,包含教育輔助嗎?稅率是3%嗎?非學(xué)歷教育服務(wù)也是3%嗎?物業(yè)管理這些等等都是3%嗎?我所截圖的這些數(shù)據(jù)是多少,可以列一下嗎?
老師,電商平臺(tái)(天貓、抖音、京東、拼多多)的結(jié)算規(guī)則是怎樣的?
老師好,請(qǐng)教下,職工報(bào)銷時(shí)必須提供費(fèi)用發(fā)生的付款單據(jù),還是只提供發(fā)票就可以?
老師,你好,我們有美元收入和其他美元收入,費(fèi)用也有美元費(fèi)用,要不要調(diào)整匯率,
手工填寫,還是自動(dòng)的
一般系統(tǒng)自動(dòng)填寫的